你好 是生產(chǎn)企業(yè)的嗎 是的話按照免抵稅額, 如果是商貿(mào)的不交。
老師,我們進貨,對方說我們進的貨沒有發(fā)票了,給我們開別的貨品明細的發(fā)票,也是一樣稅點,這樣可以嗎?要不就沒有發(fā)票了,都是一樣抵稅嘛,我們開出去就當是無票進貨,但是也不虧嘛
是不是我們是生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,我們領(lǐng)導(dǎo)說沒有進項,也可以退錢,這個說法是不是不對的,我覺得是不是如果我們這個月沒有留底還交增值稅了,就沒辦法出口退稅,關(guān)單就浪費啦,可以啥時候有留底啥時候退?我們領(lǐng)導(dǎo)的說法是不是不對?
就是開發(fā)票,本來是出口0稅率發(fā)票,但是開票時稅率忘改了,開成13個稅點的啦,發(fā)現(xiàn)時又跨月了,次月開了負數(shù)發(fā)票,去稅務(wù)她們說要先繳上再退,但是當時公司沒有那么多錢,又去稅務(wù)問稅務(wù)有人說可能不給退,然后他說可以進行留抵退稅,也不知道是怎么操作的,就給抵扣了(我們當時沒有進項稅,也沒有銷項,只有開錯票的稅,和開負數(shù)的稅)抵扣完還剩下一部分附加稅,公司就把附加稅先交上了,請問這種情況附加稅能退嗎?稅務(wù)當時說的先交上再退是真的給退嗎,包括附加稅一起?
七月出口的,十月供應(yīng)商都沒有開進項給我們公司做退稅,然后我就在群里說了,如果沒有進項發(fā)票我就沒有辦法勾選退稅,退稅后還得等稽核,這樣我們退稅款就要等很久很久,麻煩盡快安排開票。請問這樣的表達是不是不妥。老板也在群里,這樣表達是不是不太會做人咯
老師,我們是進出口公司,原來都是紡織品出口,辦理出口退稅的。目前有點內(nèi)銷業(yè)務(wù),還沒申請過開發(fā)票功能,我們申請后,開具發(fā)票,而且開增值稅普通發(fā)票,對方是服裝類的,這樣的話,發(fā)票稅點是幾個點呢,我們需要繳納幾個點的稅?
老師,如果不是商貿(mào)公司,就是生產(chǎn)性的企業(yè),那就是,從原材料轉(zhuǎn)入到生產(chǎn)成本,從生產(chǎn)成本再到庫存商品是嗎?
老師,給對方公司轉(zhuǎn)賬,收到的收據(jù)應(yīng)放哪?是不是貼在轉(zhuǎn)賬憑證的后面
老師 科目余額表末級是什么意思 比如是一年最后一個月的科目余額表嗎
農(nóng)業(yè)公司,運輸用的柴油記入哪個科目
老師,你好,請問商會收到一筆園區(qū)捐贈收入,作為當?shù)鬲劷酞剬W(xué)金,收到時計入了營業(yè)外收入-捐贈收入,年中這筆錢支出給老師獎勵時要做營業(yè)外支出還是業(yè)務(wù)活動成本支出-捐贈支出。
請問老師,發(fā)票開的葡萄酒,發(fā)票上沒寫單價和數(shù)量,只寫了總金額,這個可以報銷嗎?
老師,公司是幼兒園,對房屋裝修修繕和操場的修繕是屬于期間費用還是固定資產(chǎn)啊,房子在老板個人名下,公司名下沒有房產(chǎn)
老師,正常情況下的開票流程應(yīng)該怎樣設(shè)置,是需要業(yè)務(wù)對完賬自己申請還是說財務(wù)自己開
老師您好,產(chǎn)品質(zhì)保期內(nèi)質(zhì)量問題,重新發(fā)新品。收回舊品的,會計分錄怎么做,需要 注意什么
個稅返還獎勱財務(wù)人員應(yīng)當怎樣做賬
我是生產(chǎn)企業(yè) 你的意思是生產(chǎn)企業(yè)需要按當期免抵稅額,次月繳納增值稅附加,是這個意思嗎
你好,這個是繳納附加稅的。
今年已經(jīng)出口的單子,最遲可以在什么時候必須開具出口發(fā)票呢
這個沒有規(guī)定開具發(fā)票的時間, 但是你出口了 納稅義務(wù)已經(jīng)產(chǎn)生了,需要在當月確認收入
因為我們很多進行稅票還沒有進來,如果現(xiàn)在做進收入的話,豈不是會有稅產(chǎn)生?能不能遲些做進收入的?
你好,其他的方法有風(fēng)險,這個可以自己選擇。
可以先暫估成本,匯算清繳之前發(fā)票到了就可以抵扣所得稅。
你的意思是,今年已經(jīng)出口的單子,必須今年開票,并且做進收入?
你好對的是的,其他的做法有風(fēng)險
本月剛剛有進項增值稅專票進來,本月可以開出口發(fā)票并申請退稅嗎?
可以的,可以這么做的。
生產(chǎn)型企業(yè),不是應(yīng)該先申報增值稅,確實留抵余額,再申請退稅嗎? 我本月的金額并不在增值稅報表的留底稅額內(nèi)?這個情況也是可以當做是增值稅留抵稅額,進行退稅的嗎?
對的是的是這么做的,你不留底,你就不要申報出口退稅,只申報了增值稅就可以。什么時候符合退稅的要求,你再申請出口退稅。
我上面問:本月剛剛有進項增值稅專票進來,本月可以開出口發(fā)票并申請退稅嗎? 你說可以 我上面又問本月進行還沒有進增值稅留抵,所以不能退稅 你也說是的 那到底應(yīng)該怎么弄? 本月先開掉今年所有的出口發(fā)票,下月報增值稅,報完增值稅有留抵了,下個月這樣的情況再申報出口退稅?
那你沒有內(nèi)銷,那只有進項和出口的,那不可以退稅嗎?
出口退稅,你符合要求就申請,你不符合要求, 你老板出口不就是為了退稅賺這一塊
本月先開掉今年所有的出口發(fā)票,下月報增值稅,報完增值稅有留抵了,下個月這樣的情況再申報出口退稅? 2024-12-27 16:43 可以