這個有沒有彌補完?你可以看下上年的匯算清繳。正常來說是彌補完了才要交。
老師,我想問下,我財務利潤報表2020年最后一人季度總利潤是盈利的,但我上年度是虧損的,如果彌補上年度的虧損是不用交所得稅的,那我這個季度需要計提所得稅不?
老師,我一季度虧2千,二季度盈利3萬塊,申報企業(yè)所得稅自動彌補以前年度虧損了,我三季度是虧損1萬,但是本年累計利潤總額還是盈利的,我申報企業(yè)所得稅自動跳的彌補以前年度虧損了,這樣是對的嗎
老師我們今年第三季度報所得稅是截止9月底是盈利,彌補以前年度虧損后,還是盈利,交了所得稅,如果第四季度全年納稅所得額又變成虧損了,那我第三季度交的所得稅是不是就是預交稅了
我是小規(guī)模納稅人,23年1季度有利潤,上一年有虧損,我報一季度所得稅,彌補以前年度虧損是0,就得交稅了。我需要先報完年報,虧損額就出來了是嗎?
每季度報企業(yè)所得稅時,利潤總額可以彌補以前年度虧損嗎?我怎么報第一季度所得稅時不能彌補以前年度虧損?查看去年的報表第三季度和第四季度卻是可以彌補年度虧損的。
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項稅減去進項稅,這個進項就是,賣出去那臺車對應的所有的的進項稅,不包括,開進來的,其他的專票進項稅?
獨資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進貨時又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務費,我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應的一筆分錄,還有一個問題是,他們說服務費沒有給開發(fā)票做無票收入會有風險,那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務費的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
1季度沒報年報,又開發(fā)票了,所以2季度彌補得
你好,有的地方它是不能夠直接彌補的。你那邊能夠彌補應該就沒問題??聪到y(tǒng)的設置。 你如果想知道是不是彌補完了就還得看以前年度的匯算清繳。
2季度有利潤老師你看我的利潤所得額是28339.86上年虧13586.61彌補完了又交了192.32,那么第三季度為什么還彌補以前年度虧損呢
他是按照總的金額來的。正常來說是不用彌補了,但是你彌補的金額可能在表上還是有的。因為它是按照總的金額來的