您好,小企業(yè)會計準則下你的做法是正確的
請問,20年三季度9月開普票20萬暫未收款,會計分錄,附加稅分錄,這樣做賬對嘛?印花稅需要做嘛?怎么做? 借:應(yīng)收賬款-…公司 200000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 198019.8 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值費 1980.2 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 1980.2 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)1980.2 借:營業(yè)稅金及附加- 貸:應(yīng)交稅費-
老師你好:我們今年一季度收入是298000元,屬于免稅。我做的分錄是:借:銀行存款298000 貸:主營業(yè)務(wù)收入295049.5 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅2950.5 然后借:營業(yè)外收入2950.5 貸:應(yīng)交稅金 -應(yīng)交增值稅2950.5 這樣做對嗎?
老師您好,我們開的普票免稅,我還需要做這一筆分錄嗎?借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入—政府補助 我7月份開的都沒做,有關(guān)系嗎?
老師好,我公司是小規(guī)模企業(yè),2季度共計收入20萬元,應(yīng)交增值稅是1980.2元。賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?1個季度不超過30萬是免稅的,那這個1980.2的增值稅如何處理呢?謝謝老師
還有老師我想問一下,就是那個公司這個銷售貨物開出去發(fā)票以后,他這個分錄做的那個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,嗯,他不是給你做一個借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入政府補助嗎?是不是這個分錄最好都每次做到季度末呀?
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實繳但已分紅100萬元,D的認繳資金是2.5萬元,但在2024年沒繳,已經(jīng)分了100萬元了,這個賬務(wù)如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬元的投資款
這個為什么折舊為什么是進制造費用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個報分錄咋做
公司公戶收到了一筆個人通過私戶交回的處置廢舊材料款,財務(wù)有違規(guī)責任嗎
安裝過程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價還是賬面價?
為什么坐飛機不能開發(fā)票而是行程單呢
老師您好,麻煩講下母題2和單選1里面這幾個答案,按照母題的解釋做單選1的話,答案是B管理費用;按照單選1的解釋答案做母題2的話,答案是B應(yīng)付債券,謝謝老師
這個貸方,如果寫固定資產(chǎn)累計折舊考試會給分嗎?
老師,我們單位是環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位。負責環(huán)境衛(wèi)生方面的工作。那么我們把環(huán)境衛(wèi)生項目外包給服務(wù)公司做。每月需支付給服務(wù)公司的環(huán)境衛(wèi)生市場化服務(wù)費入賬可以入到“單位管理費用”科目嗎?還是說要入到“業(yè)務(wù)活動費用”科目?
@董孝彬老師,別的老師,別回答,稅種認定是啥意思?
我想問一下這筆賬營業(yè)外收入在所得稅匯算清繳繳稅嗎?填列哪里
您好,要交企業(yè)所得稅的,我記得填在營業(yè)外收入下的其他營業(yè)外收入