同學(xué),你好 其他業(yè)務(wù)收入 和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 ,一般做到貸方

借:銀行存款113 貸:主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13 登記銀行存款日記賬的時候在借方登記113嗎?
我要出租固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:累計(jì)折舊 對嗎?
1借:應(yīng)付賬款-北京長虹72000貸:銀行存款720002借:其他貨幣資金-外埠存款180000貸:銀行存款1800003借:在途物資151000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)25610貸:其他貨幣資金-外埠存款1766104借:銀行存款3390貸:其他貨幣資金-外埠存款33905、借:應(yīng)收賬款58500貸:主營業(yè)務(wù)收入50000應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)85006、借:銀行存款58500貸:應(yīng)收賬款58500
支付水費(fèi)做的借其他業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸銀行存款 收到墊付的水費(fèi) 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))銀行存款 對嗎
借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨(dú)資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機(jī)器價格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒有發(fā)票,如何入賬?


以前收的水電費(fèi)做在了借方, 現(xiàn)在收多了把錢退回去應(yīng)該做什么憑證?
以前收的水電費(fèi)做在了貸方, 現(xiàn)在收多了把錢退回去應(yīng)該做什么憑證?
同學(xué)你好 一摸一樣的分錄,金額借方負(fù)數(shù)
可是以前做的是收款憑證 現(xiàn)在得做付款憑證
可以 貸:主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入? 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)? ?負(fù)數(shù) 貸:銀行存款