同學你好, 收到的發(fā)票 借 待攤費用 貸 預(yù)付賬款 如果能抵扣稅。那么。借方把進項稅加上 每月攤銷時 借 管理費用 貸 待攤費用
請問,公司代買車輛保險后收到保險公司發(fā)票怎么做分錄?(收到代買保費:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 支付保費 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,那么公司收到保險發(fā)票怎么做分錄呢?)
支付一筆車輛保險費,分12個月攤銷。 1.付款時做分錄: 借:預(yù)付 1000 貸:銀行1000 2.收到發(fā)票: 借:主營業(yè)務(wù)成本 884.96 應(yīng)交稅費-進項115.04 貸:預(yù)付款 3.轉(zhuǎn)為攤銷分錄 借:待攤費用/保險費 1000 貸:主營業(yè)務(wù)成本 1000 4.每月攤銷分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本 83.3 貸:待攤費用/保險費 83.3 以上分錄做的對嗎?特別是第3-4最后兩筆分錄。
老師我公司提承包經(jīng)營車輛支付車輛保險我做的分錄是收到保險費借銀行存款7860貸其他應(yīng)付款-人保7860向保險公司支付保險費借主營業(yè)務(wù)成本-保險費7415.10借應(yīng)交稅費-進項444.90貸銀行存款7860。老師這個應(yīng)付賬款人保怎么平賬啊實際已經(jīng)都支付了啊
老師我公司提承包經(jīng)營車輛支付車輛保險我做的分錄是收到保險費借銀行存款7860貸其他應(yīng)付款-人保7860向保險公司支付保險費借主營業(yè)務(wù)成本-保險費7415.10借應(yīng)交稅費-進項444.90貸銀行存款7860。老師這個應(yīng)付賬款人保怎么平賬啊實際已經(jīng)都支付了啊
老師我公司提承包經(jīng)營車輛支付車輛保險我做的分錄是收到保險費借銀行存款7860貸其他應(yīng)付款-人保7860向保險公司支付保險費借主營業(yè)務(wù)成本-保險費7415.10借應(yīng)交稅費-進項444.90貸銀行存款7860.(提問老師這個應(yīng)付賬款人保怎么平賬啊實際已經(jīng)都支付了啊或者分錄怎么做,保險公司開的專票我公司是一般納稅人)
老師就是高新技術(shù)企業(yè)有什么優(yōu)惠政策,有什么好處?
請問老師,分支機構(gòu)在外地的,是匯總在總公司交稅吧?需要在稅務(wù)局備案嗎
老師,企業(yè)把名下的車銷售給個人,開普票要開幾個點呢,
老師:企業(yè)購買基金,贖回產(chǎn)生的收益怎么做賬,要繳稅嗎
公司提取備用金有什么要求嗎
老師就是我們用了研發(fā)支出這個科目我們后續(xù)有什么是需要注意的嗎?
上月開票開錯金額,這個月要作廢它重開,怎么樣操作
老師你好。如果一個項目需要一定時間才能完成,具體時間還不能估算,發(fā)生了一些成本,這些成本要怎么結(jié)轉(zhuǎn),還是放在那里,等能可靠計量了再結(jié)轉(zhuǎn)
公司跟個人借款簽訂的借款合同是否繳納個人所得稅,無規(guī)定借款利息
老師就是研發(fā)支出是資產(chǎn)類科目是嗎?這個研發(fā)支出后續(xù)是怎么使用的?
老師,可是現(xiàn)在的軟件沒有待攤費用,怎么辦?主要是金額大,需要攤銷,不知道用個什么科目過度一下
同學你好, 你家用的是小企業(yè)會計準則。 因此。沒有 待攤費用 科目 如果沒有,那么 假如預(yù)付賬款的金額 和發(fā)票一樣的話,不必要專設(shè)科目了。 就用它來過渡就行 每月攤銷時 借 管理費用 貸 預(yù)付賬款
發(fā)票放到上個月預(yù)付款的憑證下面
麻煩的是,金額不一樣,上個月付了一部分,這個月付了一部分,發(fā)票全部開了,這個怎么處理
同學你好,全部都用預(yù)付賬款這個科目做就行。 小企業(yè)會計準則 就是用這個科目代替 待攤費用的,