您好,開票加稅點就是開這張發(fā)票所有的稅都讓客戶來承擔(dān), 比如一般人的增值稅13%,附雖稅13%*12%,印花稅0.03%,所得稅是5%,這個所有加起來就是要加的稅點,這樣開票才不吃虧
老師,你好,我們公司賣一個貨運軟件系統(tǒng)出去,簽的合同是不含稅金額125000,開票另收8個點稅點錢,預(yù)付款是70%給我們,等對方驗收合格,在給我們另外的30%的錢,我們給他們開125000的銷項專票,客戶是不是得打到我們公戶125000,,加稅點錢,那客戶的意思是我們再給他打回去30000多,這個我們可以通過公戶直接打給他嗎
老師您好,我們是生產(chǎn)加工企業(yè)的一般納稅人,銷售產(chǎn)品給客戶,關(guān)于開票加稅點的事情,我們開出去是13個點的發(fā)票,如果給客戶的價格是不含稅的價格,那么對方讓開發(fā)票的話我是不是要讓他們加稅點的啊,至于加幾個點才能保證公司不虧?
老師您好,我們是生產(chǎn)加工企業(yè)的一般納稅人,銷售產(chǎn)品給客戶,關(guān)于開票加稅點的事情,我們開出去是13個點的發(fā)票,如果給客戶的價格是不含稅的價格,那么對方讓開發(fā)票的話我是不是要讓他們加稅點的啊,至于加幾個點才能保證公司不虧?
老師您 好,請教一下,公司購進(jìn)產(chǎn)品10萬元(含稅金額),供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,開給我們公司發(fā)票稅率是3%,然后我又把這個產(chǎn)品銷售給我的客戶,到時開發(fā)票給客戶是13%,那我現(xiàn)在給客戶報價,要報多少,才不會虧啊
我們公司是一般納稅人(增值稅6個點) 。先在要開票給客戶10萬(含稅)?,F(xiàn)在要付給供應(yīng)商5萬(小規(guī)模只能開3個點)?,F(xiàn)在我要怎么計算才能平衡。意思是我要給客戶加收多少錢才能彌補(bǔ)我進(jìn)項3個點不是6個點的差額
2026年3月考上研究生,就送一部手機(jī)。這是附條件還是附期限?
老師,采購對賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費,請問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個采購對賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進(jìn)項稅已經(jīng)抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個產(chǎn)品,產(chǎn)品價格也不同,有些材料是共同領(lǐng)用的,有些按按款式領(lǐng)用不同,很多材料按公斤入貨,細(xì)小多,領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算,應(yīng)該按什么方法計算成本?
收到增值稅,出口退稅應(yīng)該怎么做?分錄啊
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。。? 老師,7月份加工費全盤算的是和對賬周期的加工費,我司對賬(6/26-7/25)周期是7月的,我看她7月加工費又含6月的發(fā)票,艾。我核算成本難道全部按對賬周期算嗎?委外成本,自已生產(chǎn)成品入庫也按(6/26-7/25)周期算成本嗎
算付現(xiàn)成本,期間費用的固定成本和變動成本是不是要加上?算EBIT,期間費用的變動成本和固定成本是不是要減掉?
意思就是所有的稅都讓客戶承擔(dān)了?
您好,? 是的,不開這個票,又不入賬,?這些稅都不用交