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Q

收到貨物的發(fā)票,做借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款, 月底銀行付款回單出來備注的是樣品,這個(gè)賬要怎么調(diào)?

2024-12-18 11:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-18 11:45

你好,這個(gè)不需要調(diào)啊,樣品也可以做庫存商品。

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快賬用戶9970 追問 2024-12-18 11:50

樣品做庫存商品?后面樣品用掉了呢?

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齊紅老師 解答 2024-12-18 11:54

你好,用掉了是用到哪里去了?

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快賬用戶9970 追問 2024-12-18 12:05

老師,樣品肯定是拿來做測試或者做實(shí)驗(yàn)了

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齊紅老師 解答 2024-12-18 12:06

你好,你用的話可以記錄研發(fā)支出。

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快賬用戶9970 追問 2024-12-18 12:17

研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-庫存商品?

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齊紅老師 解答 2024-12-18 13:21

你好,研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-材料費(fèi),貸庫存商品

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快賬用戶9970 追問 2024-12-18 15:38

其他應(yīng)付款下的股東掛賬 可以掛多久???

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齊紅老師 解答 2024-12-18 15:40

你好,這個(gè)沒有明確的規(guī)定。

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齊紅老師 解答 2024-12-18 15:40

企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況來就可以了。

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快賬用戶9970 追問 2024-12-18 15:58

這個(gè)科目下有余額,其他應(yīng)付款股東余額直接轉(zhuǎn)到實(shí)收資本可以嗎?但是銀行存款余額小于其他應(yīng)付款余額

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齊紅老師 解答 2024-12-18 15:58

可以的,可以轉(zhuǎn)入實(shí)收資本,只要股東同意。

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快賬用戶9970 追問 2024-12-18 16:09

老師,上午問你那個(gè)樣品,不是成品的話是要計(jì)入原材料嗎?還是周轉(zhuǎn)材料

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齊紅老師 解答 2024-12-18 16:10

你好,這個(gè)做原材料就好了。

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快賬用戶9970 追問 2024-12-18 16:30

上次有問過采購工具怎么做賬的,這個(gè)工具做的賬跟采購樣品的賬不一樣呢,工具就直接做 借 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工具費(fèi) ,不用做到周轉(zhuǎn)材料或者其他里啦? 樣品不能也跟工具一樣直接做研發(fā)支出嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-18 16:34

你好,你直接用的話就不需要了,你也可以先計(jì)入周轉(zhuǎn)材料,然后再你用的時(shí)候計(jì)入研發(fā)支出。

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快賬用戶9970 追問 2024-12-18 16:38

樣品回來都是直接用的,那就可以直接做 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-。。。了是吧

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齊紅老師 解答 2024-12-18 16:39

你好,可以的,操作沒問題。

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快賬用戶9970 追問 2024-12-18 17:03

其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)成實(shí)收資本不用附單據(jù)吧

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齊紅老師 解答 2024-12-18 17:03

你好,這個(gè)一般寫個(gè)情況說明就好了。

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你好,這個(gè)不需要調(diào)啊,樣品也可以做庫存商品。
2024-12-18
您好 采購物品, 借預(yù)付賬款, 貸銀行存款, 物品到庫, 借庫存商品, 貸預(yù)付賬款, 這樣做賬分錄對(duì)的
2020-12-30
暫估入庫 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì)
2025-07-06
收到發(fā)票貼到這個(gè)憑證后面就行。
2024-04-10
你是一般納稅人暫估就要按不含稅暫估,借庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商
2025-10-17
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