你好,你的賬仍然是一樣的做,只是不能稅前扣除。
你好,老師,低值易耗品發(fā)票是普票,也知道金額已付款,但是發(fā)票下個(gè)月開出來分錄怎么做?借:低值易耗品貸:銀行存款?不用暫估入賬吧
暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預(yù)付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 ,現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)- 怎么做了呢
采購(gòu)貨物 貨到已付款 未開票 做賬 借 庫(kù)存商品 貸應(yīng)付暫估款 借 應(yīng)付暫估款 貸 銀行存款 等來發(fā)票 借 應(yīng)付暫估款 貸什么
采購(gòu)貨物 貨到款已付 發(fā)票還未到 借 庫(kù)存商品 貸應(yīng)付暫估款 借應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 等收到發(fā)票應(yīng)該怎么做
購(gòu)買低值易耗品 入管理費(fèi)用 低值易耗品 還沒來發(fā)票 但是已經(jīng)付款 貨物也已到 應(yīng)該怎么做賬
一般項(xiàng)目抵扣進(jìn)項(xiàng)533.64 即征即退項(xiàng)目抵扣674.88元 是抵扣房租 怎么做即征即退情況說明
銀行回單付款人和收款人都是同一個(gè)公司和賬號(hào),是什么業(yè)務(wù),提現(xiàn)嗎?摘要是差旅費(fèi)
營(yíng)業(yè)收入凈額是營(yíng)業(yè)外收入減去營(yíng)業(yè)外支出嗎?
定期定額個(gè)體戶(每月核定5.7萬,一季度和二季度無收入,三季度含稅收入50萬, 請(qǐng)問三季度應(yīng)該交多少經(jīng)營(yíng)所得稅、增值稅及附加稅、水利基金? 增值稅:4854.37 城建及教育附加稅:485.37 水利基金:242.72 經(jīng)營(yíng)所得:3354.37 上面的計(jì)稅,對(duì)嗎?
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自已購(gòu)買),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未開局開票給我們),請(qǐng)問一下自已購(gòu)買和贊助的都是一樣要代繳偶然所得稅嗎?詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,我這邊的會(huì)計(jì)分錄,購(gòu)買電動(dòng)車→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:銀行??蛻糁歇?jiǎng)取走怎么做?老師,詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下?謝謝
你好老師,一般納稅人在本市拿到本市開的住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎
上月已經(jīng)計(jì)提的財(cái)務(wù)費(fèi)用,本月收到發(fā)票,本月的會(huì)計(jì)分錄如果入賬
老師好!我們是建筑勞務(wù)公司,我們開票出去,總包代發(fā)了工資給工人,個(gè)稅申報(bào)在總包那里申報(bào)了,那我們成本該怎么做呢
你好,個(gè)人把款借給公司,能無息借款嗎?借款期限2個(gè)月。。
你好,處置長(zhǎng)投,結(jié)轉(zhuǎn)被投資方其他綜合收益變動(dòng) 借:其他綜合收益 貸:投資收益/利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?
那我這個(gè)應(yīng)付暫估款科目現(xiàn)在怎么沖銷
你好,你這個(gè)可以紅字沖減,然后按照送貨單重新做。 支付款項(xiàng)的時(shí)候再借應(yīng)付賬款貸,銀行存款就好了。