14免稅項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)。
我們抵扣以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額,本期申報(bào)時(shí)候需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,這種情況應(yīng)該填寫(xiě)免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,還是應(yīng)該填寫(xiě)其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形?
老師,出口退稅不抵扣的免稅收購(gòu)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額,填納稅申報(bào)表時(shí),直接減去計(jì)算填列,還是填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那列,謝謝
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,生產(chǎn)型免抵退企業(yè),出口時(shí)增值稅申報(bào)表里面相應(yīng)的免抵退辦法銷售額也正常填寫(xiě)了,后面這些相應(yīng)的免抵退金額在規(guī)定期限內(nèi)沒(méi)有申請(qǐng)免抵退稅,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就必須轉(zhuǎn)出嗎?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
我想問(wèn)下出口企業(yè)不申請(qǐng)退稅進(jìn)項(xiàng)要認(rèn)證嗎 認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)是不是我們平時(shí)認(rèn)證發(fā)票一樣呢,還要在申報(bào)月份做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出免抵退稅不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額那里轉(zhuǎn)出,出口免退稅要認(rèn)真進(jìn)項(xiàng)嗎
(納稅人出口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為,適用免抵退稅辦法的,辦理免抵退稅后,仍符合規(guī)定條件的,可以申請(qǐng)退還留抵稅額;適用免退稅辦法的,相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額不得用于退還留抵稅)為什么免退稅辦法的不得用于退還留抵稅?
老師您好,公司發(fā)放外部人員獎(jiǎng)金,獎(jiǎng)金600元,需要交個(gè)稅150由公司幫承擔(dān)全額,申報(bào)偶然收入按稅前750申報(bào),那交個(gè)人代開(kāi)回獎(jiǎng)金發(fā)票內(nèi)容是,其他現(xiàn)在服務(wù)對(duì)嗎?發(fā)票金額按600開(kāi)還是750開(kāi)?還有以上分錄怎么做
首華物業(yè)供暖三處于2022年5月30日收到維修改造費(fèi)用機(jī)物業(yè)過(guò)渡費(fèi)4,652,000.00元,同時(shí)該月全部收款開(kāi)具了6%稅率的增值稅發(fā)票,按照稅法相關(guān)規(guī)定維修改造工程款3,272,000.00元應(yīng)開(kāi)具9%稅率的增值稅發(fā)票,老師這是屬于什么問(wèn)題?
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償怎么計(jì)算?。啃枰陥?bào)個(gè)稅嗎
老師賬單稅額和開(kāi)票稅額有0.01的差額,怎么調(diào)整
老師,我們之前跟他談的250塊錢(qián)。讓他給我們開(kāi)9%的發(fā)票。稅就是20.64 對(duì)方不同意現(xiàn)在。我們談的價(jià)格235塊錢(qián),對(duì)方給我們開(kāi)3%的純勞務(wù)發(fā)票。稅前是6.84 這個(gè)方案可行嗎?我們賺了還是虧了? 我們公司往上開(kāi)的是9%的發(fā)票。如果他開(kāi)3%給我們就需要交中間的6%。 這樣價(jià)格我們劃算嘛。是賺還是虧?賺了多少?
一個(gè)建筑施工公司承包的項(xiàng)目,可以轉(zhuǎn)包給另一個(gè)公司嗎?
您好,老師,我單位是一個(gè)工廠,剛剛開(kāi)業(yè),新進(jìn)了幾個(gè)小機(jī)器價(jià)值10萬(wàn)左右還有2萬(wàn)左右的配套用的??梢圆挥?jì)入固定資產(chǎn)把,那我計(jì)入什么科目合適
以前商貿(mào)給開(kāi)的發(fā)票,過(guò)了幾個(gè)月了,稅務(wù)讓把發(fā)票沖了。理由是以前沒(méi)有開(kāi)這個(gè)項(xiàng)目的權(quán)限。作為接收發(fā)票的一方如何處理。
A公司代替B公司付廣告費(fèi)給C,c開(kāi)發(fā)票給A,A開(kāi)給B,A收到C發(fā)票入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
開(kāi)票稅點(diǎn)自動(dòng)計(jì)算器,老師這個(gè)表格有嗎?能發(fā)一下啊嗎
好咧,謝謝!
不用客氣,工作愉快