你好,你可以不清除,中間那個月報0就好了

老師,現(xiàn)在是不是申報的10月份個稅,如果有一個員工9月份離開了,不給申報個稅,是不是要寫她是9月30日離職的?
員工11月1日入職、11月20日離職結算完離職工資后,該員工11月25日又重新入職、12月10日再次離職入職且因為到發(fā)上月工資的時候,且是11月25號到12月10號的工資加起來一起扣稅,扣完個稅之后一起發(fā)給了員工,那這個申報個稅是11月1—20日的申報在11月。而11月25—12月10號申報在12月,同時入職時間改成11月25日,這樣可以嗎
員工11月1日入職、11月20號離職后結清離職工資,后11月27號又再次入職,這兩次沒有達到扣稅的標準所以沒有扣,但11月份個稅申報時要怎么去申報
就是說員工11月5日入職了11月25離職在結清離職工資后,11月28日再次入職12月15日又離職,但還沒到發(fā)上月工資的時候,所以11月28—12月15日的一起發(fā)了,個稅也是兩個月一起扣的,那么在申報個稅的時候是不是申報11月份的時候只申報11月5—25日的離職工資,在申報12月的時候申報11月28—12月15日的
老師,員工9月離職,然后9月份就給她發(fā)了9月份工資,這個個稅是在10月份報還是11月份報
工商銀行下載的電子回單為什么是一個回單一個PDF,怎么樣可以作為一個文件,一個月回單
你好,老師,我們是個體戶,后面又成立為公司前期的庫存怎樣進入公司里面?公司為2025年成立,直接錄期初數(shù)可以嗎?
老師我有筆進項稅額轉出7萬、是出口商品金額不能退稅的,轉出這個金額科目我是借:生產成本7萬,還是借:主營業(yè)務成本呢?貸:應交稅費應交增值稅進項轉出7萬
公司往來亂的很,可能都是以前代付款導致的,現(xiàn)在問業(yè)務員也問不出什么來,那這些賬怎么處理的好?
老師,您好,我公司采購了農戶自產的水果,貨值26萬,現(xiàn)在讓他給我們公司開發(fā)票,他不愿意開票,他說因為怕稅務找他交個人所得稅,請問是不有什么政策文件是農戶自產的農產品銷售所得是免收增值稅和個稅
加工成本是指的什么意思?有公式嗎?
請問老師,愛國擁軍促進會會員費計入什么科目?
老師呀,合作社成員年底分紅3萬,按20%已經交分紅所得稅款,工資發(fā)放了2萬,整年算完不超過6萬收入,那是不是第二年匯算清繳個稅能把交3萬分紅的20%稅款退回來呢
同一區(qū)域,無錫地區(qū)公司變更地址,需要上傳哪些資料
我出口沒有足夠的進項抵免稅怎么辦?
中間10月份的個稅,他離職時已經改為非正常了,10月份沒有申報他,現(xiàn)在還要更正申報10月份嗎?就是把他的10月份補報一下
不用了,你再次改成正常,然后再次申報就可以了。
老師,我改成正常了,然后就報11月的個稅,不用更正10月份的嗎
你好,是的,就是這樣子。