你好,同學(xué),需要將原設(shè)備的累計(jì)折舊同時(shí)轉(zhuǎn)入在建工程。
要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(答案中的金額單位用萬(wàn)元表示,計(jì)算結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后兩位)1.根據(jù)資料(1),關(guān)于M設(shè)備的說(shuō)法中正確的是()。A.M設(shè)備的入賬價(jià)值為100萬(wàn)元B.M設(shè)備從2021年11月開(kāi)始計(jì)提折舊C.M設(shè)備的折舊額計(jì)入制造費(fèi)用D.2021年第四季度M設(shè)備的月折舊額為3.33萬(wàn)元2.根據(jù)資料(2),下列關(guān)于固定資產(chǎn)更新改造的賬務(wù)處理正確的是()。A.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入在建工程:借:在建工程累計(jì)折舊貸:固定資產(chǎn)B.發(fā)生更新改造支出:借:在建工程貸:銀行存款C.被替換原部件:借:營(yíng)業(yè)外支出貸:在建工程D.更新改造后達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài):借:固定資產(chǎn)貸:在建工程3.根據(jù)資料(3),關(guān)于倉(cāng)庫(kù)毀損的賬務(wù)處理正確的是(A.將固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值結(jié)轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn)清理:借:固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備貸:固定資產(chǎn)B.發(fā)生清理費(fèi)用等支出:借:固定資產(chǎn)清理貸:銀行存款C.殘料變價(jià)入庫(kù)以及保險(xiǎn)公司賠償:借:原材料其他應(yīng)收款
要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(答案中的金額單位用萬(wàn)元表示,計(jì)算結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后兩位)1.根據(jù)資料(1),關(guān)于M設(shè)備的說(shuō)法中正確的是()。A.M設(shè)備的入賬價(jià)值為100萬(wàn)元B.M設(shè)備從2021年11月開(kāi)始計(jì)提折舊C.M設(shè)備的折舊額計(jì)入制造費(fèi)用D.2021年第四季度M設(shè)備的月折舊額為3.33萬(wàn)元2.根據(jù)資料(2),下列關(guān)于固定資產(chǎn)更新改造的賬務(wù)處理正確的是()。A.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入在建工程:借:在建工程累計(jì)折舊貸:固定資產(chǎn)B.發(fā)生更新改造支出:借:在建工程貸:銀行存款C.被替換原部件:借:營(yíng)業(yè)外支出貸:在建工程D.更新改造后達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài):借:固定資產(chǎn)貸:在建工程3.根據(jù)資料(3),關(guān)于倉(cāng)庫(kù)毀損的賬務(wù)處理正確的是(A.將固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值結(jié)轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn)清理:借:固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備貸:固定資產(chǎn)B.發(fā)生清理費(fèi)用等支出:借:固定資產(chǎn)清理貸:銀行存款C.殘料變價(jià)入庫(kù)以及保險(xiǎn)公司賠償:借:原材料其他應(yīng)收款
老師廚房改造設(shè)備工程預(yù)付了一筆款,分錄是不是借預(yù)付賬款一xx公司,貸:在建工程,現(xiàn)完工了,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),借:固定資產(chǎn),貸:在建工程,等付完尾款就是借:銀行存款,貸:預(yù)付賬款,是這樣嗎
請(qǐng)問(wèn)我們是煤礦,最近期間有幾個(gè)在建工程項(xiàng)目,購(gòu)入的固定資產(chǎn)機(jī)器設(shè)備,分別用在這幾個(gè)在建工程項(xiàng)目里,這些固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)入固定資產(chǎn)卡片使用部門(mén)分別是這幾個(gè)項(xiàng)目工程,我想問(wèn)的是這幾個(gè)在建工程完工以后,這幾個(gè)固定資產(chǎn)機(jī)器設(shè)備攤銷(xiāo)應(yīng)該進(jìn)入哪里呀?
老師,我們單位要對(duì)現(xiàn)有的生產(chǎn)線技改,生產(chǎn)另一種產(chǎn)品,技改產(chǎn)生的設(shè)計(jì)費(fèi)、設(shè)備購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用等應(yīng)該記到在建工程的什么科目? 把原來(lái)的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)在建然后記進(jìn)去,還是新建一個(gè)在建資產(chǎn)?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較好?麻煩會(huì)計(jì)分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤(rùn)表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅不一直,導(dǎo)致申報(bào)提示
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。問(wèn)題→這樣做利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下需要怎么做,不然利潤(rùn)報(bào)表申報(bào)會(huì)提示?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較呢?小金額可以不需要通過(guò)以前年度調(diào)整核算嗎?要怎么做才能平
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下做什么會(huì)計(jì)分錄比較好?不然利潤(rùn)表申報(bào)會(huì)提示
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較好?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3。我2025年更正,把原來(lái)2023年的做一筆紅字沖紅,藍(lán)字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3,但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩看一下看做什么會(huì)計(jì)分錄比較好?就是不用通過(guò)以前年度調(diào)整這個(gè)科目核算怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)定期定額征收的銷(xiāo)售電動(dòng)車(chē)的個(gè)體戶(hù),需要做賬嗎?
老師你好就是個(gè)人王峰轉(zhuǎn)款到基本戶(hù)支付保險(xiǎn)費(fèi),這個(gè)個(gè)人的付款單能不能直接沖保險(xiǎn)發(fā)票,還是怎么處理,麻煩寫(xiě)下分錄
老師當(dāng)月收入過(guò)高,可以暫估其他應(yīng)支出的費(fèi)用嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,機(jī)票動(dòng)車(chē)票我是怎么抵扣,在增值稅報(bào)表上填嗎,還是在發(fā)票抵扣勾選那操作什么
其余分錄沒(méi)有問(wèn)題