對(duì),是需要做這一筆的,把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到了未分配利潤(rùn)
損益類科目月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),但是是年末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),應(yīng)該是年末的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到所有的權(quán)益,不是這樣的嗎?本年利潤(rùn)也不是所有的權(quán)利
請(qǐng)問,月末將損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn),是否同時(shí)將本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)?還是到了年末,一起結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,請(qǐng)問一下,年末結(jié)轉(zhuǎn)損益,虧損了,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),我是先結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,然后得出本年利潤(rùn),再錄入一個(gè)本年利潤(rùn)的憑證做這筆分錄是嗎,把虧損的借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸,本年利潤(rùn),是這樣嗎,
老師,月末我只到結(jié)轉(zhuǎn)損益這一步就結(jié)賬了,沒有把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。而是到年末才一次性把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這樣可以嗎?
老師 本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù) 年末需要結(jié)轉(zhuǎn)損益么 本年利潤(rùn) 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)
資產(chǎn)負(fù)債率90以上怎么辦?
社保怎么算?單位和個(gè)人
你好老師,外貿(mào)公司,報(bào)關(guān)單上按照CIF成交的,運(yùn)費(fèi)欄填寫的是7百多美金,實(shí)際支付沒有那么多,差了幾百塊人民幣,差額怎么做賬呀?
個(gè)體工商戶定期定額從哪里看核定的銷售額
建材銷售公司最低可以開多少點(diǎn)的普票?
老師好我們單位是去年是小規(guī)模普通合伙人,這些設(shè)備記賬的時(shí)候,記到管理費(fèi)用了,這個(gè)要調(diào)到固定資產(chǎn)怎么做賬啊?經(jīng)營所得費(fèi)這塊怎么算?
勞務(wù)稅率是多少?也是累進(jìn)嗎?
老師好,我們有個(gè)員工社保是交在老家的,然后跨省在我們單位任職,這樣社保我們就不用為他交了,對(duì)我們來說有沒風(fēng)險(xiǎn)?
客戶未行使權(quán)利,確認(rèn)合同負(fù)債同時(shí)確認(rèn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額。那額外購買選擇權(quán)中確認(rèn)的合同負(fù)債確認(rèn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額?還是銷項(xiàng)稅額?
公司股東沒有實(shí)繳資本,現(xiàn)在要換股東怎么辦
做完這個(gè)分錄,和不做這個(gè)分錄,我發(fā)現(xiàn)報(bào)表都是勾稽和平的,那做不做的區(qū)別在哪?
你不做這個(gè),他電腦生成財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候也會(huì)自動(dòng)取數(shù)的,你做了這個(gè)之后,他的本年利潤(rùn)等于一年就結(jié)平了
老師,我沒懂,報(bào)表自動(dòng)取數(shù)是取的哪個(gè)數(shù)?本年利潤(rùn)結(jié)平后就在哪能看出來?
本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)完成以后,你看他的科目余額表,本年利潤(rùn)就沒有余額了
結(jié)轉(zhuǎn)完以后,科目余額表本年利潤(rùn)就轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配科目了。利潤(rùn)分配科目就有了變動(dòng)。
對(duì)呀,你的未分配利潤(rùn)金額肯定發(fā)生了變化
那報(bào)表取數(shù)是取的哪個(gè)數(shù)?為什么結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)都能平呢
這個(gè)是因?yàn)槟阖?cái)務(wù)軟件公式都已經(jīng)設(shè)定好了
老師,那年終時(shí)需要預(yù)提最后一個(gè)季度的企業(yè)所得稅么?預(yù)提的金額是直接按本季度的利潤(rùn)*0.25的稅率計(jì)算;借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用 結(jié)轉(zhuǎn)完后等次年1月直接繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 這樣對(duì)么?
對(duì),沒錯(cuò)的,是這么做賬的。
那次年5月31日之前匯算完應(yīng)交或者應(yīng)退的金額后,怎么入賬呢?
借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配 繳納的做相反的會(huì)計(jì)分錄
好的,謝謝老師
沒事,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝
老師,我還有一個(gè)問題,我們是有可彌補(bǔ)虧損的,那其實(shí)最后一個(gè)季度其實(shí)是不用預(yù)提的吧。
比如說彌補(bǔ)虧損以后沒有利潤(rùn)了就不用計(jì)提了