同學(xué),你好 是可以的

老師,請(qǐng)問(wèn)一下有家公司2015年成立的,今年12月我們接手,之前人家一直是0申報(bào),沒(méi)有票據(jù),沒(méi)有稅盤,沒(méi)有對(duì)公戶。工資也是2015年0申報(bào)到現(xiàn)在,0申報(bào)就是法人一個(gè),這個(gè)有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)????法人說(shuō)他公司一直都是0申報(bào)的
老師你好,我想咨詢一個(gè)問(wèn)題。就我這邊兒就是這個(gè)月剛剛接到一家客戶是一般納稅人,他們?cè)瓉?lái)代賬公司的財(cái)務(wù)報(bào)表什么的都還沒(méi)有交過(guò)來(lái),但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報(bào)了,我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒(méi)有,就只知道他第12月份沒(méi)有開(kāi)票,企業(yè)所得稅申報(bào)表我可以先按第三季度的那個(gè)數(shù)據(jù)給填上去,然后后期。匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)整嘛,因?yàn)橐郧皼](méi)有做過(guò)一般納稅人
老師,一般納稅人,以前注冊(cè)了一個(gè)分公司,一直都沒(méi)用。稅也一直沒(méi)報(bào)過(guò)。前幾個(gè)月稅務(wù)局讓我們給總公司所得稅備案,這個(gè)月給發(fā)現(xiàn)分公司有個(gè)未申報(bào)提醒,進(jìn)去后有財(cái)務(wù)報(bào)表未申報(bào),以前都沒(méi)有的,那現(xiàn)在是不是零申報(bào) 提交
公司原先是小規(guī)模納稅人,當(dāng)時(shí)有個(gè)供應(yīng)商給我們開(kāi)了專票,現(xiàn)在公司轉(zhuǎn)為一般納稅人了,因?yàn)楹贤兏?,供?yīng)商要把之前開(kāi)的專票紅沖,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)影響銷項(xiàng)稅嗎。 注:我們到現(xiàn)在還沒(méi)開(kāi)過(guò)票
請(qǐng)問(wèn)一下,我公司2022注冊(cè),2022年一直都做有工資正常做賬正常申報(bào),但是2023年到現(xiàn)在沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生,沒(méi)有做賬稅務(wù)都是0申報(bào),現(xiàn)在從5月開(kāi)始有開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬本記錄要怎么銜接啊,要把前面沒(méi)有做的賬重新做了(每個(gè)月就隨便做個(gè)工資),申報(bào)也要更正呢還是怎么弄
我公司是購(gòu)售電企業(yè),我公司采購(gòu)的電力線纜,再轉(zhuǎn)賣給其他公司,我公司可以開(kāi)這個(gè)貨物的發(fā)票嗎?稅率是多少?
車輛維修費(fèi),賦碼那個(gè)
老師好,旅游公司開(kāi)的代訂機(jī)票費(fèi)6%電子普票,沒(méi)有行程單,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,您好,我公司自行開(kāi)發(fā)了幾款軟著,如果要賣給其他公司使用權(quán),開(kāi)票怎么開(kāi),開(kāi)幾個(gè)點(diǎn),我們自行開(kāi)發(fā)的軟著入無(wú)形資產(chǎn)還是庫(kù)存商品呢
老師,公司可以給個(gè)體工商戶的法人直接轉(zhuǎn)賬嗎?轉(zhuǎn)的話需要代扣稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)和繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn),如果個(gè)人個(gè)稅補(bǔ)交稅款 +滯納金 對(duì)個(gè)人有什么影響嗎?
老師,其他公司向我公司借款20萬(wàn),這個(gè)利息一般怎么算?需要開(kāi)票嗎?
老師好!請(qǐng)問(wèn)公司內(nèi)部的食堂采購(gòu)食材,發(fā)票可以開(kāi)專票進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師,本月公司名稱變更了,財(cái)務(wù)軟件的賬套變更為現(xiàn)在的名稱該怎么操作,有什么影響沒(méi)有?


是17年以前開(kāi)的發(fā)票哦,現(xiàn)在也是沒(méi)有收入的,本月就開(kāi)一個(gè)紅沖的發(fā)票,當(dāng)初交了費(fèi)用的是不是還需要睡覺(jué)退稅呀
同學(xué),你好 嗯嗯,是的1