對(duì),是需要做這一筆的,把本年利潤轉(zhuǎn)到了未分配利潤
損益類科目月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,但是是年末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤,應(yīng)該是年末的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到所有的權(quán)益,不是這樣的嗎?本年利潤也不是所有的權(quán)利
請(qǐng)問,月末將損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤,是否同時(shí)將本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配_未分配利潤?還是到了年末,一起結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,請(qǐng)問一下,年末結(jié)轉(zhuǎn)損益,虧損了,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,我是先結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,然后得出本年利潤,再錄入一個(gè)本年利潤的憑證做這筆分錄是嗎,把虧損的借,利潤分配未分配利潤,貸,本年利潤,是這樣嗎,
老師,月末我只到結(jié)轉(zhuǎn)損益這一步就結(jié)賬了,沒有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤。而是到年末才一次性把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤這樣可以嗎?
老師 本年利潤是負(fù)數(shù) 年末需要結(jié)轉(zhuǎn)損益么 本年利潤 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配 未分配利潤
郭老師,為什么無形資產(chǎn)的相關(guān)稅費(fèi)要計(jì)入無形資產(chǎn)的成本,原材料的增值稅不用計(jì)入它的成本
餐廳做賬,美團(tuán)服務(wù)費(fèi)6.9,實(shí)際支付1.1,美團(tuán)補(bǔ)貼10,怎么做賬?謝謝 ?
請(qǐng)問經(jīng)營所得交的錢計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)嗎?或者如何記賬?
為什么拋棄動(dòng)產(chǎn)是法律行為,把垃圾扔進(jìn)垃圾桶是事實(shí)行為。
當(dāng)月開出的發(fā)票必須當(dāng)月入賬么?
你好,老師,昨天SWJ打電話來說我們的個(gè)稅系統(tǒng)和匯算清繳的工資薪金不一致,差20多萬,我看了了下賬上也是匯算清繳上的那個(gè)數(shù)據(jù)。,現(xiàn)在稅務(wù)局喊寫說明?我們不想調(diào)整,不想補(bǔ)稅,該怎么辦,老師?
新公司物業(yè)會(huì)計(jì),剛接手7月份,6月份金蝶賬目憑證還沒有錄完,沒有結(jié)賬,請(qǐng)問最晚什么時(shí)候需要把憑證錄完結(jié)賬,只有結(jié)賬才能開始7月份憑證錄入嗎
老師這種情況要怎么注銷稅控UKey,江蘇這稅控必須要注銷了嗎
你好老師,我合作社已經(jīng)歇業(yè)一年半了,現(xiàn)在需要調(diào)賬,這一年半的賬沒有可以做的,固定資產(chǎn)折舊沒有計(jì)提折舊完,這些不做,可以直接調(diào)賬嗎?或者調(diào)賬放到歇業(yè)的最后一個(gè)月做了可以嗎?
單位租賃庫房,承租方一季度多算了租賃面積,給我方多開了4萬元發(fā)票,二季度少開4萬元發(fā)票可以嗎
做完這個(gè)分錄,和不做這個(gè)分錄,我發(fā)現(xiàn)報(bào)表都是勾稽和平的,那做不做的區(qū)別在哪?
你不做這個(gè),他電腦生成財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候也會(huì)自動(dòng)取數(shù)的,你做了這個(gè)之后,他的本年利潤等于一年就結(jié)平了
老師,我沒懂,報(bào)表自動(dòng)取數(shù)是取的哪個(gè)數(shù)?本年利潤結(jié)平后就在哪能看出來?
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)完成以后,你看他的科目余額表,本年利潤就沒有余額了
結(jié)轉(zhuǎn)完以后,科目余額表本年利潤就轉(zhuǎn)到利潤分配科目了。利潤分配科目就有了變動(dòng)。
對(duì)呀,你的未分配利潤金額肯定發(fā)生了變化
那報(bào)表取數(shù)是取的哪個(gè)數(shù)?為什么結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)都能平呢
這個(gè)是因?yàn)槟阖?cái)務(wù)軟件公式都已經(jīng)設(shè)定好了
老師,那年終時(shí)需要預(yù)提最后一個(gè)季度的企業(yè)所得稅么?預(yù)提的金額是直接按本季度的利潤*0.25的稅率計(jì)算;借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:本年利潤 貸:所得稅費(fèi)用 結(jié)轉(zhuǎn)完后等次年1月直接繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 這樣對(duì)么?
對(duì),沒錯(cuò)的,是這么做賬的。
那次年5月31日之前匯算完應(yīng)交或者應(yīng)退的金額后,怎么入賬呢?
借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配 繳納的做相反的會(huì)計(jì)分錄
好的,謝謝老師
沒事,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝
老師,我還有一個(gè)問題,我們是有可彌補(bǔ)虧損的,那其實(shí)最后一個(gè)季度其實(shí)是不用預(yù)提的吧。
比如說彌補(bǔ)虧損以后沒有利潤了就不用計(jì)提了