如果不考慮其他的扣除,6萬以內(nèi)是不需要交稅的。 如果有其他的扣除,比如專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除、健康保險(xiǎn)這些都可以抵扣
你好,我是一般納稅人,今年到7月底公司銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,7月也是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,沒有可抵扣的進(jìn)項(xiàng)了,所以要交增值稅,但是賬務(wù)上面庫存確還有很多,請(qǐng)問庫存商品余額和進(jìn)項(xiàng)稅額有關(guān)系嗎?造成這種問題的原因是什么呢?
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,開始持股方有做實(shí)繳,再進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,受讓方需要把實(shí)綿的這部分轉(zhuǎn)給開始持股方嗎
1、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年購入一處含增值稅市場(chǎng)價(jià)格為327萬元的倉庫,2024年將該倉庫與乙公司的一棟辦公樓進(jìn)行互換,支付給乙含增值稅109萬元的差價(jià)款,當(dāng)?shù)仄醵惗惵蕿?%。則甲應(yīng)繳納的契稅為( )萬元。
@樸老師,我想問下,一個(gè)個(gè)人銷售藝術(shù)畫,請(qǐng)問需要繳納什么稅費(fèi)?有沒有合理的規(guī)避方式?實(shí)操中怎么操作?
老師我想問下,現(xiàn)在深圳合伙企業(yè)和個(gè)人獨(dú)資企業(yè)都一定要報(bào)送權(quán)益性投資報(bào)告嗎,實(shí)操上是怎么做的呢
老師,離職后仲裁協(xié)商給了35000申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,這報(bào)稅上,主表銷項(xiàng)稅額跟附表1,數(shù)據(jù)差了一分錢,怎么辦
公司國(guó)內(nèi)采購設(shè)備,然后租給國(guó)外,租的時(shí)間3年或5年,這種情況采購的配備進(jìn)項(xiàng)可以退稅嗎
老師您好,總公司和分公司都是小規(guī)模納稅人,分公司不可以獨(dú)立核算,要匯總企業(yè)所得稅和增值稅,是分公司所有的收入都要和總公司合并在一起申報(bào)嗎?
個(gè)人從事代理記賬業(yè)務(wù),有個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照,還需要什么?
就是他和工資是一樣。
是把全年的合并的可以扣的都加起來抵嗎,其他老師說除了減全年60000,專項(xiàng)附加,還不大于12萬都不交稅,那是什么政策
這個(gè)是匯算清繳, 他有條件的。你預(yù)繳的時(shí)候交了個(gè)稅, 但是累計(jì)收入12萬以內(nèi)。你如果需要匯算清繳補(bǔ)稅的話,可以免于匯算清繳 就是和兩處工資,一處工資交了個(gè)稅,另一處沒有交的。
還是沒明白,預(yù)繳的時(shí)候有交稅,然后年終獎(jiǎng)也要交稅,還有去做匯算,這樣就可以12萬內(nèi)不交稅 兩處工資,一處工資交了個(gè)稅,另一處沒有交的這個(gè)什么意思
對(duì)的是的你在我們單位上班,給你6000塊錢,每個(gè)月扣除5000之后,這1000×3%交了個(gè)稅。你在另一處工資是5000或者是5500,匯算清繳的時(shí)候,這兩處合并在12萬以內(nèi),應(yīng)該需要補(bǔ)稅的。假設(shè)沒有其他的扣除,但是國(guó)家給你免了
像您說的,一邊6000,1000交了3%的稅,另一邊5000不用交稅,這樣可以嗎,一邊有交就行, 合并匯算時(shí),一定是每月都交稅,還是說有的月份沒交,這樣12萬用不用交稅
只要預(yù)繳過個(gè)稅就行,沒有說必須每個(gè)月都要交。
好的,就是只要預(yù)繳過就可以享受12萬步交稅 沒有報(bào)兩處個(gè)稅,只報(bào)一處個(gè)稅,有預(yù)繳可以享受嗎
可以的,可以享受的
那如果員工每個(gè)月6000,有時(shí)交了個(gè)稅,有時(shí)沒交,年底12月他工資6000+年終獎(jiǎng)1萬,那他16000,扣除5000,比如沒有其他扣除了,我12月申報(bào)要交11000*3的個(gè)稅嗎,還是說沒到12萬,12月不用交了
我12月申報(bào)要交11000*3的個(gè)稅嗎 是的 交個(gè)稅
你預(yù)繳根本享受不了12萬。
預(yù)繳累計(jì)扣除費(fèi)用最多一年6萬。
預(yù)繳那還是超過了要交稅,都交了,那12萬還是享受不到呀
所以收入在一個(gè)企業(yè)里面沒有用, 你只有分多個(gè)企業(yè)才可以
好的,然后個(gè)稅合并的還有一個(gè)不超36000是不交稅對(duì)嗎,合并的是36000以下不算稅,36000以上的才交吧 合并申報(bào)那16000減5000,剩11000,沒超36000,是不是不用交稅
你好,如果沒有其他的扣除,你的應(yīng)納稅所得額只要是大于0了,就得交 36000以內(nèi)的稅率3%。
哦哦,看錯(cuò)了,對(duì)了, 就是合并申報(bào),也是按扣5000專項(xiàng),專項(xiàng)附加這些扣除
是的對(duì)的是的對(duì)的是的