借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款
金稅盤(pán)技術(shù)維護(hù)費(fèi)普票 咋做賬 ,免稅嗎
稅控盤(pán)技術(shù)維護(hù)費(fèi)280,開(kāi)了普通發(fā)票,怎么入賬
每年稅控盤(pán)技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票如何取得?
支付稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi),已經(jīng)收到普通發(fā)票怎么做賬
收到百旺開(kāi)的一張280元稅控技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,如何入賬?
我們公司幫客戶(hù)建了一個(gè)電站,然后每個(gè)月收電費(fèi),這個(gè)電站屬于什么資產(chǎn)類(lèi)別呢?一般按好多年折舊呢?
你好,收到貨款351077.5元鏈未到期,現(xiàn)在融資到賬340367.64元,利息10709.86.怎么記賬
老師幫我算一下負(fù)債率
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則記賬,注銷(xiāo)時(shí),稅控盤(pán)產(chǎn)生的應(yīng)交稅費(fèi)科目的負(fù)數(shù),轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用或者營(yíng)業(yè)外支出
老師,合同負(fù)債/預(yù)收供暖費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)收入怎么做分錄?
勞務(wù)派遣行業(yè)有沒(méi)有真賬實(shí)操老師。我面試成功了要學(xué)習(xí)下
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,外審ISO老師由公司支付住宿費(fèi),審核單位開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以抵扣嗎
請(qǐng)問(wèn)老師 報(bào)銷(xiāo)的火車(chē)票可不可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額
比如:2025年1月份沒(méi)有任何業(yè)務(wù)往來(lái),也沒(méi)有員工沒(méi)有任何費(fèi)用,也沒(méi)有任何憑證.一月份資產(chǎn)負(fù)債表在財(cái)務(wù)軟件上面點(diǎn)擊期末結(jié)轉(zhuǎn)就可以了嗎?還需要把上2024年12月份的科目庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、預(yù)付賬款、期末余額填到2025年的期初,科目:庫(kù)存現(xiàn)金銀行存款,預(yù)付賬款
老師你好,醫(yī)藥行業(yè)毛利率是多少
不是可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎
抵扣的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 負(fù)數(shù)
什么時(shí)候可以抵扣呢,月底嗎?不是走應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)?
你下月要交稅,就在交稅的月份抵減,直接沖,沒(méi)必要那么復(fù)雜