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你好,老師我們是小規(guī)模納稅人,之前收到客戶的轉(zhuǎn)賬,我計入未開票收入了,現(xiàn)在我們又給客戶退了一部分款,我應該怎么做賬?

2024-11-27 13:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-11-27 13:37

你好,是因為有退貨,是嗎?

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快賬用戶4690 追問 2024-11-27 13:39

我們是垃圾處理的,之前客戶給轉(zhuǎn)了一年的垃圾處置費,現(xiàn)在我們把業(yè)務轉(zhuǎn)讓給別的公司了,后續(xù)的費用客戶直接交給新的公司,我們就把后面的費用退費了

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齊紅老師 解答 2024-11-27 13:41

你好,這個你借。主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。 貸銀行存款

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快賬用戶4690 追問 2024-11-27 13:45

系統(tǒng)提示:主營業(yè)務收入 方向不正確,會對利潤表的取值公式造成影響。

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齊紅老師 解答 2024-11-27 13:46

你好,這個沒關(guān)系的,你實際有發(fā)生這個業(yè)務就行。

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你好,是因為有退貨,是嗎?
2024-11-27
同學你好:沖紅重新開始,沖紅發(fā)票做賬。將已經(jīng)入收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的對沖回來。
2021-07-06
同學,你好 紅字沖銷之前的分錄
2022-07-08
借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 無票收入
2021-03-28
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-未交增值稅
2024-10-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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