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老師您好,我想問一下,年末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,損益類科目自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,那本年利潤需要再做一筆,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤么

2024-12-27 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-27 10:46

對(duì),是需要做這一筆的,把本年利潤轉(zhuǎn)到了未分配利潤

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快賬用戶4727 追問 2024-12-27 10:50

做完這個(gè)分錄,和不做這個(gè)分錄,我發(fā)現(xiàn)報(bào)表都是勾稽和平的,那做不做的區(qū)別在哪?

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齊紅老師 解答 2024-12-27 10:50

你不做這個(gè),他電腦生成財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候也會(huì)自動(dòng)取數(shù)的,你做了這個(gè)之后,他的本年利潤等于一年就結(jié)平了

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快賬用戶4727 追問 2024-12-27 10:53

老師,我沒懂,報(bào)表自動(dòng)取數(shù)是取的哪個(gè)數(shù)?本年利潤結(jié)平后就在哪能看出來?

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齊紅老師 解答 2024-12-27 10:53

本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)完成以后,你看他的科目余額表,本年利潤就沒有余額了

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快賬用戶4727 追問 2024-12-27 10:58

結(jié)轉(zhuǎn)完以后,科目余額表本年利潤就轉(zhuǎn)到利潤分配科目了。利潤分配科目就有了變動(dòng)。

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齊紅老師 解答 2024-12-27 10:59

對(duì)呀,你的未分配利潤金額肯定發(fā)生了變化

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快賬用戶4727 追問 2024-12-27 10:59

那報(bào)表取數(shù)是取的哪個(gè)數(shù)?為什么結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)都能平呢

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齊紅老師 解答 2024-12-27 11:00

這個(gè)是因?yàn)槟阖?cái)務(wù)軟件公式都已經(jīng)設(shè)定好了

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快賬用戶4727 追問 2024-12-27 11:25

老師,那年終時(shí)需要預(yù)提最后一個(gè)季度的企業(yè)所得稅么?預(yù)提的金額是直接按本季度的利潤*0.25的稅率計(jì)算;借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:本年利潤 貸:所得稅費(fèi)用 結(jié)轉(zhuǎn)完后等次年1月直接繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 這樣對(duì)么?

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齊紅老師 解答 2024-12-27 11:25

對(duì),沒錯(cuò)的,是這么做賬的。

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快賬用戶4727 追問 2024-12-27 11:28

那次年5月31日之前匯算完應(yīng)交或者應(yīng)退的金額后,怎么入賬呢?

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齊紅老師 解答 2024-12-27 11:29

借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配 繳納的做相反的會(huì)計(jì)分錄

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快賬用戶4727 追問 2024-12-27 11:31

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-12-27 11:32

沒事,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝

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快賬用戶4727 追問 2024-12-27 11:34

老師,我還有一個(gè)問題,我們是有可彌補(bǔ)虧損的,那其實(shí)最后一個(gè)季度其實(shí)是不用預(yù)提的吧。

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齊紅老師 解答 2024-12-27 11:34

比如說彌補(bǔ)虧損以后沒有利潤了就不用計(jì)提了

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對(duì),是需要做這一筆的,把本年利潤轉(zhuǎn)到了未分配利潤
2024-12-27
你好,是的,是這樣的
2024-11-24
您好,需要,這個(gè)分錄是 借 本年利潤 貸 利潤分配——未分配利潤
2022-01-10
您好 到了年末的時(shí)候一起將本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配_未分配利潤
2020-12-27
借:利潤分配 -未分配利潤 貸:本年利潤
2023-01-03
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