你好,物業(yè)費(fèi)發(fā)票是不需要納稅調(diào)整的。
Q1:公司用員工個(gè)人名義與房東租房子當(dāng)宿舍(一部分是提供給學(xué)員住,一部分是給員工?。繓|未開發(fā)票。然后物業(yè)管理費(fèi)及水電費(fèi)我們自己在物業(yè)交,只取得管理費(fèi)的發(fā)票,水單費(fèi)只是收據(jù)。這種情況下管理費(fèi)可以入公賬嗎?只有收據(jù)的水電費(fèi)可以入公轉(zhuǎn)嗎?宿舍租金未入公賬。
老師,公司通過中介向私人租的住宅,作為辦公場所,房東不配合開租房發(fā)票,公司可以去稅務(wù)局代開嗎?都需要交什么稅呢?還有物業(yè)費(fèi)和水電費(fèi)發(fā)票上都是房東的名字如果只有租房合同可以稅前扣除嗎?中介收的中介費(fèi)沒有發(fā)票公司可以去稅局代開嗎?
我們公司買了一層廠房,把廠房出租給了A公司,當(dāng)時(shí)簽的合同是我們一次性收取對(duì)方10萬包含了一年期的所有房租和費(fèi)用?,F(xiàn)在物業(yè)公司給我們開具了廠房的物業(yè)和水電發(fā)票,請問我們可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎,分錄應(yīng)該怎么做?
您好老師,公司租的辦公室是老板個(gè)人跟房東個(gè)人簽的合同,沒有開房租發(fā)票,所以房租沒有入賬,水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)的也就都沒有入賬,這樣可以嗎?
@潘潘(工商財(cái)稅管家)?有個(gè)問題想請教,1.王秘作為股東,把自己的房子和車,和公司簽寫租房和租車協(xié)議,通常房租水電物業(yè)停車費(fèi)過路費(fèi)都是從王秘個(gè)人賬戶扣費(fèi),他是可以拿發(fā)票來找公司報(bào)銷的對(duì)吧。有沒有必要未來所有開支直接從對(duì)公賬戶扣款,還是說,可以股東個(gè)人先支付,再報(bào)銷。2.股東王秘個(gè)人信用卡為股東李丹的專業(yè)培訓(xùn)費(fèi)支付國外費(fèi)用,如果有發(fā)票,王秘是可以來報(bào)銷的對(duì)嗎?
老師,麻煩問下,如果支付了臨時(shí)工工資,除了臨時(shí)工的工資表,其他啥單據(jù)也沒有。這種情況怎么處理才能在企業(yè)所得稅稅前扣除。 另外是,有一部分報(bào)銷沒有發(fā)票,只有付款截圖,如果沒有發(fā)票是不是要調(diào)出來交企業(yè)所得稅
老師你好,請問做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局不通過給出企業(yè)原因(企業(yè)應(yīng)按企業(yè)所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公允價(jià)值申報(bào)轉(zhuǎn)讓,納稅人需要補(bǔ)充:股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方身份證明,按規(guī)定需要進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估,需要提供具有法定資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)出具的凈資產(chǎn)或土地房產(chǎn)等資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估報(bào)告,計(jì)稅依據(jù)明顯偏低但有正當(dāng)理由的證明材料)。實(shí)收資本是有的,但是凈資產(chǎn)賬面價(jià)值和未分配利潤都是負(fù)數(shù),做的是平價(jià)轉(zhuǎn)讓。凈資產(chǎn)公允價(jià)值填0。不想做資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,還能去怎么修改資料能更讓稅務(wù)那邊通過嗎?
老師:上面的發(fā)票材料名稱,“商品和服務(wù)分類簡稱”這我選什么,還有規(guī)格型號(hào),怎么填。謝謝!
協(xié)議班和取證班的區(qū)別?
小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商給開發(fā)票,可以抵稅不
我司是做貿(mào)易的,拉活豬到廣東賣要收什么稅,如果是屠宰好了之后拉去廣東賣收什么稅?
你好老師,個(gè)人租房年租金30000,房東個(gè)人代開發(fā)票需要繳納多少稅款
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個(gè)點(diǎn)的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個(gè)點(diǎn)的專票。睡的話我就只需要補(bǔ)交五個(gè)點(diǎn)的稅就可以了嗎?
請問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價(jià)格是不含稅價(jià)格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價(jià)20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅260,內(nèi)賬這樣做賬對(duì)嗎?因?yàn)檫@樣我能和客戶的應(yīng)收賬款賬面余額對(duì)的上。 那如果后期開了價(jià)稅合計(jì)1000元的票,我該怎么入賬?