你攤銷(xiāo)到成本費(fèi)用里面沒(méi)有發(fā)票的那一部分調(diào)增,不是全部調(diào)增。
老師您好,我們單位是天然氣儲(chǔ)備調(diào)峰行業(yè),生產(chǎn)設(shè)備是外包工程,還有辦公樓也是外包,然后有一部分甲供材,現(xiàn)在設(shè)備和辦公樓都已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),但是工程款還沒(méi)有結(jié)清,辦公樓中的一些待攤費(fèi)用怎樣去處理,我怎樣去轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)去計(jì)提折舊? 還有生產(chǎn)設(shè)備試運(yùn)行期間的成本核算怎樣計(jì)算,初期的成本不穩(wěn)定、因?yàn)橛性瓪赓?gòu)入后提煉過(guò)程中的損耗,還有因?yàn)橐恍┰驅(qū)е略O(shè)備溫度升高需要泄壓的損耗,還有運(yùn)輸途中的損耗都如何計(jì)算和設(shè)置什么科目,成本怎樣結(jié)轉(zhuǎn), 還有投資方投進(jìn)來(lái)的錢(qián)一開(kāi)始是其他應(yīng)付款,后來(lái)又補(bǔ)簽了借款合同,這部分借款費(fèi)用怎樣去調(diào)整賬目。 麻煩老師費(fèi)心幫我解答一下,謝謝。
老師您好,我遇到的問(wèn)題是這樣的,我們公司租的寫(xiě)字樓從2019年至今一直給我們開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,有100多萬(wàn)吧,我們都已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣了,我們做的會(huì)計(jì)分錄是這樣的 1、交房租 借:應(yīng)付賬款——物業(yè) 貸:銀行存款 2、取得發(fā)票 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——房租 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷(xiāo) 借:管理費(fèi)用——房租 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——房租 這個(gè)月因?yàn)橐孔膺@方面申請(qǐng)政府補(bǔ)助,具體原因我也不清楚,總之就是物業(yè)把之前開(kāi)的所有房租的專(zhuān)票都沖紅了(2019年至今的100多萬(wàn)),全部重新開(kāi)成普票了,那我的分錄要怎么做啊,求老師指導(dǎo)!跪謝,這問(wèn)題已經(jīng)困擾我好幾天了,是真的不會(huì)了
我們?nèi)ツ曜赓U廠房,辦公樓宿舍及廠房?jī)?nèi)部進(jìn)行裝修及環(huán)評(píng)地坪,之前我們記賬在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因?yàn)闆](méi)有施工方提供驗(yàn)收單一直沒(méi)有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在說(shuō)是錯(cuò)誤的,不能做在建工程,要做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,去年11月已經(jīng)生產(chǎn),之前我們?nèi)朐诮üこ淌前凑瞻l(fā)票入賬的,有些供應(yīng)商發(fā)票還沒(méi)給開(kāi),送貨單也沒(méi)有,但是材料建廠用了,我10月份把在建工程全部轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,那么這個(gè)待攤費(fèi)用10月份進(jìn)行分?jǐn)傞_(kāi)始3年嗎
#提問(wèn)#老師問(wèn)一下23年的電費(fèi)開(kāi)始是在一個(gè)廠區(qū)的另一家企業(yè)給付的,一直沒(méi)跟財(cái)務(wù)說(shuō)的,財(cái)務(wù)只是把開(kāi)具公司自己發(fā)票的入賬核算成本了,現(xiàn)在2024年需要把那個(gè)企業(yè)墊付的電費(fèi)做賬先掛賬不付款,因?yàn)榻痤~不小,我應(yīng)在2024年怎么做賬,把23年的這部分電費(fèi)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用每月攤銷(xiāo)到制造費(fèi)用核算成本,還是直接入以前年度損益調(diào)整,再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)呢?怎么做賬合理合規(guī)?23年電費(fèi)約45萬(wàn)元
#提問(wèn)#老師問(wèn)一下23年的電費(fèi)開(kāi)始是在一個(gè)廠區(qū)的另一家企業(yè)給付的,一直沒(méi)跟財(cái)務(wù)說(shuō)的,財(cái)務(wù)只是把開(kāi)具公司自己發(fā)票的入賬核算成本了,現(xiàn)在2024年需要把那個(gè)企業(yè)墊付的電費(fèi)做賬先掛賬不付款,因?yàn)榻痤~不小,我應(yīng)在2024年怎么做賬,把23年的這部分電費(fèi)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用每月攤銷(xiāo)到制造費(fèi)用核算成本,還是直接入以前年度損益調(diào)整,再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)呢?怎么做賬合理合規(guī)?23年電費(fèi)約45萬(wàn)元,麻煩會(huì)的老師回答
超市的商品的進(jìn)貨單也要附在憑證上嗎?
水資源稅現(xiàn)在改為在電子稅務(wù)局申報(bào),電子表月中時(shí)更換后,新表無(wú)前期數(shù)據(jù),清零了,對(duì)于稅務(wù)系統(tǒng)獲取當(dāng)月新舊表的數(shù)據(jù)有影響嗎?
家里屋頂租賃給光伏企業(yè)鋪設(shè)光伏板,自然人怎么開(kāi)具發(fā)票?要繳納多少稅費(fèi)?
老師,今年考了中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)物和經(jīng)濟(jì)法,明年準(zhǔn)備考財(cái)管和稅務(wù)師,請(qǐng)問(wèn)要準(zhǔn)備稅務(wù)師的哪一門(mén)比較好???
老師,我公司是個(gè)體工商戶(hù)建筑行業(yè),沒(méi)有核定個(gè)稅。對(duì)方用應(yīng)收賬款代發(fā)工資,工資超5000了有影響嗎?像這種代發(fā)工資的情況合理嗎?要注意什么事項(xiàng)?
老師就是這個(gè)項(xiàng)目,我們開(kāi)工程建筑服務(wù)發(fā)票,現(xiàn)在扣除實(shí)際要繳納的稅費(fèi),對(duì)方開(kāi)裝修工程發(fā)票,這樣可以嗎?會(huì)不會(huì)不合理分包?稅務(wù)會(huì)不會(huì)查到
轉(zhuǎn)讓金融商品不可以開(kāi)具專(zhuān)票,這是什么原因呢?
老師,抵用退役軍人減免了增值稅稅額,分錄怎么寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人開(kāi)發(fā)票,也是根據(jù)小規(guī)模納稅人稅點(diǎn)來(lái)開(kāi)票嗎?
收到出口的保險(xiǎn)補(bǔ)助,是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入還是充減管理費(fèi)用
知道了,謝謝!
不用客氣,工作愉快
那假如他十二月沒(méi)開(kāi)發(fā)票,1月開(kāi)行嗎?匯算清繳是截止到5月的
可以的,匯算清繳之前發(fā)票到了就行。
好的,謝謝!
不用客氣,工作愉快。