你好,是的,是需要計(jì)算偶然所得。 2實(shí)操中繳納個(gè)稅的人比較少,稅務(wù)局也查的比較少,但是規(guī)范的做法確實(shí)是應(yīng)該這樣做。
老師,房地產(chǎn)開發(fā)公司,因贈送給個(gè)人一套自行開發(fā)的商品房(非職工),我之前問了咱們老師還怎么做賬,給到的答案是:借:銷售費(fèi)用 貸:開發(fā)產(chǎn)品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅《現(xiàn)在是不明白為什么要計(jì)入銷售費(fèi)用?因?yàn)檫€要牽扯到增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅等等。我查了一下其他資料,一般是出售商品房的時(shí)候贈送的禮品,這個(gè)禮品的金額是計(jì)入銷售費(fèi)用。所以這個(gè)房屋贈送的話,應(yīng)該怎么入賬合適呢?其他稅費(fèi)該怎么計(jì)算呢?如果是借方計(jì)入銷售費(fèi)用,依據(jù)是什么呢?謝謝老師耐心解答喔》
麻煩真正懂的老師請回答?。?!不是很懂的就不要接了,拜托。我下面的兩個(gè)分析是否正確?: 1.增值稅和所得稅上面說的是贈送,那么如果公司把工作服借給員工穿,離職后還給公司,不滿足贈送的定義,增值稅所得稅不視同銷售,也不交個(gè)稅,借 辦公費(fèi) 貸 固定資產(chǎn),可以稅前扣除。 2.企業(yè)所得稅上規(guī)定勞保用品(沒有規(guī)定所屬權(quán)轉(zhuǎn)移問題)可以稅前扣除,工作服是勞保用品,不管離職后要不要還給公司,那么所得稅上不視同銷售,而是全額稅前扣除。增值稅上分兩種情況,一個(gè)送給給員工,一個(gè)要還給公司,增值稅上:前者視同銷售,后者不視同銷售。
企業(yè)所得稅 老板個(gè)人收入3萬5,公對公,公司給對方開6個(gè)點(diǎn)普票,然后轉(zhuǎn)款給老板個(gè)人?,F(xiàn)在要把需要交稅的錢留在公司賬上。 請問老師: 1、不是專票是不是就不用交開票的增值及附加稅了? 2、所需要留下的是不是就是企業(yè)的企業(yè)所得稅,暫估35000x2.5%=875? 3、轉(zhuǎn)款給老板之前有應(yīng)付款給老板還沒有結(jié)清的,是不是就沒有其它稅費(fèi)費(fèi)用了? 4、如果沒有欠老板的應(yīng)付款的情況下,應(yīng)該還有什么稅費(fèi)需要繳納呢? 辛苦老師幫忙解答
我有幾個(gè)企業(yè)實(shí)務(wù)中的問題:1、企業(yè)銷售送給客戶的禮品,比如IPAD,開的增值稅專用發(fā)票,這個(gè)會計(jì)處理是怎樣的2、企業(yè)為員工租賃的住房,免費(fèi)給員工居住,會計(jì)處理,是否這部分費(fèi)用要并到工資里合并繳納個(gè)人所得稅,麻煩老師解答一下,非常感謝
請教老師:我公司是辦公室不動產(chǎn)租賃的企業(yè)。 問題1:公司達(dá)到稅收標(biāo)準(zhǔn)之后, 返還的1年辦公室租金 2千萬 怎么入賬? 問題2:對方之前開給我們的發(fā)票 要不要退回沖紅? 問題3: 那返給我們的2千萬租金就開張收據(jù)給對方就好了麼? 問題4:這個(gè)賬務(wù)處理,怎么做?是要確認(rèn)收入?還是掛其他應(yīng)付款呢? 做收入那樣利潤就很高很高,增值稅所得稅不是要交很多了。。。。掛其他應(yīng)付款的話,這個(gè)錢以后是不會還了的。
請問老師,我們公司做醫(yī)療檢測的,由于業(yè)務(wù)發(fā)展變化,我們公司的檢測實(shí)驗(yàn)室搬到另外一個(gè)市,總公司的實(shí)際管理機(jī)構(gòu)任然在原來的市,請問我們報(bào)稅任然在原來的市報(bào)可以嗎
老師,A公司付款跟B公司簽合同購買物品,但離的比較遠(yuǎn),B公司找C公司(離A比較近,其公司的貨是跟B公司購買的)代發(fā)貨,也簽了代發(fā)貨協(xié)議,那請問C公司開銷售單是開給A公司還是B公司
老師我們這個(gè)開發(fā)票能開 信息費(fèi)么?
老師 如果公司沒有車的話 那員工出差開自己的車 加油費(fèi)要怎么報(bào)銷
老師,一般納稅人,農(nóng)貿(mào)市場管理有限公司,商鋪?zhàn)赓U服務(wù)要交哪些稅,稅率多少
在另一臺電腦上申報(bào)個(gè)稅,提示姓名【岑慶華】證件類型【居民身份證】證件號碼【342522196707090023】:上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。 姓名【楊永】證件類型【居民身份證】證件號碼【341821200003102119】:上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。,是怎么回事,怎樣解決
老師,問一下,公司是一般納稅人,為啥現(xiàn)在查不到是一般納稅人資格了?
請問酒店裝修5000元以上的裝修費(fèi)該記入什么科目?
因?yàn)榕麓鄣膫€(gè)人所得稅不準(zhǔn)確可以企業(yè)先代繳,下個(gè)月發(fā)工資再扣除嗎?
老師,提供財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)決策主要是哪些內(nèi)容?
實(shí)務(wù)中老板送給誰禮物是不可能讓外人知道的,這是個(gè)很敏感的問題,根本沒辦法按照偶然所得交稅。 但是視同銷售的會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?購入時(shí)借庫存商品貸現(xiàn)金 使用時(shí) 借管理費(fèi)用招待費(fèi) 貸庫存商品。
你好,這個(gè)管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸。主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,然后再借主營業(yè)務(wù)成本貸,庫存商品。
哦明白了老師,謝謝
你好,不用客氣的了。