同學(xué),你好 這個(gè)補(bǔ)貼,是收入的一部分 借:銀行存款? 50 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)

老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,如果我們公司賣(mài)給一個(gè)客戶(hù)賣(mài)了10000元,然后這個(gè)客戶(hù)又把貨賣(mài)給他的客戶(hù),賣(mài)了12000元,這個(gè)客戶(hù)把12000元直接打到我們賬戶(hù)上,要我們開(kāi)票,這樣是不是我們多開(kāi)了2000元的發(fā)票,是不是這個(gè)2000元的稅點(diǎn)我們出了
我們公司在自己開(kāi)發(fā)的一個(gè)平臺(tái)上開(kāi)通了一個(gè)京東的購(gòu)物接口(與京東簽訂了實(shí)物銷(xiāo)售合同),我們的客戶(hù)在這個(gè)平臺(tái)上下單購(gòu)物。貨款由我司對(duì)公賬戶(hù)先預(yù)付給京東,京東再發(fā)貨給我們的下單客戶(hù),我們跟客戶(hù)收的是現(xiàn)金。每一個(gè)訂單另收3元,訂單上的貨物按京東售價(jià)原價(jià)收取我們客戶(hù)的。一年下來(lái)的訂單總價(jià)也就6萬(wàn)多一點(diǎn)??蛻?hù)也只有1個(gè)。現(xiàn)在我們收到京東發(fā)票了,準(zhǔn)備開(kāi)普票給客戶(hù),請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票單價(jià)與進(jìn)貨價(jià)相同可以嗎?另收的3元開(kāi)服務(wù)費(fèi)普票給客戶(hù),這樣操作可以嗎?
我方給客戶(hù)加工一批產(chǎn)品1萬(wàn)元,加工合同簽訂的是1萬(wàn)元,開(kāi)的增值稅發(fā)票也是一萬(wàn)元,交貨后客戶(hù)反映有不良品共計(jì)5000元,然后客戶(hù)付款也只付5000元,剩下的5000元客戶(hù)不付款,客戶(hù)說(shuō)有不良品不支付,然后給我們開(kāi)了一個(gè)質(zhì)量索賠通知書(shū),里面包含了說(shuō)明不良品明細(xì)和價(jià)格等之類(lèi)的,客戶(hù)說(shuō)讓我們拿這個(gè)索賠書(shū)來(lái)做賬(做不支付給我們那5000塊的賬。)請(qǐng)問(wèn),這5000塊我該怎么做賬,怎么寫(xiě)分錄呢?
老師,公司開(kāi)的網(wǎng)店,客戶(hù)在網(wǎng)店上面購(gòu)買(mǎi)了900元的貨物,付了850元的貨款,給客戶(hù)開(kāi)了850的發(fā)票,然后平臺(tái)把剩下的50元打了過(guò)來(lái),屬于補(bǔ)貼,我想問(wèn)一下這個(gè)50元怎么做賬,
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司銷(xiāo)售的物品有個(gè)類(lèi)似于淘寶的平臺(tái),比如客戶(hù)下單了100元的物品,我開(kāi)票開(kāi)了100元的發(fā)票,不含稅收入87元,銷(xiāo)項(xiàng)稅13元,客戶(hù)在平臺(tái)付款付的也是100元,但我們公司提現(xiàn)只能提97元,平臺(tái)扣3元的交易費(fèi),這筆分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)老師公司開(kāi)給公司居間費(fèi)發(fā)票,是不是居間費(fèi)發(fā)票很容易認(rèn)定為虛開(kāi)發(fā)票,平時(shí)要怎么處理才能保證合規(guī)呢,
老師,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬的原材料要不要價(jià)稅分離,還是原材料按照支付的價(jià)格入賬
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租住房給個(gè)人,月租金3500,怎么計(jì)算繳納房產(chǎn)稅?
關(guān)聯(lián)交易收入占比統(tǒng)計(jì)表怎么理解
老師請(qǐng)問(wèn)開(kāi)紅字確認(rèn)單后要開(kāi)紅字發(fā)票嗎?如果沒(méi)看會(huì)怎樣?
老師,茶廠的產(chǎn)值需要怎么報(bào),報(bào)給股東看的,有沒(méi)有相關(guān)的表格
老師您 好,確認(rèn)一下,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,物業(yè)費(fèi)一共有二萬(wàn)代收代付張三的一萬(wàn),自己一萬(wàn),物業(yè)開(kāi)票給我公司了,我公司收到張三代付物業(yè)費(fèi)一萬(wàn)自然又要開(kāi)一萬(wàn)物業(yè)費(fèi)發(fā)票給張三,這二張發(fā)票分別怎么做分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬的原材料要不要價(jià)稅分離,還是原材料按照支付的價(jià)格入賬
請(qǐng)問(wèn)老師,一般人,24年注冊(cè)的,出口之前一直沒(méi)有收入,這樣可以出口嗎
因掛靠單位經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)問(wèn)題,現(xiàn)將原掛靠項(xiàng)目轉(zhuǎn)回我們單位。此前甲方支付給掛靠單位的款項(xiàng)視同已經(jīng)履行支付義務(wù)。剩余的結(jié)算尾款由我們負(fù)責(zé)收取開(kāi)票。我們跟甲方以及掛靠單位簽訂了一份三方協(xié)議,表明原合同的全部權(quán)力義務(wù)轉(zhuǎn)給我們了,剩余的結(jié)算尾款由我們開(kāi)票收款,另外將原合同的主體變更為我們公司。請(qǐng)問(wèn)這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?要如何規(guī)避呢?另外印花稅應(yīng)如何繳納呢?按照整一個(gè)合同金額繳納,還是結(jié)算尾款金額呢?


老師,這個(gè)50塊錢(qián)平臺(tái)不需要我們給它開(kāi)發(fā)票怎么搞
同學(xué),你好 分錄一樣,申報(bào)無(wú)票收入