同學(xué)你好,2022年屬于疫情期間,稅局給直接退回后,沒(méi)有要求在增值稅申報(bào)上體現(xiàn) 只是后來(lái),稅局通知要收時(shí),稅局就自動(dòng)收走了,

2022年4月以后小規(guī)模免增值稅,在增值稅納稅申報(bào)表里面應(yīng)該怎么填寫(xiě)?填第幾行?
老師好!我是小規(guī)模季度申報(bào),2022年4至6月,只有2022年4月開(kāi)了發(fā)票20萬(wàn),申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),我填在哪一行?
您好老師,我公司是小規(guī)模納稅人,2022年12月紅沖了一張發(fā)票金額是50000元和2022年3月一張發(fā)票金額30000元稅率都是1%的發(fā)票,從4月份都是免稅發(fā)票現(xiàn)在要申報(bào)增值稅,稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表要怎么填寫(xiě)?
網(wǎng)上說(shuō)納稅調(diào)整欄只有稅務(wù)局查賬后需要調(diào)整賬目才需要填寫(xiě) 我們公司2021年年末有一筆預(yù)收賬款掛賬 沒(méi)做收入 沒(méi)開(kāi)發(fā)票 而是在2022年4月份做了收入開(kāi)了發(fā)票 稅務(wù)局查賬說(shuō)是收入延遲交稅了 要補(bǔ)滯納金 現(xiàn)在需要更改增值稅申報(bào)表 我就想是不是需要在2021年12月份申報(bào)表里的納稅調(diào)整欄填寫(xiě)收入正數(shù) 在2022年4月份申報(bào)表里納稅調(diào)整欄填寫(xiě)負(fù)數(shù) ?因?yàn)楫吘刮?022年四月份開(kāi)了發(fā)票 交了稅了
老師,我們上月繳納了2022年12的增值稅和附加稅,在填報(bào)2月份的納稅申報(bào)表時(shí),本月繳納稅金那欄是只填交的增值稅金額還是要把附加稅加上?
社保年度繳費(fèi)工資申報(bào)是填寫(xiě)實(shí)際的工資還是填寫(xiě)最低基數(shù)?
老師 如果我是16年高中畢業(yè) 自學(xué)考的初級(jí)并參加會(huì)計(jì)工作 23年報(bào)考的高起專 26年高起專畢業(yè) 那我26年能考中級(jí)嗎
我想接觸自然人與企業(yè)之間的關(guān)系,但是在電子稅務(wù)局上解除關(guān)系的地方出現(xiàn)這個(gè)對(duì)話框是什么意思呢?
支付了廣告費(fèi),未拿到發(fā)票。賬務(wù)處理,為什么使用其他應(yīng)收款科目,而不適用預(yù)付賬款科目
老師 我想問(wèn)一下考中級(jí)是需要專科畢業(yè)5年且工作年限5年還是??飘厴I(yè)只要工作年限5年就可以
收到摩托車以舊換新的補(bǔ)貼款需要交增值稅嗎
公司對(duì)公貸款的利息,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)出來(lái)嗎
一般納稅人開(kāi)出發(fā)票是600多條,不同東西的配件,錄單必須一個(gè)個(gè)錄嗎?可以直接五金配件,然后一個(gè)總價(jià),數(shù)量全部相加,這樣錄憑證嗎
公司聘請(qǐng)的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒(méi)有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請(qǐng)退休人員
計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi),可不可以每個(gè)月按不同的方式和不同的比例計(jì)提?比如這個(gè)月按成本比例,下個(gè)月按收入比例?


那2022年2月份稅費(fèi)延期繳納,在申報(bào)表怎么填
我記得當(dāng)時(shí)是,申報(bào)和 正常是一樣的, 就沒(méi)有要求延期的稅金進(jìn)行申報(bào) 后來(lái),稅局給出通知,從2023年1月開(kāi)始 ,陸續(xù)往回收 所以,2023年申報(bào)時(shí),一邊收正常申報(bào)的,一邊就直接把延期的收走了,
這是當(dāng)時(shí)的流水記錄, 增值稅申報(bào)表上沒(méi)有讓填寫(xiě)
有一筆發(fā)生在所屬期2022年2月的稅費(fèi),延期到2023年一月才繳納的。2022年2月增值稅申報(bào)表怎么填
同學(xué)你好 2022年2月的報(bào)表,就是正常填寫(xiě)的 比方說(shuō) 1)銷項(xiàng)稅按照開(kāi)票系統(tǒng)自動(dòng)抓取 2) 進(jìn)項(xiàng)稅按照認(rèn)證洗頭膏自動(dòng)抓取 3)得出要交稅額, 4)后續(xù)退回到賬上 5)2023年補(bǔ)交 所以,我是不是 理解錯(cuò)你的意思了
第一:2022年1月份發(fā)生一筆增值稅以及附加稅當(dāng)時(shí)申報(bào)就繳納了,后來(lái)到了2022年4月份又把2022年1月份繳納的稅退回來(lái)了。到了2022年8月又把1月的稅費(fèi)再次繳納 第二:2022年2月發(fā)生一筆增值稅以及附加,當(dāng)期沒(méi)繳納,到了2023年1月才繳納的。 問(wèn)題2022年1月,2月,4月,8月以及2023年1月增值稅申報(bào)表怎么處理
同學(xué)你好,那我沒(méi)理解錯(cuò)你的意思 因?yàn)樵鲋刀惿陥?bào)都已經(jīng)報(bào)過(guò)了。 所以。不用做任何處理了
延期的,后來(lái)又補(bǔ)的。 這些都不用做處理。 就是你的財(cái)務(wù)帳上做好登記 比方說(shuō) 退回來(lái)了 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 稅局 再次繳納時(shí) 借 其他應(yīng)付款 稅局 貸 銀行存款
現(xiàn)在那個(gè)申報(bào)表數(shù)字不對(duì) 有一個(gè)留底數(shù) 那個(gè)留抵是2022年1月份的增值稅,事實(shí)是這個(gè)數(shù)是已經(jīng)繳納了的
是這樣的,只要你能證明 這個(gè)稅已經(jīng)交過(guò)了。 報(bào)表就讓錯(cuò)著就行,不用再申報(bào)了。
那不行吧!下次有增值稅拿這比抵扣咋辦?事實(shí)是沒(méi)有抵扣的了哦
這樣會(huì)影響下次申報(bào)數(shù)字的
你的報(bào)表上 多交為負(fù)數(shù)。 對(duì)應(yīng)的行 也顯示負(fù)數(shù), 這就說(shuō)明交過(guò)了, 因此??梢院雎缘?。
不怕下次拿這筆抵扣嗎?
有時(shí)候 稅局后臺(tái)顯示數(shù)據(jù)。和我們企業(yè)端口 還存在不一樣的。 如果不放心。到稅局柜臺(tái)查一下顯示情況, 且 問(wèn)一下稅局。要不要處理。
就是去預(yù)約號(hào)去前臺(tái)修改嗎?
對(duì)的,帶著身份證去
我以為我自己可以改,但又有點(diǎn)怕
明白了。不用怕。這都好幾年稅局沒(méi)找你。那就說(shuō)明 稅局后臺(tái)顯示 沒(méi)問(wèn)題的,
就算如果真錯(cuò)了。也不會(huì)說(shuō),財(cái)務(wù)人員要承擔(dān)刑事責(zé)任, 錯(cuò)了改正就行。少交稅了 補(bǔ)上就行, 只要不是故意的就行。 更何況你家報(bào)表也沒(méi)問(wèn)題