若本公司承擔檢測費用,可少繳企業(yè)所得稅5萬(假設稅率25%),但可供股東分紅的利潤基數(shù)變?。蝗鬊分公司承擔,本公司要多繳5萬所得稅,但可供股東分紅的利潤基數(shù)會增加。哪種更劃算需綜合考慮,如公司現(xiàn)金流狀況、股東分紅規(guī)劃、總分公司財務安排等
老師,現(xiàn)在是我現(xiàn)在要買一輛車,然后一輛車呢。想是公司掏一半錢,我出一半錢。那么我是怎么來處理會合適一點。那是公司。是阿,一次性的,由公司完全采購以后。然后,然后就是一次性掏錢來弄合適呢,還是。就是攻,還是公司出公司部分的 反正把他的就是掏的部分呢,掏完錢剩余的部分貸款,我每月來還呢。另外的話這樣,然后想把車放在這個公司名下。那么這個就是產權問題,該怎么辦?然后我們該怎么約定?還有我,我呢,我是這個公司的股東,也是公司的總經理。不是公司最大的股東。 我麻煩老師就是你給我算一下費用方面的事兒,意思就是說從公司走的話。全公司全款走,我在網站上面。放錢的話是該怎么放?因為我肯定也是領完工資以后給公司。不可能是從我個人的這個存款里給他。那么就是是不是中間會產生了我的個人所得稅,我現(xiàn)在月薪是3萬塊錢。然后而又一個購置稅呀,等等會增加這么多。還是這是要算一個這個方法另外的話。假設剛才收到的貸款,那么貸款的話,我就會變成一個,我不領工資。到公司來,直接把我的工資給到他,就是少領部分工資唄。
老師大概情況是這樣這幾年經營不善,去年賬面虧了30多萬,前年賺了60多萬,大前年也是虧了10多萬。今年我們打算向信貸公司借款,因為想做新的項目,但是這里有個問題,就是B廠商一直有200萬票沒開給我們,我們預付也掛了200多萬,我們和B款項已經結清,這些票開出來其實都是成本,這樣一攤前幾年基本都在虧。信貸公司風控那邊我們過不了,款帶不下來。 我這里大概想了2個粗暴的辦法。第一個 那沒開的200多萬票我們拒不承認,信貸公司查出來的話,我們就說B沒開票給我們,他們屬于無票收入,我們款項已清。預付賬款那我們就說是放在B那邊的貨款,這辦法我覺得風控那邊還是不會信(我不知道風控的原理)。第二個辦法,還是那200多萬票我們不承認,預付那邊叫B這個月給我們打一筆200的款項,就是暫用幾天,先把我們賬面預付沖掉。等風控查過了我們再把預付補回來,200多萬的票叫B今年分次開給我們,我們再分次確認成本。我現(xiàn)在不知道這2種辦法行不行。 (問題有點長,前面問了2次都沒寫完,其實我這里還省略了一些麻煩老師了)
分公司(本公司)4月18日產生了一筆賣給客戶3瓶葡萄干52.5元的訂單金額費,未收到發(fā)票,總公司的人通知我讓做庫存商品暫估入庫,這個會計分錄寫的是借庫存商品 不含稅金額 貸應付賬款 不含稅金額,總公司開給我們的52.5元發(fā)票這月會郵寄給我,52.5是本公司自己承擔(需要把52.5支付給總公司的),因為是樣品所以免費給客戶的,不過這個錢就需要分公司自己承擔支付給總公司了,除了上面我寫的借貸分錄外還用寫其他的分錄嗎?總公司會計跟我說做個預收款,這個預收款是不是寫分錄的意思,是的話分錄寫借,銷售費用? 貸:主營業(yè)務收入? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:庫存商品? ?應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-總公司 是不是做完預收款分錄后去結轉,然后全選憑證記賬,最后全選憑證去結賬是嗎?老師,我寫的對嗎?
老師,我們集團下有一家子公司,子公司的股東承包了子公司的經營權及固定資產不動產等,股東在子公司占30%的股,也擔任法人,因為這個原因所以集團把子公司承包給了股東個人,股東和子公司簽訂承包合同,自負盈虧,每年上交500萬元的承包費,對外所有業(yè)務及開發(fā)票都以子公司為主體,因為前三年疫情原因,經營不太好,股東個人就沒有按時交承包費,去年年底,子公司把股東起訴了了,出了個諒解書,后來股友東付了一部分,但是通過子公司的經營收入從子公司的A銀行卡上轉到另B銀行卡上,然后再從B銀行付到母公司摘要寫的是往來款,母公司用這筆錢來支付當時蓋的廠房及購進設備款項,股東個人沒有用自已的卡支付過承包費,也沒收到子公司的利潤分成,怎么才能和稅務解釋說明子公司和股東承包費不成立?
