是的,就是那樣子的
老師,公司的法定代表人和公司有正常的勞動合同,每個月還有800元的租車費用,個稅工資扣除未超過60000萬,每個月有800元財產(chǎn)租賃申報個稅,那年底還需要匯算清繳嗎
將法人車輛出租給公司,前面說是每月租金不超過800元可以不用交個稅,那若按年交付租金,每月也是800元,年收費9600元,按年一次性收款需交個稅嗎?
開租賃房屋發(fā)票,個人租賃給公司,每月不超800,是不是不需要繳納個稅,房產(chǎn)稅是怎么繳納?
老師,個人租車給公司,每個月800元不用交個稅是嗎?
老師您好,請問法人的車租給公司使用,月租800元,是不需要繳納個稅,是不是需要按照800元申報個稅0申報呢?需要申報這個動作租車800元申報個稅而不產(chǎn)生個稅呢?
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領款,稅務系統(tǒng)要按勞務報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
這邊所得期1-10月份都沒有申報,要怎么處理呢
去稅務大廳補申報就行
取稅務大廳補申報1-10月份的,年底一次性開票,繳納增值稅和附加稅就可以么
那么你一次性開票就一次性報稅就行
一次報稅不是要繳納個稅了嗎?只有不超過800才不用繳納個稅
申報要跟開票走的哈,是開票的次月申報
那如果我們不要開票,也是要申報個稅的對么?去大廳補申報1-10月份的申報,然后匯算清繳調(diào)增處理
不開票就不能稅前扣除的。必須要開票
這個正規(guī)的做法就是每個月開具發(fā)票,每個月付費用,次月申報個稅,這樣就是繳納增值稅以及附加稅就可以對么
嗯,我知道不開票不能睡前扣除,所以納稅調(diào)整
是的。正規(guī)的做法就是每個月開具發(fā)票,每個月付費用,次月申報個稅
今年前面10個月未申報費用,未開具發(fā)票,現(xiàn)在要怎么處理才能不用繳納個稅呢?因為前面詢問會計學堂的老師 ,有老師是說不用繳納個稅就不用申報,而且年底一次性開票也是可以的
前邊說了哈,申報是跟開票走的,你現(xiàn)在要開票就只能一次性申報。不開票可以補申報不交稅。只是不能稅前扣除
不開票可以補申報不交稅,這個就是我去大廳補申報1-11月份的個稅,不開票,然后納稅調(diào)增,這個意思么
是的,就是那個意思的