你好,你是怎么做的憑證

老師請問,我單位以前是國有企業(yè)事業(yè)單位這個月改制成小型業(yè)會計制度。這個單位是我當(dāng)?shù)氐囊粋€品種品牌麻雞,當(dāng)?shù)卣疄榱吮7N保存的企業(yè),大部分收入來自政府,只有少部分收入來自種雞下的蛋,雞主要是為了保種不銷售。現(xiàn)在問題是以前會計沒有做庫存,這個月改制我要求全部盤點,我實際庫存數(shù)做到帳上去,請問現(xiàn)在該如何做帳?
老師你好,我司有一筆100萬的研發(fā)服務(wù)收入,在上個月已經(jīng)收到款,但是因為財務(wù)采用按合同期分月確認收入的,所以體現(xiàn)著利潤表的收入僅為50萬元,但在資產(chǎn)負債表中會計又把這100萬元計入了應(yīng)收帳款行次,同時因為這筆錢已經(jīng)打進銀行賬戶,所以在貨幣資金中也包含了這100萬元,所以導(dǎo)致資產(chǎn)總額比實際多。請問這種問題如何處理,我們會計記賬方式是否有誤?謝謝
學(xué)堂老師,您好,我公司從今年4月到10月的收入一直未開票,因甲方一直拖欠并且會有2-15%不確定的扣款,我們這邊一直也沒法開票,到年底了想一次性把收入預(yù)估一下,因為公司業(yè)務(wù)在2021年底全部結(jié)束,這種情況下,明年公司沒有費用支出只有收入了,想問一下老師我這兩個月的是不是怎么處理賬務(wù)最合理?
老師,您好,我們是教育培訓(xùn)的,想問下我做經(jīng)營報表時第一行的主營業(yè)務(wù)收入金額不是都是學(xué)生報我們各種班支付的金額對吧,那退費部分怎么處理呢,也在主營業(yè)務(wù)收入里面計算嘛,因為我的主營業(yè)務(wù)收入下面細分科目是a產(chǎn)品、b產(chǎn)品、c產(chǎn)品就是各種班唄,可是我還想要體現(xiàn)退費率這個數(shù)據(jù),這是不是就不好加了?具體我怎么做比較合適呢,老師
25.(8.0分)資料:某公司2022年9月份經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:1銷售產(chǎn)品86000元,其中56000元已收到現(xiàn)款,存入銀行;另有30000元貨款尚未(2)收到上月對外提供勞務(wù)的收入1060元。3支付本月份的水電費1038元。4預(yù)付下半年度房租2400元。5支付上月份借款利息540元。6本月對外提供勞務(wù)而尚未收取的應(yīng)計收入980元。7預(yù)收銷貨款23000元。8本月負擔(dān)年初已支付款項的保險費1000元。9上月預(yù)收貨款的產(chǎn)品本月實現(xiàn)銷售收入18600元。10本月負擔(dān)下月支付的修理費1500元。要求:1分別按照權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實現(xiàn)制計算該公司9月份的收入總額和費用總額。2假如本月再沒有任何費用發(fā)生,分別計算在這兩種方法下的利潤各是多少。為什么會出現(xiàn)這一結(jié)果?
老師電子發(fā)票沒有原件,有查到的截圖可以打印入賬嗎,不像全電發(fā)票可以下載,電子發(fā)票下載不了
老師 我想問下 我公司有實際有兩個公司 ,有個員工從一個公司調(diào)到另一個公司 但是社保還沒有轉(zhuǎn)過來 還再舊的公司 ,但是工資這個月開始在新公司發(fā)放了,這兩個公司我該怎么做工資表呢
老師,您好,9個自行開發(fā)的軟著,資本化支出都是做一起的,那怎么確定每一個軟著的價值呢,怎么入賬每一個軟著的金額
老師,支付房租是掛應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
老師,我們公司負責(zé)幫A公司采購車輛,我們有采購渠道,A公司先打款給我們,然后我們?nèi)フ褺公司采車,采完先上我們公司牌照,B開進項票給我們,然后我們在開銷項票給A,因為賣價肯定要比進價高,但我們只掙服務(wù)費不掙銷售差價,這個銷售差價我們需要退還給A,那么這部分退還的差價我們要開票嗎?如果開票,開什么項目比較合適?還有我們會在差價里扣下我們的服務(wù)費,這種操作模式是否合理?正確操作您有什么建議嗎?謝謝
我有點固定資產(chǎn)的問題
老師,我這邊是事業(yè)單位學(xué)校的賬,現(xiàn)在有個問題就是2012年有一筆學(xué)校對外借款50000元,做賬是借:銀行存款 5萬 貸:其他應(yīng)付款5萬,但是2013年末的期末余額其他應(yīng)收款_借款貸方余額50000元,而2014年錄入期初數(shù)的時候調(diào)了將資產(chǎn)的其他應(yīng)收款-借款5萬(貸方),調(diào)到其他應(yīng)收款_借款5萬(借方),負債類也有一個其他應(yīng)付款_其他從借方 調(diào)到了貸方5萬,而借款后面2014年歸還,現(xiàn)在一直就掛著10萬了,這種怎么調(diào)?
本月社保繳費通知單的費用和銀行扣費怎么不一樣的?
老師,接手一家代理記賬公司的賬,2024.3月之后的銀行帳戶的流手就沒有做,小規(guī)模裝修公司,我接手之后,該補上這個流水,還是不補?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租房產(chǎn)給個人辦公,應(yīng)收租金是2600,租客修理空調(diào)400塊錢在租金中抵減,實收租金2200,我司賬務(wù)處理跟涉稅處理怎么做?
借:預(yù)收-學(xué)費,貸主營業(yè)務(wù)收入
你好,之前的老會計是怎么做的憑證?
老會計收到款就全部直接計收入 借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,實際上只是預(yù)收
你好,這樣子的話,你要么去改他的憑證,要么改你的憑證,因為你們確認了兩次收入。
怎么改呀,七 八年的賬了,能改憑證我就不會問你了
你好,你只需要改今年的就可以了,之前的不用去改了呀。
你的意思是說這七八年你們都做了兩次嗎?
算了,還沒明白我的意思,是他一直這個做法,我沒法改正確,我接手按實際的經(jīng)營做的。
你好,現(xiàn)在他是不是已經(jīng)走了?他如果已經(jīng)走了,,你想按照你的做,你就要沖減他之前做的憑證。
他這種做法不行了,比如學(xué)費都是預(yù)收的,前兩個月金額很大,后面都只有幾 千塊錢,這個報表有什么意義,老板要經(jīng)營報表實實在在每個月的盈利情況。
他的一張憑證都沒看到,我在稅務(wù)系統(tǒng)里看的,都是按收到款就確認收入的。
你好,他的做法確實是不對,你可以做紅字憑證沖減。如果已經(jīng)申報了的話也要去更正申報
我現(xiàn)在是這樣想的,他遷涉的太多了,申報表一下改太多也有風(fēng)險,我就把這一學(xué)期的負數(shù)去沖減原來申報的金額,下學(xué)期就對上了。
你好,是啊,我的想法也是跟你的一樣,所以我說你只需要修改今年就好了。
我不準(zhǔn)備去改他的報表,不動了,就在后面這一學(xué)期沖調(diào)原來的,這個學(xué)期結(jié)束就一切恢復(fù)正軌了。
你好,是的。老師也是這樣子建議