同學(xué),你好 之前入的固定資產(chǎn)要紅沖,折舊都要紅沖
固定資產(chǎn)已經(jīng)入賬,計提折舊。后來因型號不對,及未到貨的問題,廠家降低了合同價格。這個固定資產(chǎn)怎么調(diào)整,如何進行賬務(wù)處理
欠廠家的固定資產(chǎn)一半欠款,現(xiàn)在對方公司注銷了,錢不用我們付了,發(fā)票也沒給我們開,固定資產(chǎn)入賬折舊了的,現(xiàn)在掛賬的欠款怎么處理? 沒有發(fā)票已折扣的的要不要調(diào)整呢??
我公司有一臺車間使用的固定資產(chǎn),已經(jīng)用了一年也計提了一年的折舊,現(xiàn)在原價退回廠家,請問之前已經(jīng)計提的折舊要怎么做賬?
老師,購入固定資產(chǎn)使用一段時間產(chǎn)生了折舊,后期設(shè)備有問題,固定資產(chǎn)退回廠家,但退款金額比購入時減少了,固定資產(chǎn)退回的發(fā)票怎么開?購入和退回的差價怎么入賬?
老師:上月固定資產(chǎn)退回,進項也抵扣了,折舊也提了,對方開了紅字發(fā)票,賬務(wù)處理怎么做
鋼管進項規(guī)格27給客戶開銷項26.7,這樣可以嗎
銀行開立一般戶還需要向銀行報備嗎?
老師之前會計做賬可能加稅合計庫存商品了,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么改過來呢?
個人所得稅專項扣除標準是多少,例如員工一月4500,二月5800,二月是不是在不考慮專項扣除會涉及個稅
老師晚上好,我勞務(wù)公司是一般納稅人準備接一單業(yè)務(wù),就是專門發(fā)放工資的派遣,開勞務(wù)發(fā)票是按照6%的開專票,我公司需要收取對方的多少個稅點 才合理才不會虧本呢,這個稅點又是怎么個計算,老師給指點一下,謝謝
從事簡單會計工作幾年了,但不算很有天賦,最近有會計研究生和mba研究生,從就業(yè)前景看老師們建議考哪個比較好,想聽聽建議,謝謝
哪里填的不對呢提交不了
無票支出該怎么處理 轉(zhuǎn)給員工 他線下采買
我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè),有商品出口業(yè)務(wù), 我們的業(yè)務(wù)模式是代其他公司出口賺取傭金,但是對方公司的開具的進項發(fā)票的進項稅額是我們墊付的,我們公司今天結(jié)匯金額是1385261 進項發(fā)票開具的不含稅金額是1371398 這樣計算出來的換匯率約等于1,這樣合理嗎?
樸老師回答 宿舍員工電費智能電表充值,最終收款電費到公司賬戶上,如何入賬啊
會計分錄怎么做
同學(xué),你好 你之前分錄發(fā)一下
借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:其他應(yīng)付款 次月提折舊的時候 借:制造費用-折舊費 貸:累計折舊
借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? ? 負數(shù) 貸:其他應(yīng)付款? 負數(shù) 借:制造費用-折舊費? 負數(shù) 貸:累計折舊? 負數(shù)
折舊費沖紅可以匯總做一筆分錄嗎
同學(xué),你好 是可以的
還有一個增值稅有點疑問,原來是做了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -待認證進項稅額 現(xiàn)在拿到紅票怎么做
同學(xué),你好 做負數(shù)就行了
分錄不涉及進項轉(zhuǎn)出?
同學(xué),你好 不用,你這個開具紅字發(fā)票,直接負數(shù)就行
問題是,收到紅字發(fā)票,增值稅附表二直接會出來這個數(shù)據(jù)。不做進項轉(zhuǎn)出不對呀
同學(xué),你好 你填,填在進項稅額轉(zhuǎn)出里面