可以的,可以這么做的。
老師您好,我公司剛成立,成本費用較少。去年12月末收到2021年的一筆全年收入,12月已經(jīng)開發(fā)票,增值稅要正常交了,但收入太多企業(yè)所得稅交的多,所以我想12月把這筆錢做預(yù)售貨款,2021年分月確認收入,這樣可以嗎?
你好,老師,1.賬本和憑證有啥區(qū)別嗎的,賬本在什么情況下存在!2.我看到我們?nèi)ツ昴甑椎馁~,把應(yīng)付賬款反沖了很多,這個是一般年底結(jié)轉(zhuǎn)都做的嗎,還是什么原因!剛做好多不懂!3.在交企業(yè)所得稅時,預(yù)提了一部分費用,這個費用可以用普票做賬嗎?
老師您好,公司本月已經(jīng)付款,做的借預(yù)付賬款貸銀行存款,但是本月不會收到發(fā)票了,這筆支出是公司的費用,我想把這筆費用放在本月做預(yù)提費用付出的金額和取得的發(fā)票金額一致,做借費用貸預(yù)付,下月取得發(fā)票直接放在本月憑證后面行嗎?我該怎樣做合適,怎樣做分錄?
老師,3月份我們付了一筆款,計入了預(yù)付賬款,3月底收到發(fā)票,我沖了預(yù)付款,入了費用,4月份我們又付了一筆款,入了預(yù)付款,結(jié)果五月初他們給我們開了3月+4月的發(fā)票,等于說3月份的開重了,到六月初他們才把3月份的我已經(jīng)入賬的3月份發(fā)票給紅沖了,這樣的話老師,我可以在六月份把紅沖的那些入賬后,把之前做的3月的分錄做分錄,再把3+4月份的發(fā)票充之前的預(yù)付嗎?就是把5月份的發(fā)票做到6月份去
老師,我司收入次數(shù)少但數(shù)額大,一年可能就一筆,然后我司一季度收了一筆300萬,于是也在一季度預(yù)提了一筆比較大的費用。借:管理費用-預(yù)提200萬 貸:預(yù)付賬款-預(yù)提200萬,4月份來了10萬的費用,我就沖紅部分,即做借管理費用-預(yù)提-10萬,貸預(yù)付賬款-預(yù)提-10萬,然后再按當月費用票按實際錄憑證。后面的每月來費用票后都這么操作,一張預(yù)提費用憑證分多次沖紅這樣可以嗎?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