你好,這個是住房還是商業(yè)用房?
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計提過減值準備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
個人住房出租給我們做辦公用
這是我問我們這邊稅務(wù)的,老師能否教下怎么計算嗎?我們是1-10月份租金共84400,要開這個數(shù)的發(fā)票
你8萬多是多長時間的租金?
2024年1-10月份的總額84400
每個月就8000多。 這個需要增值稅1.5%。 印花稅是萬分之5,個稅10%,房產(chǎn)稅2%。
個稅這部分,有個修繕費用,這個要扣除嗎?我看上面寫4000元以上,減除20%的費用,
你好,是的,是可以扣除20%
84400-84400×1.5%=83134,然后用83134×個稅10%=8313.4,再拿8313.4-8313.4×20%=6650.72這是個稅繳納部分的,老師,你幫我看下對嗎?
主要是個稅部分,我不太理解怎么計算
你好,這個比較麻煩,要按不含稅收入減去附加稅,然后*0.8*0.1
0.8就是扣除20%費用,0.1就是10%個稅嗎?那我是要按照不含稅收入算出增值稅后,然后減去附加稅,之后得出來的數(shù)據(jù)才×0.8×0.1嗎
你好,對的,就是這樣子,是的,就是你說的這樣。
是不是拿不含稅的那個金額減去增值稅和附加稅后,得出來的數(shù)才×0.8×0.1?
你好,是的,就是這樣子理解。
房產(chǎn)稅也是按照不含稅萊計算嗎
房產(chǎn)稅是直接拿84400×2%嗎
你好,房產(chǎn)稅也是按不含稅的來算。
拿增值稅的那個不含稅×2%嗎
你好,是的,就是這樣子算。