是的,都是計(jì)入差旅費(fèi)

老師,研發(fā)人員出差,在網(wǎng)上定的機(jī)票買的意外傷害保險(xiǎn),這個(gè)費(fèi)用可以記入研發(fā)費(fèi)用—差旅費(fèi)里面嗎?
老師,研發(fā)人員的差旅費(fèi)是記入研發(fā)費(fèi)用—差旅費(fèi)嗎,是在網(wǎng)上訂的機(jī)票,有一個(gè)意外保險(xiǎn),這個(gè)怎么記入啊
購買飛機(jī)票同時(shí)購買了保險(xiǎn)費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi)是另外單獨(dú)開的發(fā)票,可以并入飛機(jī)票里記入差旅費(fèi)嗎?,做賬如何做
老師,買機(jī)票附帶買的保險(xiǎn)沒發(fā)票,怎么入賬???可以合并記到差旅費(fèi)然后匯算清繳時(shí)調(diào)增嗎?
老師你好,員工在攜程訂了機(jī)票,然后有些附帶了意外傷害險(xiǎn),開發(fā)票出來報(bào)銷的時(shí)候,這個(gè)險(xiǎn)可以計(jì)入差旅費(fèi)一起計(jì)算嗎
1-9月海關(guān)人民幣離岸價(jià)大于本年第三季度企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入,怎么與稅務(wù)局解釋存在差異的原因
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師您好!單位采購的辦公桌椅,沙發(fā),可不按資產(chǎn),按費(fèi)用入賬嗎
郭老師 我有一筆應(yīng)付賬款 是有好幾年的 現(xiàn)在確認(rèn)不符了 3萬 我現(xiàn)在平這個(gè)賬 分錄怎么寫
想問下,老板之前用親戚私人微信收了一些款,現(xiàn)在他又用同一個(gè)私人微信把款付到了公司公戶上,那個(gè)微信人跟公司沒任何關(guān)系,他這樣轉(zhuǎn)過來合規(guī)嗎?
老師,我們公司屬于機(jī)械制造公司,自己買料切割然后給對(duì)方公司,我們之前要簽一個(gè)委托加工合同,請(qǐng)問老師有合同模版嗎
老師,通過貨拉拉平臺(tái)叫車,開出來的是收款憑證,需要我們公司代申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,我們要在外地買廠房,是重新注冊(cè)一個(gè)新公司的名義去買廠房好,還是以我們現(xiàn)在的公司名義去買比較好啊
你好 我在不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃里面開具租金發(fā)票 項(xiàng)目名稱寫租金,稅收編碼要怎么選,我們這里是寫字樓出租給一家公司 要開票給對(duì)方
現(xiàn)在我單據(jù)上領(lǐng)料是100公斤,但是我知道這款材料是會(huì)在生產(chǎn)過程中損耗掉,所以我要計(jì)算在100的基礎(chǔ)上多領(lǐng)5%損耗(100*5%=5公斤),實(shí)際共領(lǐng)料105公斤,那么現(xiàn)在算損耗是5/105=4.76%,那為什么4.76%和5%不一樣,那我在算多領(lǐng)損耗那個(gè)方法是不對(duì)的嗎?


退票費(fèi)500,也可以嗎
是的,那個(gè)也計(jì)入差旅費(fèi)
退票費(fèi),也計(jì)入,經(jīng)理代理*退票費(fèi),只有500,只有發(fā)票,
嗯嗯,如果沒有出差,就計(jì)入管理費(fèi)用-其他
是出差 老師,過路過橋費(fèi)票,外地的和本地的,都可以去交通費(fèi)或者差旅費(fèi)嗎
是的,那個(gè)出差發(fā)生的都計(jì)入差旅費(fèi)
還有,老師,發(fā)票紅沖去年普票,開了今年專票(10月份開的),那么現(xiàn)在問題是,以前記賬公司用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 現(xiàn)在財(cái)務(wù)用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模) 那么可不可以結(jié)轉(zhuǎn)一筆吧紅沖以前那個(gè)未交增值稅負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)負(fù)數(shù),可以不,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查,因?yàn)樨?fù)數(shù)意味著紅沖了發(fā)票,可入賬科目不同
還有,老師,發(fā)票紅沖去年普票,開了今年專票(10月份開的),那么現(xiàn)在問題是,以前記賬公司用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 現(xiàn)在財(cái)務(wù)用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模) 那么可不可以結(jié)轉(zhuǎn)一筆吧紅沖以前那個(gè)未交增值稅負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)負(fù)數(shù),可以不,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查,因?yàn)樨?fù)數(shù)意味著紅沖了發(fā)票,可入賬科目不同,但總數(shù)不變
還有,老師,發(fā)票紅沖去年普票,開了今年專票(10月份開的),那么現(xiàn)在問題是,以前記賬公司用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 現(xiàn)在財(cái)務(wù)用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模) 那么可不可以結(jié)轉(zhuǎn)一筆吧紅沖以前那個(gè)未交增值稅負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)負(fù)數(shù),可以不,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查,因?yàn)樨?fù)數(shù)意味著紅沖了發(fā)票,可入賬科目不同,但總數(shù)不變
可以的,正確申報(bào)增值稅就行
好的,多謝老師
好的,多謝老師
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