是的,發(fā)紅包需要給員工申報個稅的
老師,新年好,我想問一下,公司開工給員工的紅包,先從對公賬戶轉(zhuǎn)給出納個人賬戶,然后再由出納發(fā)給員工需要發(fā)票嗎?怎么做會計分錄。
老師們,請教一個問題,員工以工資薪金形式領(lǐng)取的提成,該員工離職后,出現(xiàn)退貨,那邊他的提成也該退出來,現(xiàn)在是他把該退出來的提成交到公司了,我們就是紅沖之前的應(yīng)付職工薪酬。那他之前交得個稅怎么弄哦,報個稅的時候也要提交該員工的工資么?該怎么申報這個員工的工資個稅問題?退稅的話稅務(wù)局一般不會退的吧。
老師你好!想問一下過年年會紅包和開年紅包以現(xiàn)金的方式發(fā)給員工,如果想入賬要怎么處理,需要報個稅嗎,謝謝
老師,您好!我們公司有幾張加油票(有上年的和今年前幾個月員工已報銷的)今天發(fā)現(xiàn)加油票的稅號有誤,對方愿意沖紅,但是不愿意發(fā)沖紅發(fā)票給我們,那我們做原始憑證的時候還需要附上沖紅發(fā)票做原始憑證嗎?賬務(wù)上需要怎么處理?
老師好,有個員工去年7月從我公司領(lǐng)取薪資,我從7月開始給他報個稅,他之前的公司當(dāng)月也給他申報了一筆收入,但是沒實際發(fā)放,現(xiàn)在他做匯算清繳的時候點提交,其他收入都是正常的,就那一筆其他公司申報的變紅了,這個要怎么處理呢
請問老師普通發(fā)票印花稅計稅依據(jù)是含稅價還是不含稅價呢?
期初應(yīng)收賬款負數(shù)寫成了正數(shù),怎么調(diào)賬
老師想要一個 關(guān)于股權(quán)或股票, 利息或股息或轉(zhuǎn)讓 與增值稅,企業(yè)所得稅,個人所得稅, 什么情況征,什么情況不征,什么情況免的小結(jié), 這部分知識做綜合題覺得好亂[難過],這幾者之間的關(guān)系太混淆了[捂臉]
物業(yè)管理服務(wù)屬于稅目的哪一類
商貿(mào)企業(yè),賣出一臺設(shè)備1200萬,設(shè)備款分為4個步驟,預(yù)付款30%,發(fā)貨款30%,驗收款30%<每次打款一個月支付50w,不是一次性支付>合同規(guī)定驗收合格后,才能付預(yù)付款,預(yù)付款一般拖1年才等額支付,還有10%質(zhì)保金! 請問這種我改怎么做賬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入,只要結(jié)轉(zhuǎn)就涉及到利潤,和企業(yè)所得稅費用,不結(jié)轉(zhuǎn)又怎么做,請老師幫忙解答疑惑,謝謝
股東在本公司沒有工資,來公司的高鐵票可以報銷嗎,如果能報銷,作為什么費用
老師,小規(guī)模超過多少自動轉(zhuǎn)為一般納稅人
老師,相于開出的發(fā)票,稅點怎么做內(nèi)做
老師,麻煩發(fā)一份通用版的公司章程給我,謝謝
老師,合同期內(nèi)員工提出辭職,社保是否可以減員
老師 我有不明白的地方,比如現(xiàn)場發(fā)了紅包,我這個個稅怎么給她申報呢
要做在工資表里嗎?比如張三平時的工資5000元,紅包500元,應(yīng)發(fā)工資5500元這樣去申報,可是紅包已經(jīng)發(fā)了呢,這樣是不是相當(dāng)于發(fā)了兩份
是的,就是按5500申報個稅
可是老師,現(xiàn)場已經(jīng)發(fā)了 500 元紅包,在寫到工資里面是不是發(fā)重復(fù)錢了
只是合計申報工資個稅,不是叫重復(fù)發(fā)
老師買的小獎品 發(fā)票直接走福利費可以嗎,不申報個稅
那個還是得申報個稅,
說的關(guān)于福利取得的專票不能抵扣進項稅, 是可以還是不可以啊請教一下,老師
是的,福利的專票不能抵扣的
那這個怎么做,可以抵扣進項稅
那個沒法抵扣進項的,因為沒合理的理由