你好,其實進項稅與銷項稅按現(xiàn)在的會計制度是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
老師,有一張進項票沒有入賬,我直接認(rèn)證再進項稅額轉(zhuǎn)出了,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時分錄怎么做?
老師,轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進項稅額,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,沒有轉(zhuǎn)入進項稅額,怎么做分錄調(diào)整
之前未認(rèn)證的進項發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到了待認(rèn)證進項稅額,如果把增值稅進項發(fā)票一次性都認(rèn)證了,怎么做分錄啊
之前未認(rèn)證的進項發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到了待認(rèn)證進項稅額,如果把增值稅進項發(fā)票一次性都認(rèn)證了,怎么做分錄啊
接待客戶,住宿費開的專票,需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?我公司進項都先下待認(rèn)證進項稅,認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)到進項稅,收到發(fā)票: 借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費 其他應(yīng)收款—待認(rèn)證進項稅 貸:現(xiàn)金 月末一塊結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證進項稅 借:應(yīng)交增值稅—進項稅 貸:其他應(yīng)收款—待認(rèn)證進項稅 需要轉(zhuǎn)出的進項稅怎么會計分錄?
當(dāng)年報關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
那怎么繳納增值稅
你好,你用銷項減去進項的金額,然后繳納。
我需要的是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的一系列分錄
你好,你自己看這里這里說的很詳細(xì),很全面。https://www.shui5.cn/article/fd/109426.html