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請教您 我們領(lǐng)導(dǎo)想在年會聚餐的時候 現(xiàn)場給員工發(fā)紅包,從對公賬戶取現(xiàn)金出來的話 怎么入賬呢,老師 發(fā)紅包需要給員工申報個稅嗎

2024-12-25 17:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-25 17:17

是的,發(fā)紅包需要給員工申報個稅的

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快賬用戶1966 追問 2024-12-25 17:19

老師 我有不明白的地方,比如現(xiàn)場發(fā)了紅包,我這個個稅怎么給她申報呢

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快賬用戶1966 追問 2024-12-25 17:20

要做在工資表里嗎?比如張三平時的工資5000元,紅包500元,應(yīng)發(fā)工資5500元這樣去申報,可是紅包已經(jīng)發(fā)了呢,這樣是不是相當(dāng)于發(fā)了兩份

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齊紅老師 解答 2024-12-25 17:22

是的,就是按5500申報個稅

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快賬用戶1966 追問 2024-12-26 09:57

可是老師,現(xiàn)場已經(jīng)發(fā)了 500 元紅包,在寫到工資里面是不是發(fā)重復(fù)錢了

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齊紅老師 解答 2024-12-26 10:01

只是合計申報工資個稅,不是叫重復(fù)發(fā)

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快賬用戶1966 追問 2024-12-26 10:09

老師買的小獎品 發(fā)票直接走福利費可以嗎,不申報個稅

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齊紅老師 解答 2024-12-26 10:10

那個還是得申報個稅,

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快賬用戶1966 追問 2024-12-26 11:39

說的關(guān)于福利取得的專票不能抵扣進項稅, 是可以還是不可以啊請教一下,老師

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齊紅老師 解答 2024-12-26 11:41

是的,福利的專票不能抵扣的

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快賬用戶1966 追問 2024-12-26 11:44

那這個怎么做,可以抵扣進項稅

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齊紅老師 解答 2024-12-26 11:47

那個沒法抵扣進項的,因為沒合理的理由

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是的,發(fā)紅包需要給員工申報個稅的
2024-12-25
你好,現(xiàn)金福利,不需要發(fā)票的,借其他應(yīng)收款貸銀行存款借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款。
2021-02-18
你好;? ?這個要報個稅的; 屬于過節(jié)費的? ;? ? 和你福利費分錄一模一樣的; 只是 你明細改下??
2023-02-07
這個需要申報個稅,你員工同意嗎?如果員工同意,可以 借管理費用福利費等 貸應(yīng)付職工薪酬福利費, 借應(yīng)付職工薪酬福利費貸其他應(yīng)收款28786
2025-02-07
你好,可以去更正申報,申請退
2021-11-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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