您好,不用備注,按實際的來開
老師你好,我司是一般納稅人,購進的商品貨到但是發(fā)票還沒收到,入庫時暫估入庫,借:庫存商品(金額價稅合計)貸:銀行存款,本月購進的下個月發(fā)票才給開,購進的暫估入庫商品我方已銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本時的單價該怎么結(jié)轉(zhuǎn)還是含稅單價結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本時候 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 我們公司是一般納稅人,用的是個別計價法(銷售一個,結(jié)轉(zhuǎn)一個成本,即確認收入的同時,結(jié)轉(zhuǎn)成本) 這種情況下、 結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額是不需要計算吧?結(jié)轉(zhuǎn)成本金額應該是購進商品取得專票的不含稅價格,或者購進商品時,取得普票的含稅價格嗎? 這樣對嗎?
請教老師:我公司是小規(guī)模納稅人。銷售庫存商品時尚未取得成本發(fā)票。結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本時可不可以用暫估入庫的庫存商品。
資料:某零售企業(yè)(一般納稅人)2017年10月初“庫存商品”賬戶余額15000元,“商品進銷差價”賬戶貸方余額3900元,10月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)。(1)、購進商品取得專用發(fā)票,進價金額43290元.進項稅額7539元款已付商品入庫含稅售價金額58500元。(2)、銷售商品取得含稅售價金額59670元,款已收到現(xiàn)金存入銀行,同時結(jié)轉(zhuǎn)商品銷售成本59670元。(3)、盤點商品,商品實存金額大于賬面金額的差額為150元(售價),原因待查,上月綜合差價率26%。(4)、月末按綜合差價率計算法計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷商品應分攤的進銷差價。(5)、月末按增值稅17%調(diào)整含稅銷售收入,并結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅銷項稅款。(6)月末,計算出本月不含稅商品銷售收入和商品銷售進價成本,并結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”賬戶。要求:①做出上述業(yè)務(wù)的會計分錄。②計算“庫存商品”和“商品進銷差價”賬戶的月末余額,計算月末庫存商品的進價金額。題目都是完整的求每一道題的會計分錄還有要求②
一般納稅人,采購商品,對方3個月后才開進項票來,銷售時結(jié)轉(zhuǎn)成本要含稅價還是不含稅價
公司購買的車,后面分期支付的車款怎么入賬
長期待攤費用金額比較小可以當月入賬當月攤銷嗎?攤銷年限一般為3年嗎?
老師,老板讓我用江蘇政務(wù)注冊一個賬號給他注冊新公司,是注冊新公司用我做法人嗎
老師就是我報了研發(fā)支出,,所有的研發(fā)支出都有加計扣除嗎?
公司沒有實繳注冊資本金,兩個股東,從1000萬減到300萬,減資后股東比例發(fā)生變化,這種需要繳納稅款嗎
電子稅務(wù)局申報財務(wù)報表時,利潤表季報是填7到9月的數(shù)據(jù)還是1到9月的數(shù)據(jù)。
老師,實際業(yè)務(wù)往來中,老板卡付給業(yè)務(wù)員個人的提成沒有發(fā)票,賬務(wù)怎么處理
公戶轉(zhuǎn)款到老板名下另一個公司公戶5萬,備注什么比較好
老師,公司欠股東報銷款,從1月份到9月的,現(xiàn)在想一次性結(jié)清這個報銷款,請問寫一張費用報銷單可以嗎?其他應付款-股東1金額是25114元
小規(guī)模定期定額,季度報稅,如果開票超額度了,用填表式申報嗎?還是讓稅務(wù)局自動申報
好的,謝謝
不客氣,很高興幫你
稅局要是查,我們就如實回答是吧,就說積壓的庫存,便宜處理是吧
是的,是的,就是這樣的