先算出給金川公司開(kāi)票的不含稅銷售額:100/(1%2B13%)≈353.98萬(wàn)元,銷項(xiàng)稅額約為46.02萬(wàn)元。 假設(shè)稅負(fù)率為3%,算出應(yīng)繳增值稅約10.62萬(wàn)元。 得出需要的進(jìn)項(xiàng)稅額約35.4萬(wàn)元,若商貿(mào)公司發(fā)票稅率為13%,其含稅金額約304.49萬(wàn)元。不過(guò)這種做法有虛開(kāi)發(fā)票的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

老師,小規(guī)模納稅人的利潤(rùn)表上的稅金及附加的數(shù)是增值稅及附加稅申報(bào)表及附件一的哪個(gè)數(shù)值呀
老師,今天11月11日,申報(bào)個(gè)人所得稅,所屬期10月的,是以10月份的工資表(11月才發(fā)10月的工資)為基礎(chǔ)申報(bào),還是以10月份發(fā)了多少工資(發(fā)9月份的)為基礎(chǔ)申報(bào)?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司工商注銷和稅務(wù)注銷哪一個(gè)先完成?
董老師,在線不,有房地產(chǎn)問(wèn)題咨詢您
老師,為什么有些通行費(fèi)稅額是0,而有些業(yè)務(wù)員拿來(lái)的發(fā)票有稅額可以抵扣呢?
受益人信息要備案嗎,股東沒(méi)變化
老師我想問(wèn)一下,公司買的7800元的打印機(jī),我是要做固定資產(chǎn)一會(huì)每個(gè)月折舊嗎還是做費(fèi)用比較好
老師好,建筑公司給我公司開(kāi)的建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票我公司要代繳個(gè)稅嗎?
您好,開(kāi)具出口發(fā)票時(shí)型號(hào)與關(guān)單要一致嗎?
你好!老師,我想問(wèn)一下公司有其他業(yè)務(wù)收入的,沒(méi)開(kāi)發(fā)票的,是不是跟主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合并到未開(kāi)票收入里邊,一塊報(bào)稅。


是的老師,這種就是幫忙走賬的,我問(wèn)了下商貿(mào)公司稅率就是13,那我們是不是要讓對(duì)方給我們開(kāi)304.49萬(wàn)(價(jià)稅合計(jì)數(shù))的發(fā)票呢,
稅負(fù)率這塊我還不太懂,我每個(gè)月就是按實(shí)際發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)抵稅后繳納增值稅的
稅負(fù)率就是稅額除以不含稅收入 哪里不懂呢
這個(gè)我明白了老師,那我可以跟對(duì)方說(shuō)給我們開(kāi)票是304.49萬(wàn)元對(duì)嗎
同學(xué)你好 嗯 是這樣的 你可以再自己計(jì)算一下
感謝老師,我想在問(wèn)下增值稅的10.62是怎么算的,我有點(diǎn)沒(méi)太明白
這個(gè)是353.98*3%計(jì)算出來(lái)的 按不含稅收入乘以稅負(fù)率計(jì)算的