您好,確實是虧本賣,那有原因的,是車輛故障么,這些資料要有,要不稅務是不認的, 您看損失的資料 該公告第二十七條規(guī)定:存貨報廢、毀損或變質(zhì)損失,為其計稅成本扣除殘值及責任人賠償后的余額,應依據(jù)以下證據(jù)材料確認: (一)存貨計稅成本的確定依據(jù); (二)企業(yè)內(nèi)部關于存貨報廢、毀損、變質(zhì)、殘值情況說明及核銷資料; (三)涉及責任人賠償?shù)?應當有賠償情況說明; (四)該項損失數(shù)額較大的(指占企業(yè)該類資產(chǎn)計稅成本10%以上,或減少當年應納稅所得、增加虧損10%以上,下同),應有專業(yè)技術鑒定意見或法定資質(zhì)中介機構(gòu)出具的專項報告等.

我們公司是旅游行業(yè)的,就是以充值的方式充在一個平臺,然后那個平臺我們訂機票,他會給我們開票,開的是預付款充值?,F(xiàn)在是因為疫情的原因,好多票都退了。然后我們就想要從這個充值卡里面把錢給取出來。但之前那個充值系統(tǒng)那部分錢的票他已經(jīng)開給我們了。已經(jīng)入賬了。然后呢我想說要退錢的話,想讓他們給我們開紅票吧,這樣就沖掉,但是他們說不能開紅票。想讓我們這邊退多少錢給他開多少的票過去。老師你覺得這樣的處理方式行不行?就比方說我們現(xiàn)在要需要他在賬戶上退了50萬。那么他的意思就是說,我們必須開一張50萬的發(fā)票給他
我們公司是旅游行業(yè)的,就是以充值的方式充在一個平臺,然后那個平臺我們訂機票,他會給我們開票,開的是預付款充值。現(xiàn)在是因為疫情的原因,好多票都退了。然后我們就想要從這個充值卡里面把錢給取出來。但之前那個充值系統(tǒng)那部分錢的票他已經(jīng)開給我們了。已經(jīng)入賬了。然后呢我想說要退錢的話,想讓他們給我們開紅票吧,這樣就沖掉,但是他們說不能開紅票。想讓我們這邊退多少錢給他開多少的票過去。老師你覺得這樣的處理方式行不行?就比方說我們現(xiàn)在要需要他在賬戶上退了50萬。那么他的意思就是說,我們必須開一張50萬的發(fā)票給他
租了一個地方,然后呢,但是這個租賃這個承租方出租方呢,是個人,然后呢,我們一個人就是我們會把錢打到個人的那個賬戶上去,然后但是他那個房本兒卻是國有資產(chǎn)的,然后現(xiàn)在有一個問題,就是說我們希望他能給我們開票,但是我不知道這塊兒存不存在什么風險,因為稅務局能否是給我們開具這樣的一個發(fā)票?,F(xiàn)在是存在這個問題,而且還一個問題,就是說我們這個就是他這個人吧,還不出面,他要求讓我們自己說他會給我們相應的這個合作,對,就是房本兒吧,就是所謂的他跟國有資產(chǎn)那邊兒的,這個的一個租賃協(xié)議,還有他的身份證讓我們?nèi)ラ_一些,所以這塊兒我不知道存在有一定的風險。
老師我是自己公司,然后去年我有十多張發(fā)票,當時開票人員把目錄輸入錯誤,然后今年我們的合作單位,然后就把去年的十多張票找出來,要我重新開,大概的金額在100萬左右吧,然后我想問一下,如果現(xiàn)在我開這個紅字發(fā)票。對方單位是要我重新把那個發(fā)票開給他,他說開藍字發(fā)票和紅字發(fā)票,然后這樣的話就能這個平衡,但是我這邊公司的會計他就不愿意做,他說這個特別麻煩,說到時候的話稅局會要求我們這邊什么要補稅呀,這些所以說我就不明白我的合作單位那邊的話,他說我開那個紅色發(fā)票和藍字發(fā)票,這樣開了對沖,然后就沒有任何問題,但是我的會計說問題很多,他說甚至可能很麻煩,可能會稅局的話要要求我補稅,所以說我的問題就是想咨詢你一下,到底哪個說的是正確的?
老師,問個問題,就是我們是賣汽車的,我們有兩個公司,a公司跟b公司,為了開發(fā)票,然后開給買我們車的人15%的發(fā)票,比如我們開發(fā)票15萬,有5萬的多開的,實際成本10萬,然后他們再開進來5萬的服務費,然后再把這私下的稅點給我們打進來,這個是賣汽車跟網(wǎng)約車的公司,老師能明白啥意思嗎
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務
如果企業(yè)啟用ERP,財務記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費,安措費,措施費,間接費用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢
年終獎是年底一次性計提還是每月計提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財務狀況啦
老師,有個公司準備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬元,實收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒有錢了,如果現(xiàn)在增資15萬,之后用這錢還款老板的9萬元,剩余的留作經(jīng)營再經(jīng)營幾個月發(fā)工資,這樣可行嗎?
老師,請問這家公司今年的年報已經(jīng)填報完了嗎