你好 是生產(chǎn)企業(yè)的嗎 是的話按照免抵稅額, 如果是商貿(mào)的不交。
老師,我們進(jìn)貨,對方說我們進(jìn)的貨沒有發(fā)票了,給我們開別的貨品明細(xì)的發(fā)票,也是一樣稅點(diǎn),這樣可以嗎?要不就沒有發(fā)票了,都是一樣抵稅嘛,我們開出去就當(dāng)是無票進(jìn)貨,但是也不虧嘛
是不是我們是生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,我們領(lǐng)導(dǎo)說沒有進(jìn)項(xiàng),也可以退錢,這個說法是不是不對的,我覺得是不是如果我們這個月沒有留底還交增值稅了,就沒辦法出口退稅,關(guān)單就浪費(fèi)啦,可以啥時候有留底啥時候退?我們領(lǐng)導(dǎo)的說法是不是不對?
就是開發(fā)票,本來是出口0稅率發(fā)票,但是開票時稅率忘改了,開成13個稅點(diǎn)的啦,發(fā)現(xiàn)時又跨月了,次月開了負(fù)數(shù)發(fā)票,去稅務(wù)她們說要先繳上再退,但是當(dāng)時公司沒有那么多錢,又去稅務(wù)問稅務(wù)有人說可能不給退,然后他說可以進(jìn)行留抵退稅,也不知道是怎么操作的,就給抵扣了(我們當(dāng)時沒有進(jìn)項(xiàng)稅,也沒有銷項(xiàng),只有開錯票的稅,和開負(fù)數(shù)的稅)抵扣完還剩下一部分附加稅,公司就把附加稅先交上了,請問這種情況附加稅能退嗎?稅務(wù)當(dāng)時說的先交上再退是真的給退嗎,包括附加稅一起?
七月出口的,十月供應(yīng)商都沒有開進(jìn)項(xiàng)給我們公司做退稅,然后我就在群里說了,如果沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就沒有辦法勾選退稅,退稅后還得等稽核,這樣我們退稅款就要等很久很久,麻煩盡快安排開票。請問這樣的表達(dá)是不是不妥。老板也在群里,這樣表達(dá)是不是不太會做人咯
老師,我們是進(jìn)出口公司,原來都是紡織品出口,辦理出口退稅的。目前有點(diǎn)內(nèi)銷業(yè)務(wù),還沒申請過開發(fā)票功能,我們申請后,開具發(fā)票,而且開增值稅普通發(fā)票,對方是服裝類的,這樣的話,發(fā)票稅點(diǎn)是幾個點(diǎn)呢,我們需要繳納幾個點(diǎn)的稅?
為什么核定日期不行?什么情況?
這兩個資產(chǎn)負(fù)債表的不一樣的數(shù)據(jù)怎呢算出來的,尤其是往來科目一個是軟件做出來的,一個是我們財務(wù)總監(jiān)做出來的
老師節(jié)日快樂! 請教一個問題,現(xiàn)在社保新政策下,如果一個公司成立開始都沒有社保購買人員,這個會有什么影響???
合同名稱是協(xié)議,用交印花稅嗎
老師,我公司對外開一筆房租租賃的發(fā)票,但我公司沒有房產(chǎn)證也沒有土地證,這樣開有什么問題嗎
公司開了一張差額借票,賬務(wù)處理可以通過建立其他應(yīng)付款下的二級科目過渡嗎?比如借:應(yīng)收賬款,貸:其他應(yīng)付款-A 等次月到了款,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 再借:其他應(yīng)付款-A 貸:其他應(yīng)付款-對應(yīng)供應(yīng)商名稱
老師,問一下,個稅系統(tǒng)里面看到這個投訴,我沒看懂申訴的什么
如果個體戶開發(fā)票一年開了1,250,000,所以1,200,000是免所得稅的只繳納一50,000的所得稅?
請問所有者權(quán)益變動表是什么意思
excel有 高亮行列功能嘛
我是生產(chǎn)企業(yè) 你的意思是生產(chǎn)企業(yè)需要按當(dāng)期免抵稅額,次月繳納增值稅附加,是這個意思嗎
你好,這個是繳納附加稅的。
今年已經(jīng)出口的單子,最遲可以在什么時候必須開具出口發(fā)票呢
這個沒有規(guī)定開具發(fā)票的時間, 但是你出口了 納稅義務(wù)已經(jīng)產(chǎn)生了,需要在當(dāng)月確認(rèn)收入
因?yàn)槲覀兒芏噙M(jìn)行稅票還沒有進(jìn)來,如果現(xiàn)在做進(jìn)收入的話,豈不是會有稅產(chǎn)生?能不能遲些做進(jìn)收入的?
你好,其他的方法有風(fēng)險,這個可以自己選擇。
可以先暫估成本,匯算清繳之前發(fā)票到了就可以抵扣所得稅。
你的意思是,今年已經(jīng)出口的單子,必須今年開票,并且做進(jìn)收入?
你好對的是的,其他的做法有風(fēng)險
本月剛剛有進(jìn)項(xiàng)增值稅專票進(jìn)來,本月可以開出口發(fā)票并申請退稅嗎?
可以的,可以這么做的。
生產(chǎn)型企業(yè),不是應(yīng)該先申報增值稅,確實(shí)留抵余額,再申請退稅嗎? 我本月的金額并不在增值稅報表的留底稅額內(nèi)?這個情況也是可以當(dāng)做是增值稅留抵稅額,進(jìn)行退稅的嗎?
對的是的是這么做的,你不留底,你就不要申報出口退稅,只申報了增值稅就可以。什么時候符合退稅的要求,你再申請出口退稅。
我上面問:本月剛剛有進(jìn)項(xiàng)增值稅專票進(jìn)來,本月可以開出口發(fā)票并申請退稅嗎? 你說可以 我上面又問本月進(jìn)行還沒有進(jìn)增值稅留抵,所以不能退稅 你也說是的 那到底應(yīng)該怎么弄? 本月先開掉今年所有的出口發(fā)票,下月報增值稅,報完增值稅有留抵了,下個月這樣的情況再申報出口退稅?
那你沒有內(nèi)銷,那只有進(jìn)項(xiàng)和出口的,那不可以退稅嗎?
出口退稅,你符合要求就申請,你不符合要求, 你老板出口不就是為了退稅賺這一塊
本月先開掉今年所有的出口發(fā)票,下月報增值稅,報完增值稅有留抵了,下個月這樣的情況再申報出口退稅? 2024-12-27 16:43 可以