你好,這個(gè)技計(jì)入管理費(fèi)用就可以了。設(shè)備要正常計(jì)提折舊。

老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買(mǎi)的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買(mǎi)B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷(xiāo)時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開(kāi)票,但是我沒(méi)有票,叫我朋友給我開(kāi),款沒(méi)次打到他那里,今天給我說(shuō)款轉(zhuǎn)不出來(lái)了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來(lái)的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對(duì)外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎


計(jì)提的設(shè)備折舊計(jì)入什么科目,稅法規(guī)定未用的設(shè)備不能計(jì)提折舊,計(jì)提的折舊可以稅前扣除嗎?
你好,這個(gè)計(jì)入借管理費(fèi)用,折舊費(fèi),貸累計(jì)折舊。 你有發(fā)票的話是可以扣除的。
11月份有業(yè)務(wù),但是業(yè)務(wù)量不多,且對(duì)方單位要求先對(duì)賬后再給開(kāi)發(fā)票(11月份維修的,12月份對(duì)賬,對(duì)賬后開(kāi)發(fā)票時(shí)間還未確定),11月份的收入比設(shè)備折舊/人員工資少,這種情況,12月份確認(rèn)收入嗎?成本如何確定?
你好,你等十二月確認(rèn)收入算了
可以按照實(shí)際的金額來(lái)確認(rèn)成本。維修人員的工資做成表。
維修人員的工資做成本
確認(rèn)的成本計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是勞務(wù)成本?
你好,這個(gè)你做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就好了。
也可以在11月計(jì)入勞務(wù)成本,然后12月再確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
11月份做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,就出現(xiàn)收入0,有成本的情況了。
你好,你把11月只計(jì)入到勞務(wù)成本。
人員工資/設(shè)備折舊/領(lǐng)用的材料全部計(jì)入勞務(wù)成本嗎?
你好,是的。都計(jì)入勞務(wù)成本
直接都用這個(gè)先歸集。