您好,能查到我們申報的金額,完稅憑證上也是有的,這里導出 【我要辦稅】-【證明開具】-【開具稅收完稅(費)證明】-【開具稅收完稅證明】

老師,問一下,增值稅留抵抵欠的問題,有一家企業(yè)他在4月份收到了留抵退稅25萬,他們實際只有22萬,他在8月份補進去了3萬,到8月份錄憑證時有一筆付3萬的回單,還有報表上進項稅額留抵抵欠9欠塊錢,憑證要怎么出呢
老師 ,好。資源辦讓我們開了一個代征戶,讓先往里面存錢,然后拉一車碎石,當時他們就先把增值稅,附加稅,資源稅,服務費,的數(shù)扣。他們系統(tǒng)是3%,但是,我們是一般納稅人,稅率是13%,每月是我們申報完了,把銀行端哪個圖截個他們,我想知道,他們已經(jīng)扣3%的稅了,我們申報的13%哪10怎么整,這些單子在哪打印,他們按13%扣稅,完稅證明可以在稅務局打印出來,就是銀行哪個單子不知道在哪打印?還有,他們現(xiàn)扣的3%的增值稅,我們怎么做賬
老師,我們公司名義對另外一個公司進行投資,然后賺錢了,分紅的錢直接打我們公司賬戶上,這筆錢需要交什么稅 稅率是多少?這筆錢在我們公司賬戶上是不準備動的,截止到這里,會產生什么稅?
老師,我們合伙企業(yè)以公司名義對另外一個公司進行投資,然后賺錢了,分紅的錢直接打我們公司賬戶上,這筆錢需要交什么稅 稅率是多少?這筆錢在我們公司賬戶上是不準備動的,截止到這里,會產生什么稅?
老師 所以在收到錢 做借銀行存款 貸應交稅費 未交增值稅的同時 還要在做一筆 借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費 轉出未交 這兩筆要同時進行嗎 老師這筆不懂@郭老師 @郭老師 @郭老師還是退稅的問題 轉出未交是什么意思 @郭老師
請問老師,我們單位與一家單位合作,我們提供場地,對方單位提供充電樁,合作經(jīng)營電動汽車充電的業(yè)務,日常是對方在經(jīng)營,我們年底按比例分紅。我們營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍是檢測,現(xiàn)在我們想變更,請問老師,這項業(yè)務屬于什么營業(yè)范圍呢?我們應該新增什么項?
2021年10月成立的公司,需要申報2021年的殘保金嗎
小規(guī)模開了3個點專票,報稅的時候是按1個點報,還是3個點報呢
往年把簡易計稅的進項稅額抵進項了,要改以前的申報表,那賬是不是也要反結賬回去改啊?
我從2013年購買了一間辦公室自營,房價為210萬,請問要交多少自營稅
供應商變更了公司名稱,怎么知道他稅務登記有沒有變更公司名稱呢
老師好,我想問下我們有個1000元的軟件系統(tǒng)維護費,由于是找個人做的維護,對方無法提供發(fā)票,我們公司可以走公戶給他個人嗎?
老師好,請問酒店行業(yè)做了稅務登記,但未實質對外經(jīng)營,只有購買裝修材料和裝修人員工資等支出,請問需要做賬報稅嗎?賬務怎樣做?例如裝修材料30000元(含稅),人工工資48000,一般納稅人
電子稅務局財務報表申報,季報,其中本月數(shù)是當季度的數(shù)據(jù)嗎。
高企對財務軟件選擇的要求?比如金蝶云星空是否可以滿足
老師月末怎么計提增值稅
您好,增值稅不是損益,不用計提 ,您說的應該是結轉 月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉到? 應交稅費——未交增值稅,用? 應交稅費——應交增值稅(轉出未交/多交增值稅)科目來結轉,不用把進項銷項科目結轉,? 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)? 貸:應交稅費——未交增值稅? ?, 看應交稅費——應交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄?? 借:應交稅費——未交增值稅? ? 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)
老師銀行回單上是說稅務部門罰沒的收入是什么錢
您好,一般是我們沒有按期申報繳稅的滯納金
老師工資憑證放在計提里還是放在發(fā)放里
您好,工資憑證放在計提里 發(fā)放的分錄附上請款單和回單
老師結轉增值稅的原始憑證是什么
您好,是問后附的附件么,打印增值稅到末級的科目余額表就可以了
在哪打印
您好,財務軟件里,科目余額表,這里輸入會計科目? 2221到末級