你好,你的賬仍然是一樣的做,只是不能稅前扣除。

你好,老師,低值易耗品發(fā)票是普票,也知道金額已付款,但是發(fā)票下個(gè)月開出來(lái)分錄怎么做?借:低值易耗品貸:銀行存款?不用暫估入賬吧
暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預(yù)付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 ,現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)- 怎么做了呢
采購(gòu)貨物 貨到已付款 未開票 做賬 借 庫(kù)存商品 貸應(yīng)付暫估款 借 應(yīng)付暫估款 貸 銀行存款 等來(lái)發(fā)票 借 應(yīng)付暫估款 貸什么
采購(gòu)貨物 貨到款已付 發(fā)票還未到 借 庫(kù)存商品 貸應(yīng)付暫估款 借應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 等收到發(fā)票應(yīng)該怎么做
購(gòu)買低值易耗品 入管理費(fèi)用 低值易耗品 還沒(méi)來(lái)發(fā)票 但是已經(jīng)付款 貨物也已到 應(yīng)該怎么做賬
沒(méi)有發(fā)票,應(yīng)付掛賬款能掛賬嗎?怎么入分錄?
老師。你好,我想問(wèn)一下,個(gè)稅申報(bào)填寫的本期收入,是應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資
老師我是8月份做的暫估入庫(kù),一共5套設(shè)備,做錯(cuò)了按含稅金額暫估的,9月忘了沖暫估,這月怎么調(diào)整
老師,第四季度預(yù)繳所得稅,應(yīng)該怎么做分錄
生產(chǎn)企業(yè),出口產(chǎn)品,需要退稅,報(bào)關(guān)單的“征免”欄填什么?
為什么運(yùn)輸機(jī)器支付的不含稅運(yùn)費(fèi)不用考慮呢?
老師出售汽車附什么碼,大類選什么,
老師問(wèn)下每周有五六百人兼職老師線上培訓(xùn)的,這部分成本占營(yíng)業(yè)額60%,沒(méi)有代扣代繳,怎么稅前扣除,要計(jì)劃怎么操作稅前扣除沒(méi)
老師出售汽車附什么碼
老師好,我們是非營(yíng)利性企業(yè),不用交稅的,每個(gè)季度要申報(bào)一下企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下不征稅收入要怎么填


那我這個(gè)應(yīng)付暫估款科目現(xiàn)在怎么沖銷
你好,你這個(gè)可以紅字沖減,然后按照送貨單重新做。 支付款項(xiàng)的時(shí)候再借應(yīng)付賬款貸,銀行存款就好了。