1借其他應(yīng)付款,貸,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)8萬(wàn),借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),貸,其他應(yīng)付款8萬(wàn),匯算清繳,納稅調(diào)增12萬(wàn) 財(cái)務(wù)報(bào)表不動(dòng)
請(qǐng)問有成本費(fèi)用,但是沒有產(chǎn)量,單位成本這么算?
請(qǐng)問如何下載電子執(zhí)照
你好老師,我企業(yè)有一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,科技局給企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用是20萬(wàn),企業(yè)自籌資金是收入的百分之十,收入40萬(wàn),這個(gè)企業(yè)的自籌資金4萬(wàn),專款專用,分錄怎么做?
老師,您好,我們是軟件企業(yè)公司賬上出現(xiàn)有存貨-在產(chǎn)品10050元,接賬過來就是有的了,但實(shí)際庫(kù)存是沒有,不存在有存貨,現(xiàn)在需要調(diào)賬,請(qǐng)問老師這里怎么調(diào)呀?可以寫下分錄嗎?
我們是建筑工程有限公司 承接的工程里給安了幾臺(tái)空調(diào) 空調(diào)發(fā)票可以開嗎
老師:法院拍賣的廠房,收到成交確認(rèn)書,還沒有辦證,會(huì)計(jì)分錄怎么記?
這道題三個(gè)問都是在匯算清繳之前,為什么所得稅調(diào)整的時(shí)候不是用借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整?
老師,這個(gè)普票的備注處必須要寫上銷售方和購(gòu)買方銀行地址等信息嗎?
131題,請(qǐng)問老師從成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法,,原成本法后續(xù)計(jì)量?jī)衾麧?rùn)不需要調(diào)整賬面啊
老師 有限責(zé)任公司要注銷 資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)60多萬(wàn),這個(gè)問題有什么好的解決方案嗎?
第1筆分錄沒看懂
紅沖以前年度的暫估
那個(gè)12萬(wàn)如果不做匯算調(diào)整,用研發(fā)加計(jì)去補(bǔ),更正申報(bào)會(huì)不會(huì)有什么問題,會(huì)涉及到研發(fā)加計(jì)核查嗎
用研發(fā)加計(jì)去補(bǔ)的話之前申報(bào)的利潤(rùn)表需要調(diào)整嗎?
12萬(wàn)調(diào)增 你有加計(jì)扣除在填寫加計(jì)扣除
那固資產(chǎn)加速折舊也跟研發(fā)加計(jì)一樣,不調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表,只匯算清繳調(diào)增12萬(wàn)是嗎
你好對(duì)的是這個(gè)么做的
那財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)分配是不是就不真實(shí)了,按道理利潤(rùn)分配累計(jì)的金額要多12萬(wàn)
一個(gè)是會(huì)計(jì)利潤(rùn),一個(gè)是稅法利潤(rùn)。你賬上的不動(dòng)是是真實(shí)的利潤(rùn)呀。
老師,我的理解是這個(gè)12萬(wàn)只是稅法上調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表沒調(diào)增,但是之前的財(cái)務(wù)多預(yù)提了費(fèi)用,現(xiàn)在不用付了,那財(cái)報(bào)也應(yīng)該多12萬(wàn)的利潤(rùn)分配,如果財(cái)報(bào)不動(dòng),那不感覺就不真實(shí)呢
借其他應(yīng)付款,貸,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)12萬(wàn) 補(bǔ)這個(gè)
老師,之前財(cái)務(wù)今年直接做了反向沖紅20萬(wàn)(借管理費(fèi)用紅字20,貸其他應(yīng)付款紅字20),然后正確的8萬(wàn)正常做分錄,我是不是要再把他的2筆分錄沖紅,然后再按照您剛第一筆和上面這筆說的去做分錄呢,麻煩老師了
你好修不修改都可以,因?yàn)樗挥绊懩愕膿p益一正數(shù)一負(fù)數(shù)正好也是零。
沖的是20,正確的是8呢
借,其他應(yīng)付款。貸,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)20。 借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。貸,其他應(yīng)付款。8, 哪里不對(duì),修改吧,按照這個(gè)來。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。