您好,可以的哦,這沒有跨年,將利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,在年度匯繳時(shí)不用調(diào)整了

老師,關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的借款去年計(jì)提了利息費(fèi)用,但沒有收到發(fā)票,公司決定不計(jì)利息,去年計(jì)提的利息要沖回,現(xiàn)在還沒有做匯算清繳,我是不是在匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增,在1月份調(diào)賬時(shí)直接沖財(cái)務(wù)費(fèi)用,還是用以前年度損益調(diào)整,另外,去年是負(fù)利潤,不需要交企業(yè)所得稅,那我調(diào)賬時(shí)不需要考慮所得稅了,是吧,反正沒有交稅
1.某工廠12月份發(fā)生下列收支經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)出售Ⅰ產(chǎn)品一批,售價(jià)50000元,按17%稅率計(jì)算增值稅,貨款已收到存入銀行;(2)按出售Ⅰ產(chǎn)品的實(shí)際銷售成本35000元轉(zhuǎn)賬;(3)按售價(jià)的10%計(jì)算銷售產(chǎn)品應(yīng)交納的消費(fèi)稅5000元;(4)以現(xiàn)金支付產(chǎn)品銷售過程中的運(yùn)輸費(fèi)500元、包裝費(fèi)300元;(5)以銀行存款支付企業(yè)行政管理部門的辦公經(jīng)費(fèi)300元;(6)以銀行存款支付銀行借款利息1700元,其中的1200元是前期已經(jīng)確認(rèn)利息費(fèi)用;(7)以銀行存款支付違約金500元;(8)某企業(yè)將取得的罰款凈收入800元轉(zhuǎn)作營業(yè)外收入,款項(xiàng)已存入銀行。2.計(jì)算、結(jié)轉(zhuǎn)和分配利潤。(1)計(jì)算12月份的利潤總額;(2)按12月份利潤總額的25%計(jì)算應(yīng)交納的所得稅(假設(shè)沒有其他調(diào)整項(xiàng)目)。(3)按12月份稅后利潤的10%計(jì)算應(yīng)提取的盈余公積;(4)將12月份的所得稅轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶;(5)將全年實(shí)現(xiàn)的凈利潤自“本年利潤”賬戶轉(zhuǎn)入“利潤分配”賬戶。
習(xí)題八(一)目的:練習(xí)財(cái)務(wù)成果的核算(二)資料:1.某工廠12月份發(fā)生下列收支經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)出售Ⅰ產(chǎn)品一批,售價(jià)50000元,按13%稅率計(jì)算增值稅,貨款已收到存入銀行;(2)按出售Ⅰ產(chǎn)品的實(shí)際銷售成本35000元轉(zhuǎn)賬;(3)按售價(jià)的10%計(jì)算銷售產(chǎn)品應(yīng)交納的消費(fèi)稅5000元;(4)以現(xiàn)金支付產(chǎn)品銷售過程中的運(yùn)輸費(fèi)500元、包裝費(fèi)300元;(5)以銀行存款支付企業(yè)行政管理部門的辦公經(jīng)費(fèi)300元;(6)以銀行存款支付銀行借款利息1700元,其中的1200元是前期已經(jīng)確認(rèn)利息費(fèi)用;(7)以銀行存款支付違約金500元;(8)某企業(yè)將取得的罰款凈收入800元轉(zhuǎn)作營業(yè)外收入,款項(xiàng)已存入銀行。2.計(jì)算、結(jié)轉(zhuǎn)和分配利潤。(1)計(jì)算12月份的利潤總額;(2)按12月份利潤總額的25%計(jì)算應(yīng)交納的所得稅(假設(shè)沒有其他調(diào)整項(xiàng)目)。(3)按12月份稅后利潤的10%計(jì)算應(yīng)提取的盈余公積;(4)將12月份的所得稅轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶;(5)將全年實(shí)現(xiàn)的凈利潤自“本年利潤”賬戶轉(zhuǎn)入“利潤分配”賬戶。(三)要求:根據(jù)上述資料的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制會(huì)計(jì)分錄。怎么算,怎么寫分錄,謝謝
習(xí)題八(一)目的:練習(xí)財(cái)務(wù)成果的核算(二)資料:1.某工廠12月份發(fā)生下列收支經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)出售Ⅰ產(chǎn)品一批,售價(jià)50000元,按13%稅率計(jì)算增值稅,貨款已收到存入銀行;(2)按出售Ⅰ產(chǎn)品的實(shí)際銷售成本35000元轉(zhuǎn)賬;(3)按售價(jià)的10%計(jì)算銷售產(chǎn)品應(yīng)交納的消費(fèi)稅5000元;(4)以現(xiàn)金支付產(chǎn)品銷售過程中的運(yùn)輸費(fèi)500元、包裝費(fèi)300元;(5)以銀行存款支付企業(yè)行政管理部門的辦公經(jīng)費(fèi)300元;(6)以銀行存款支付銀行借款利息1700元,其中的1200元是前期已經(jīng)確認(rèn)利息費(fèi)用;(7)以銀行存款支付違約金500元;(8)某企業(yè)將取得的罰款凈收入800元轉(zhuǎn)作營業(yè)外收入,款項(xiàng)已存入銀行。2.計(jì)算、結(jié)轉(zhuǎn)和分配利潤。(1)計(jì)算12月份的利潤總額;(2)按12月份利潤總額的25%計(jì)算應(yīng)交納的所得稅(假設(shè)沒有其他調(diào)整項(xiàng)目)。(3)按12月份稅后利潤的10%計(jì)算應(yīng)提取的盈余公積;(4)將12月份的所得稅轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶;(5)將全年實(shí)現(xiàn)的凈利潤自“本年利潤”賬戶轉(zhuǎn)入“利潤分配”賬戶。(三)要求:根據(jù)上述資料的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制會(huì)計(jì)分錄。怎么計(jì)算的,怎么寫分錄,謝謝
