你好10月待認證進項稅額12月轉入進項抵扣
一般納稅人10月份先按照銀行扣除的手續(xù)費出賬了,在11月份或者12月份才取得發(fā)票,要怎么處理業(yè)務?
一般納稅人10月份先按照銀行扣除的手續(xù)費出賬了,在11月份或者12月份才取得專用發(fā)票,進項稅要抵扣,要怎么處理業(yè)務?10月份的快計分錄是借:財務費用 貸:銀行存款
10月份認證了發(fā)票,11月份才做的賬,怎么賬務處理
發(fā)票是9月份開的。在10月份才入賬,但是9 月份進行了抵扣,這種情況要怎么處理
6月份取得原材料進項票當月沒認證,沒入賬,在9月份時抵扣認證后才入賬,可以嗎
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結轉費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期
零申報的企業(yè)應該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
借:應交稅費—應交增增值稅(進) 貸:應交稅費—應交增增值稅—待認證進項稅額