你好,你當(dāng)時(shí)付款的時(shí)候是怎么做的憑證
老師,我們公司已購(gòu)貨??畹拿x去要的貸款,貸款放下來(lái)了公司要用這筆錢到另外一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目去,然后領(lǐng)導(dǎo)叫把錢先轉(zhuǎn)到我們的供貨商那里去套走錢出來(lái)用,然后供貨商再把錢還回來(lái)給我們,但還到了我們公司一個(gè)員工的私人賬戶去了,員工轉(zhuǎn)錢回公司我要怎么記賬呢?
這兩筆的業(yè)務(wù)分錄,我有點(diǎn)懵 就是公司有一個(gè)私戶專門用來(lái)付款的一個(gè)賬號(hào)。這張卡公司所有的費(fèi)用,采購(gòu)幾乎都是用這一張私人卡 現(xiàn)在就是。需要采購(gòu)一批貨物果汁,然后對(duì)方供應(yīng)商要求要走對(duì)公賬號(hào),付給他們貨款 讓后我用私戶把錢轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶 分錄是這樣寫的。借:銀行存款48960 貸:其他應(yīng)付款個(gè)人48960 然后 現(xiàn)在要采購(gòu)這家廣東鮮活果汁生物有限科技公司的貨。 錢用對(duì)公轉(zhuǎn)過(guò)去 那我的借方是,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本48960 袋:銀行存款48960 這樣寫對(duì)嗎?
已經(jīng)對(duì)外支付貨款,但已用公戶轉(zhuǎn)私戶賬戶,小規(guī)模納稅人這個(gè)要怎么處理比較妥當(dāng),無(wú)發(fā)票。如果需要開(kāi)票供應(yīng)商是一般納稅人,他們?cè)趺催M(jìn)行收稅點(diǎn)
我公司用對(duì)公賬戶給供應(yīng)商對(duì)公賬戶付款,供應(yīng)商已開(kāi)過(guò)來(lái)發(fā)票,其中物流運(yùn)費(fèi)他們用他們物流公司的賬戶開(kāi)局的發(fā)票給我們,但是我們付款全部都打的一個(gè)賬戶,也沒(méi)有要求我們分開(kāi)打款,收到貨運(yùn)發(fā)票該怎樣做賬呢
你好,老師,我公司要求三流一致(購(gòu)買方、受票方、付款方為同一主體),上個(gè)月的個(gè)人購(gòu)買方現(xiàn)在要求重新以公司的對(duì)公賬戶重新付款,再把之前個(gè)人支付的價(jià)錢退回給個(gè)人(因?yàn)楣緞傞_(kāi)業(yè),老板不懂發(fā)票要開(kāi)公司抬頭,合同要以公司名義來(lái)簽,價(jià)錢要以公司賬戶來(lái)付,財(cái)務(wù)來(lái)了現(xiàn)在要求重新倒一遍),我現(xiàn)在重新收貨款,把之前收的個(gè)人款退了,那我上月確認(rèn)的收入成本怎么辦?上月開(kāi)的發(fā)票現(xiàn)在紅字沖銷嗎?
請(qǐng)問(wèn)1000元打印機(jī)和3000元電腦可以直接記管理費(fèi)用嗎?
個(gè)人開(kāi)給我們公司的勞務(wù)發(fā)票,我們公司也要申報(bào)工資薪金嗎
老師一個(gè)員工,工資表是4500,我申報(bào)個(gè)稅也是4500,但是實(shí)發(fā)工資4000,這種情況怎么辦?要緊嗎?
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個(gè)稅100元 怎么做分錄 具體步驟 以及數(shù)值
老師,3月份開(kāi)了一張收入發(fā)票能改到這個(gè)月嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,電子稅務(wù)局中,需要發(fā)票入賬嗎?
機(jī)器折舊費(fèi)屬于直接費(fèi)用還是間接費(fèi)用
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個(gè)稅100元 怎么做分錄
現(xiàn)在還可以報(bào)銷2024年的火車票嗎
個(gè)體工商戶幵勞務(wù)費(fèi)專票開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)稅率?
就是個(gè)人賬戶付的時(shí)候怎么做的?
借 易耗品 貸 應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款 借 應(yīng)付賬款 貸 庫(kù)存現(xiàn)金
你好,你現(xiàn)在可以。再借預(yù)付賬款貸,銀行存款,然后再借現(xiàn)金貸,預(yù)付賬款。
沒(méi)有預(yù)付賬款 那時(shí)候掛的是應(yīng)付暫估款 因?yàn)闆](méi)開(kāi)發(fā)票
你好,沒(méi)關(guān)系的,你可以現(xiàn)在這樣做,因?yàn)橹暗脑捚鋵?shí)已經(jīng)做平了,現(xiàn)在只是把這個(gè)對(duì)公支付一下而已。
但是我現(xiàn)在應(yīng)付暫估款有余額啊
你好,你當(dāng)時(shí)現(xiàn)金沒(méi)有把這筆應(yīng)付賬款付完嗎?
你可以借 易耗品 貸 應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款 借 應(yīng)付賬款 貸 庫(kù)存現(xiàn)金(把這個(gè)金額都寫負(fù)數(shù)) 然后再按發(fā)票借易耗品貸,銀行存款。
因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒(méi)開(kāi)發(fā)票 借 易耗品 貸應(yīng)付暫估款了 借應(yīng)付賬款 貸 庫(kù)存現(xiàn)金 是這樣的
你好,你做紅字憑證沖減,然后重新做就行