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你好老師 小規(guī)模公司 固定資產(chǎn)冰柜購買3200元,凈資產(chǎn)80元,已經(jīng)折舊完了?,F(xiàn)在處理了200元,實(shí)際收入到手是200現(xiàn)金,不考慮稅費(fèi)等怎么做會(huì)計(jì)分錄

2024-11-22 13:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-22 13:06

借固定資產(chǎn)清理80 借累計(jì)折舊3120 貸固定資產(chǎn)3200 借銀行200 貸固定資產(chǎn)清理%2B銷項(xiàng)200 借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入

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快賬用戶5583 追問 2024-11-22 13:09

你好老師 那借固定資產(chǎn)清理是多少 貸營業(yè)外收入是多少呢?

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齊紅老師 解答 2024-11-22 13:12

200/(1%2B1%)-200/(1%2B1%)*1%-80 算出來就是你要的數(shù)據(jù)

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快賬用戶5583 追問 2024-11-22 13:16

實(shí)際收入就是 200元,不考慮稅費(fèi)

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快賬用戶5583 追問 2024-11-22 13:18

那就是借固定資產(chǎn)清理120元 貸營業(yè)外收入 120元 是嗎不考慮稅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2024-11-22 13:18

同學(xué)你好 那就是120元的哦

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快賬用戶5583 追問 2024-11-22 13:24

那實(shí)際收入200元和這個(gè)營業(yè)外收入不沖突是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-22 13:27

同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)不沖突

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借固定資產(chǎn)清理80 借累計(jì)折舊3120 貸固定資產(chǎn)3200 借銀行200 貸固定資產(chǎn)清理%2B銷項(xiàng)200 借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入
2024-11-22
借固定資產(chǎn)清理160, 累計(jì)折舊3040, 貸固定資產(chǎn)3200, 借銀行存款500, 貸固定資產(chǎn)清理500÷1.01, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅500÷1.01×1%, 借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入500÷1.01-160。
2024-10-21
借固定資產(chǎn)清理1835 累計(jì)折舊34865 貸固定資產(chǎn)36700 借銀行存款2500 貸固定資產(chǎn)清理2427.18 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅24.27 營業(yè)外收入48.55 借固定資產(chǎn)清理592.18 貸資產(chǎn)處置損益592.18
2025-02-22
你好,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2024-10-08
1.?固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: - 固定資產(chǎn)賬面價(jià)值為資產(chǎn)凈值2762.5元,將其轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理。 - 分錄為: 借:固定資產(chǎn)清理 2762.5 累計(jì)折舊 52487.5 貸:固定資產(chǎn) 55250 2.?收到出售價(jià)款: - 出售獲得30000元,增加銀行存款。 - 分錄為: 借:銀行存款 30000 貸:固定資產(chǎn)清理 30000 3.?結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: - 固定資產(chǎn)清理貸方余額為30000 - 2762.5 = 27237.5元,表明處置產(chǎn)生利得。 - 分錄為: 借:固定資產(chǎn)清理 27237.5 貸:資產(chǎn)處置損益 27237.5
2025-01-08
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