(1)出售1產(chǎn)品批,售價(jià)50000按13%稅率計(jì)算增值稅,貨款已收到存入銀行:(2)按出售I產(chǎn)品的實(shí)際銷售成本35000元結(jié)轉(zhuǎn)成本:(3)按售價(jià)的10%計(jì)算銷售產(chǎn)品應(yīng)交納的消費(fèi)稅5000元;(4)以現(xiàn)金支付產(chǎn)品銷售過程中的運(yùn)輸費(fèi)500元、包裝費(fèi)300元:(5)以銀行存款支付企業(yè)行政管理部門的辦公經(jīng)費(fèi)300元;(6)以銀行存款支付銀行借款利息1700元,其中的1200元是前期已經(jīng)確認(rèn)利息費(fèi)用,500元是本期的利息費(fèi)用:(7)以銀行存款支付違約金500元;(8)將取得的罰款凈收入800元轉(zhuǎn)作營業(yè)外收入,款項(xiàng)已存入銀行4要求:針對(duì)以上業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄,井計(jì)算、結(jié)轉(zhuǎn)和分配利潤。e(1)計(jì)算12月份的利潤總額:(2)按12月份利潤總額的25%計(jì)算應(yīng)交納的所得稅(假設(shè)沒有其他調(diào)整項(xiàng)目)。e(3)將12月份的所得稅轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶:e(4)將全年實(shí)現(xiàn)的凈利潤自“木年利潤”賬戶轉(zhuǎn)入“利潤分配”賬戶。“(5)按12月份稅后利潤的10%計(jì)算應(yīng)提取的盈余公積:
老師請(qǐng)問一下,我們收到款了,做的預(yù)收賬款,我們想把收入的時(shí)間確定為服務(wù)完成并開具發(fā)票時(shí),請(qǐng)問這樣要怎么寫在合同上
公司是有限責(zé)任公司,2024年4月之前有一個(gè)個(gè)人股東,2024年未分配利潤70萬左右,2025年一直虧損,有一個(gè)股東是公司做了實(shí)繳,稅務(wù)打電話說這個(gè)個(gè)人股東涉及要交個(gè)稅,說是轉(zhuǎn)增資本,應(yīng)該怎么處理
老師您好,公司為奶制品公司。平時(shí)有奶制品購進(jìn)的時(shí)候會(huì)有搭贈(zèng),假如搭贈(zèng)的是衛(wèi)生紙(或者是其他品類)。 ①衛(wèi)生紙如果銷售的情況下,它的成本算零兒嗎?還是用奶平均勾單價(jià)。 ②衛(wèi)生紙銷售,是其他業(yè)務(wù)銷售還是
老師,不好意思,還想麻煩你幫我看看我美元戶的分錄是否做的正確,第一張是當(dāng)月流水,第一筆是基本戶轉(zhuǎn)給美元戶,第二筆是付的運(yùn)費(fèi)。然后第二張圖是我做的賬務(wù)處理。付運(yùn)費(fèi)的時(shí)候有個(gè)4761.4的差是不是直接計(jì)入?yún)R兌損益?
辦公室裝修一萬五千元計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)可以嗎還是必須單獨(dú)新增個(gè)管理費(fèi)用裝修費(fèi)呢
老師您好,我要開具一張支票,對(duì)方在本月20日去入支票,出票日期寫哪天?這個(gè)怎么算
老師你好,我公司購進(jìn)中石化油料,用于生產(chǎn)期間車輛的油耗,車輛是我公司租賃的,油費(fèi)我公司承擔(dān),請(qǐng)問我需要寫幾筆分錄,油料出庫分錄怎么寫
老師,我張問一下,工程施工用的反光背心,給工人買的被褥啥的生活用品我做什么科目比較好
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?
辦公室裝修一萬五千元計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)可以嗎還是必須計(jì)入待攤費(fèi)用里按期分?jǐn)偅?/p>


老師您好,我是小白,不明白年度匯算清繳不用調(diào)整是什么意思?利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,因做錯(cuò)賬,導(dǎo)致費(fèi)用減少,多交企業(yè)所得稅,不能再調(diào)整了嗎?
您好,咱12月不是調(diào)整過來了么,調(diào)整后賬就是對(duì)的呀
老師,是因?yàn)?2月份賬已經(jīng)調(diào)整,我們年度按照12月份賬務(wù)繳納企業(yè)所得稅,估不用年度調(diào)整;還有利息沒有取得發(fā)票,可以稅前扣除嗎?
您好,1.年度按照12月份賬務(wù)繳納企業(yè)所得稅,估不用年度調(diào)整,是的 2.但是沒有發(fā)票,在年度匯繳還要調(diào)增,因?yàn)槎惙ú徽J(rèn)可無發(fā)票的成本費(fèi)用
好的,太感謝老師了
?親愛的朋友, 祝您工作順利,生活順意~? ?? ? ? ? ? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~