是的,都是計(jì)入差旅費(fèi)
老師,研發(fā)人員出差,在網(wǎng)上定的機(jī)票買的意外傷害保險(xiǎn),這個(gè)費(fèi)用可以記入研發(fā)費(fèi)用—差旅費(fèi)里面嗎?
老師,研發(fā)人員的差旅費(fèi)是記入研發(fā)費(fèi)用—差旅費(fèi)嗎,是在網(wǎng)上訂的機(jī)票,有一個(gè)意外保險(xiǎn),這個(gè)怎么記入啊
購(gòu)買飛機(jī)票同時(shí)購(gòu)買了保險(xiǎn)費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi)是另外單獨(dú)開(kāi)的發(fā)票,可以并入飛機(jī)票里記入差旅費(fèi)嗎?,做賬如何做
老師,買機(jī)票附帶買的保險(xiǎn)沒(méi)發(fā)票,怎么入賬???可以合并記到差旅費(fèi)然后匯算清繳時(shí)調(diào)增嗎?
老師你好,員工在攜程訂了機(jī)票,然后有些附帶了意外傷害險(xiǎn),開(kāi)發(fā)票出來(lái)報(bào)銷的時(shí)候,這個(gè)險(xiǎn)可以計(jì)入差旅費(fèi)一起計(jì)算嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)公司簽了一個(gè)模擬器系統(tǒng)升級(jí)合同,這個(gè)項(xiàng)目升級(jí)需要配個(gè)電腦,購(gòu)進(jìn)的電腦怎么做賬,借哪個(gè)科目
質(zhì)量問(wèn)題扣款,已開(kāi)票客戶不給紅沖,是計(jì)入在銷售費(fèi)用-品質(zhì)扣款,還是營(yíng)業(yè)外支出-品質(zhì)扣款
老師稅局一般查賬會(huì)查什么呀
老師公司公戶進(jìn)了20多萬(wàn),股東想把這筆錢拿走,怎么操作?提備用金嗎
老師 殘保金的上年在職職工工資總額填的是24年1到12月計(jì)提的工資嗎?
咨詢一下,我們有一個(gè)殘疾人,工資是扣除社保后1000元/月,現(xiàn)在殘保金申報(bào)勞動(dòng)合同通不過(guò),提示工資低于最定標(biāo)準(zhǔn),那這個(gè)要咋么處理
應(yīng)收票據(jù)為什么不算貨幣資金?應(yīng)收票據(jù)意思不是收到的匯票還沒(méi)轉(zhuǎn)出去,也沒(méi)貼現(xiàn)嗎?
老師,公司裝修的費(fèi)用一般攤幾年
老師,個(gè)體工商戶開(kāi)發(fā)票,品類上衣 可以在上衣前面加上品牌名稱嗎?
購(gòu)買自家平臺(tái)的商品送給股東作為節(jié)日問(wèn)候怎么做分錄
退票費(fèi)500,也可以嗎
是的,那個(gè)也計(jì)入差旅費(fèi)
退票費(fèi),也計(jì)入,經(jīng)理代理*退票費(fèi),只有500,只有發(fā)票,
嗯嗯,如果沒(méi)有出差,就計(jì)入管理費(fèi)用-其他
是出差 老師,過(guò)路過(guò)橋費(fèi)票,外地的和本地的,都可以去交通費(fèi)或者差旅費(fèi)嗎
是的,那個(gè)出差發(fā)生的都計(jì)入差旅費(fèi)
還有,老師,發(fā)票紅沖去年普票,開(kāi)了今年專票(10月份開(kāi)的),那么現(xiàn)在問(wèn)題是,以前記賬公司用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 現(xiàn)在財(cái)務(wù)用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模) 那么可不可以結(jié)轉(zhuǎn)一筆吧紅沖以前那個(gè)未交增值稅負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)負(fù)數(shù),可以不,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查,因?yàn)樨?fù)數(shù)意味著紅沖了發(fā)票,可入賬科目不同
還有,老師,發(fā)票紅沖去年普票,開(kāi)了今年專票(10月份開(kāi)的),那么現(xiàn)在問(wèn)題是,以前記賬公司用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 現(xiàn)在財(cái)務(wù)用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模) 那么可不可以結(jié)轉(zhuǎn)一筆吧紅沖以前那個(gè)未交增值稅負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)負(fù)數(shù),可以不,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查,因?yàn)樨?fù)數(shù)意味著紅沖了發(fā)票,可入賬科目不同,但總數(shù)不變
還有,老師,發(fā)票紅沖去年普票,開(kāi)了今年專票(10月份開(kāi)的),那么現(xiàn)在問(wèn)題是,以前記賬公司用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 現(xiàn)在財(cái)務(wù)用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模) 那么可不可以結(jié)轉(zhuǎn)一筆吧紅沖以前那個(gè)未交增值稅負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)負(fù)數(shù),可以不,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查,因?yàn)樨?fù)數(shù)意味著紅沖了發(fā)票,可入賬科目不同,但總數(shù)不變
可以的,正確申報(bào)增值稅就行
好的,多謝老師
好的,多謝老師
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