那個(gè)不能抵扣的,你們是用于福利
老師,我單位是新設(shè)一般納稅人,自己種的糧食和蔬菜是免增值稅和所得稅嗎?我們銷售是否可以開具免稅的增值稅發(fā)票?收到的種子進(jìn)項(xiàng)普票可以按照價(jià)稅合計(jì)金額計(jì)算的9%抵扣嗎?謝謝謝謝!
老師,請問一下木業(yè)公司。購買木材 農(nóng)民自產(chǎn)自銷的,是不是可以稅局代開發(fā)票免稅普票給我們抵扣10%???
我們是一家建筑公司,有食堂,經(jīng)常會跟菜農(nóng)民買蔬菜,但他們提供不了發(fā)票,像這種情況,菜農(nóng)們能不能去稅務(wù)局代開發(fā)票給我們公司?如果能開的話,有限額嗎?像這種免稅的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,我們能9%進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師,我們公司每個(gè)月給食堂買菜,發(fā)票是一家公司開過來的,然后打款打給個(gè)人,就是這個(gè)菜店的老板,開票人也是他,這種操作可以嗎,收的發(fā)票是公司,付款給個(gè)人
老師,我們公司每個(gè)月給食堂買菜,發(fā)票是一家公司開過來的,然后打款打給個(gè)人,就是這個(gè)菜店的老板,開票人也是他,這種操作可以嗎,收的發(fā)票是公司,付款給個(gè)人。發(fā)票上開的是某蔬菜店
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個(gè)產(chǎn)品,產(chǎn)品價(jià)格也不同,有些材料是共同領(lǐng)用的,有些按按款式領(lǐng)用不同,很多材料按公斤入貨,細(xì)小多,領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算,應(yīng)該按什么方法計(jì)算成本?
收到增值稅,出口退稅應(yīng)該怎么做?分錄啊
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。?! 老師,7月份加工費(fèi)全盤算的是和對賬周期的加工費(fèi),我司對賬(6/26-7/25)周期是7月的,我看她7月加工費(fèi)又含6月的發(fā)票,艾。我核算成本難道全部按對賬周期算嗎?委外成本,自已生產(chǎn)成品入庫也按(6/26-7/25)周期算成本嗎
算付現(xiàn)成本,期間費(fèi)用的固定成本和變動成本是不是要加上?算EBIT,期間費(fèi)用的變動成本和固定成本是不是要減掉?
老師,合伙企業(yè)買賣A股港股,主要是為了短線投資的。會計(jì)上怎么做賬務(wù)處理?交易費(fèi)用是計(jì)入成本還是投資收益?
應(yīng)付債券不屬于流動負(fù)債嗎
我單位是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,去年重復(fù)計(jì)了6.2萬成本,今年發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該做紅字沖銷分錄,是不是借主營業(yè)務(wù)成本-6.2萬,貸應(yīng)付賬款-6.2萬,這樣就能把多計(jì)的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤分配一般是自動結(jié)轉(zhuǎn)的,如果可以自動結(jié)轉(zhuǎn),我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補(bǔ)這個(gè)金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務(wù)局更正去年的申報(bào)表
如果金蝶軟件有自動結(jié)轉(zhuǎn),我是否只需要做沖紅分錄即可,如果是手動結(jié)轉(zhuǎn),那個(gè)分錄怎么做,我之前年度都是虧損,足夠彌補(bǔ)所得稅,是不是需要去稅務(wù)局更正申報(bào)表就行了。
重慶建材銷售板材增值稅稅負(fù)率大概是多少
普票怎么勾選,麻煩說說詳細(xì)步驟
哦。如果我是中間商買進(jìn)來再進(jìn)行出售的話是不是就可以計(jì)算抵扣?
那個(gè)不是自產(chǎn)的,他本身是攤販,不是自產(chǎn)的,不能計(jì)算抵扣
但是他去稅局代開發(fā)票的時(shí)候是提供的自產(chǎn)自銷證明去代開的免稅發(fā)票呀
關(guān)鍵是你怎么知道他是自產(chǎn)自銷的嗯?有證明嗎?
他去稅局代開的時(shí)候拿了證明去的,他開完以后把證明復(fù)印了一份跟發(fā)票一起給我們的
現(xiàn)在你們是計(jì)入福利費(fèi)不能抵扣的