同學(xué),你好 差額做到以前年度損益調(diào)整
請(qǐng)問老師 收到穩(wěn)崗補(bǔ)帖2000元 借 銀存 2000 貸 營業(yè)外收入 2000 合適不 我公司只有一個(gè)基本戶 現(xiàn)在稅局要求??顚S? 收到的穩(wěn)崗補(bǔ)貼2000要再做一筆交納社保的憑證 怎么做憑證
老師,4s店把置換補(bǔ)貼從車款里面扣出來開票和不扣出來開票,都要先替廠家墊客戶,然后廠家返給我們,這兩種情況分別怎么做賬這樣有問題嗎第一種1.實(shí)收和開票差額借:銀行存款-補(bǔ)貼金額貸:其他應(yīng)付款款-客戶補(bǔ)貼金額2.墊付借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款3.廠家補(bǔ)貼到賬借:銀行存款貸:收入第二種1.墊款借:其他應(yīng)收款-代墊廠家補(bǔ)貼貸:銀行存款2.補(bǔ)貼到賬借銀行存款貸其他應(yīng)收款老師,這樣對(duì)不對(duì),由于我們是要給廠家開票,要申報(bào)收入,這兩種賬務(wù)處理是不是有問題,第二種的話怎么提現(xiàn)收入
老師,去年公司收到政府的穩(wěn)崗補(bǔ)貼3600元,我進(jìn)營業(yè)外收入里了,借:銀行存款3600貸:營業(yè)外收入3600;然后期末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,借:營業(yè)外收入:3600貸:本年利潤3600然后今年服務(wù)中心讓提供相關(guān)收支材料,說應(yīng)該把穩(wěn)崗補(bǔ)貼用于養(yǎng)老等社保繳費(fèi)企業(yè)統(tǒng)籌部分的繳納,讓我們?nèi)绻麤]有使用這部分錢的應(yīng)該今年盡快使用然后保存好材料,老師我應(yīng)該怎么調(diào)賬呀這種情況?
按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬,一般納稅人公司收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼和,科技局發(fā)來的創(chuàng)新補(bǔ)貼是計(jì)入什么科目? 公司在一家證券股份公司交了開戶費(fèi)200元,這個(gè)開戶費(fèi)計(jì)入什么科目,之后購買股票會(huì)計(jì)分錄是怎樣寫?
老師 您好 我們農(nóng)業(yè)單位有一部分補(bǔ)貼是給公司,但實(shí)際這個(gè)補(bǔ)貼是農(nóng)戶的 但以前不知道做營業(yè)外收入了 現(xiàn)在要付給農(nóng)戶 賬務(wù)怎么處理
老師請(qǐng)電力局領(lǐng)導(dǎo)吃飯,送禮怎么做賬
代扣代繳的個(gè)人養(yǎng)老金不是其他應(yīng)收款嗎?
企業(yè)未分紅情況說明模板
請(qǐng)問現(xiàn)在繳納往年2023年度企業(yè)所得稅的分錄?還有計(jì)提分錄?
宋生老師 那我直接做成負(fù)數(shù) 這個(gè)沒有紅字發(fā)票也可以做負(fù)數(shù)分錄?
老師,公司注冊(cè)了很多商標(biāo)是準(zhǔn)備以后出售的,應(yīng)該記什么科目呢
老師,自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓人未實(shí)繳,賬上有盈余。轉(zhuǎn)讓價(jià)格可以是0嗎?
我公司建了一棟公寓樓,為了對(duì)外招租搞了些宣傳活動(dòng),這些活動(dòng)費(fèi)用是做管理費(fèi)用,還是進(jìn)銷售費(fèi)用
老師,資產(chǎn)減值損失,是屬于損益類類目嗎?我的賬套里沒有這個(gè)科目,該設(shè)置在哪?或者說它是誰的二級(jí)科目嗎?
法人提現(xiàn)轉(zhuǎn)卡上 支付貨款怎么做分錄呀
貸方以前年度損益調(diào)整,財(cái)務(wù)軟件期末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)借方以前年度損益調(diào)整,貸方利潤分配—未分配利潤,這樣對(duì)嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的