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固定資產(chǎn)入庫,發(fā)票已到,入賬了,折舊也計提了很多個月了。現(xiàn)在固定資產(chǎn)有問題,退回廠家,發(fā)票沖紅,廠家也退款,賬務(wù)要怎么處理

2024-11-28 13:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-11-28 13:08

同學(xué),你好 之前入的固定資產(chǎn)要紅沖,折舊都要紅沖

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快賬用戶6338 追問 2024-11-28 13:09

會計分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2024-11-28 13:09

同學(xué),你好 你之前分錄發(fā)一下

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快賬用戶6338 追問 2024-11-28 13:13

借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:其他應(yīng)付款 次月提折舊的時候 借:制造費用-折舊費 貸:累計折舊

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齊紅老師 解答 2024-11-28 13:15

借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? ? 負數(shù) 貸:其他應(yīng)付款? 負數(shù) 借:制造費用-折舊費? 負數(shù) 貸:累計折舊? 負數(shù)

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快賬用戶6338 追問 2024-11-28 13:19

折舊費沖紅可以匯總做一筆分錄嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-28 13:20

同學(xué),你好 是可以的

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快賬用戶6338 追問 2024-11-28 13:21

還有一個增值稅有點疑問,原來是做了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -待認證進項稅額 現(xiàn)在拿到紅票怎么做

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齊紅老師 解答 2024-11-28 13:22

同學(xué),你好 做負數(shù)就行了

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快賬用戶6338 追問 2024-11-28 13:24

分錄不涉及進項轉(zhuǎn)出?

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齊紅老師 解答 2024-11-28 13:25

同學(xué),你好 不用,你這個開具紅字發(fā)票,直接負數(shù)就行

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快賬用戶6338 追問 2024-11-28 13:29

問題是,收到紅字發(fā)票,增值稅附表二直接會出來這個數(shù)據(jù)。不做進項轉(zhuǎn)出不對呀

問題是,收到紅字發(fā)票,增值稅附表二直接會出來這個數(shù)據(jù)。不做進項轉(zhuǎn)出不對呀
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齊紅老師 解答 2024-11-28 13:29

同學(xué),你好 你填,填在進項稅額轉(zhuǎn)出里面

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同學(xué),你好 之前入的固定資產(chǎn)要紅沖,折舊都要紅沖
2024-11-28
你好,對方給你開紅字發(fā)票,這個是專票還是普通發(fā)票的抵扣了嗎?
2023-07-26
您好 把固定資產(chǎn)入賬的分錄紅沖 計提折舊的分錄也紅沖就好了 然后進項稅額轉(zhuǎn)出
2024-07-03
借應(yīng)付賬款、貸固定資產(chǎn)、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅、金錢轉(zhuǎn)出,借累計折舊,借管理費用負數(shù)等
2023-12-28
那他后面還會重新給你開發(fā)票嗎?
2022-02-28
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