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老師你好 我們公司賣了一批廢舊鍋爐給報(bào)廢公司應(yīng)該是多少的稅率 我們公司是一般納稅人 廢舊鍋爐是固定資產(chǎn)

2024-12-29 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-29 11:10

你好 該固定資產(chǎn)有沒有抵扣過進(jìn)項(xiàng)。抵扣過的就是13%稅率。 沒有抵扣過進(jìn)項(xiàng)的,可以簡易計(jì)稅3%減按2%。

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快賬用戶3891 追問 2024-12-29 11:11

沒有抵扣過

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快賬用戶3891 追問 2024-12-29 11:13

但是這是去年12月的,今年1月按3%申報(bào)的無票增值稅,現(xiàn)在對(duì)方讓我們開票 要怎么操作呢

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齊紅老師 解答 2024-12-29 11:14

那就簡易計(jì)稅 根據(jù)國家稅務(wù)總局《關(guān)于簡并增值稅征收率有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2014年第36號(hào))規(guī)定,自2014年7月1日起,增值稅一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn)(進(jìn)項(xiàng)稅未抵扣),可按簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅,同時(shí)不得開具增值稅專用發(fā)票。 按照3%征收率繳稅的,可以開具增值稅專用發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2024-12-29 11:18

對(duì)方要求補(bǔ)票,可以開具發(fā)票,再對(duì)應(yīng)開票欄位把金額負(fù)數(shù)沖了就可以了。

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你好 該固定資產(chǎn)有沒有抵扣過進(jìn)項(xiàng)。抵扣過的就是13%稅率。 沒有抵扣過進(jìn)項(xiàng)的,可以簡易計(jì)稅3%減按2%。
2024-12-29
同學(xué),你好 你是一般納稅人嗎?不是簡易的話,13%
2024-12-26
你好!請(qǐng)問你們這個(gè)舊鍋爐是你們的固定資產(chǎn)嗎?如果是的,請(qǐng)問這個(gè)在購買的時(shí)候有沒有抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅,沒有抵扣過,按照3%開票,如果抵扣過按照13%開票
2021-12-11
經(jīng)營租賃*房屋租賃 燃?xì)獾哪銈冇欣麧櫟膯幔?/div>
2022-12-06
同學(xué),你好 這個(gè)計(jì)入成本
2022-12-06
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