我在A公司旗下的子公司B衍生的項目組C,我們所有設備費均由子公司B承擔,生產用原材料等費用我們自己承擔,款項是由A公司先墊付,所以機器設備入庫時,我做的分錄: 借:其他應收款-子公司B 貸:其他應付款-母公司A 材料入庫分錄: 借:原材料-XX材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應付賬款-XX供應商, 母公司A代付款時 借:應付賬款-XX供應商 貸:其他應付款-母公司A 但是現(xiàn)在我們項目組有幾條生產線又被子公司B收回去了,我的賬該怎么做呢? 1、涉及到購入的固定資產和租入的固定資產;涉及到車間的裝修材料及裝修費用(報銷款) 2、涉及到原材料(己收貨和未收貨,已付款和未付款) 3、涉及到員工工資,己發(fā)放和未發(fā)放。 我在決算的時候,賬面上該怎么體現(xiàn)出來呢?麻煩老師幫我理一下,把分錄幫我寫一下
大陸生產的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農民工工資30%,農民工工資以工資發(fā)放還是要以農民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
我們是高企,享受15%所得稅稅率,而且有研發(fā)加計扣除,這個檢測費可以入研發(fā)費用,可以免繳納稅費,那是否本公司承擔較好,而且股東分紅按實繳比例享受分紅是嗎?最多可以分多少?有限制嗎?都要交20%個稅?
而且考慮如果本公司向B公司收錢,本公司還要開檢測費發(fā)票,本公司未開過檢測費的發(fā)票,可否用抵消貨款方法本公司:此筆費用借:其他應收款 20 貸:銀行20;本公司向B公司購入貨款:借:材料 20 貸:應付20,對沖,借應付20貸其他應收20?可否?
1.?檢測費承擔:若符合研發(fā)費用列支范圍及加計扣除規(guī)定,由本公司承擔檢測費在稅務上有利,可節(jié)稅。 2.?股東分紅:一般按實繳比例分紅,彌補虧損、提取法定公積金后剩余未分配利潤可分,無絕對上限,個人股東分紅需繳20%個稅,符合條件的居民企業(yè)股東分紅免稅。 3.?往來款對沖:若存在真實相互債權債務關系可對沖,但本公司收檢測費需按規(guī)定申請增加品目開具發(fā)票,不能因對沖免開發(fā)票,要確保合規(guī)處理。
老師早上好,本公司自行承擔可以節(jié)所得稅,如果按15%所得稅,可以減少付3萬的所得稅,但是錢確實也是付出去了20萬,老板估計是考慮到這點。
另外我自己也想到3個辦法,老師幫忙看下,圖中E是本公司,G是B公司
現(xiàn)在E公司已經收到供應商發(fā)票了,也已經付錢給供應商了,賬務上也已經入費用了,進項稅也抵扣了。
你這個辦法也可以
圖中的前三個辦法?第四個辦法,代付代收,供應商打票要改成開給G公司?但是由E公司付錢,再收回G公司錢,這樣G收的發(fā)票和付款單位不對應,有沒有什么問題?
開票不能變,做委托收款或者委托付款的就可以
委托付款委托就是我們本公司付供應商貨款,但是供應商開分公司的抬頭發(fā)票,分公司付款給本公司,有點三角關系,需要開具什么協(xié)議證明嗎
就是委托收款協(xié)議或者委托付款協(xié)議
有沒有樣版?需要三方蓋章承認嗎,如果這樣供貨商開本公司的發(fā)票要紅沖了,本公司還要轉出進項稅,對嗎
對的,這個還得進項轉出的 協(xié)議我手機上沒有呢,明天你再來提問我電腦上發(fā)你可以嗎?明天提問的時候帶上我名字就行,實在不好意思了,因為資料都在電腦上
好的,是需要三方蓋章嗎?我覺得供應商不肯再干這事,畢竟錢收到發(fā)票也開了。應該只能是母子之間交易了,母付的是9個點的含稅20萬,開票給子公司開6個點的20萬還是13個點的20萬劃算呢
委托方和受托方簽就可以的
子公司想要抵扣進項嗎