借:管理費(fèi)用5000 貸:銀行存款4500 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅500
開(kāi)票金額與實(shí)際支付金額有出入怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,合同約定支付50000,實(shí)際只需支付45000元,但是開(kāi)的發(fā)票金額是5萬(wàn)怎么處理?
老師請(qǐng)問(wèn)我們按比例支付設(shè)備款項(xiàng),假如合同簽訂設(shè)備款1萬(wàn)元,第一次對(duì)方開(kāi)票50%,5000元,我們支付5000,第二次對(duì)方開(kāi)票45%,4500,我們支付4500,剩下的500元做為質(zhì)保金,未開(kāi)票,同事也沒(méi)有辦會(huì)簽單,那我們還需要掛帳嗎
本來(lái)付5000元貨款,因?yàn)閷?duì)方違約扣除500元,最后支付4500元的貨款,但是對(duì)方開(kāi)了5000元發(fā)票過(guò)來(lái),怎么做賬
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)下合同約定提供6%稅率的發(fā)票,如果提供3%的發(fā)票,就要從開(kāi)具發(fā)票總額中扣除3%支付款項(xiàng)。那扣除3%在甲乙雙方賬務(wù)上怎么處理?如:開(kāi)具100元(含稅3%發(fā)票),因不能開(kāi)具6%稅率的發(fā)票,實(shí)際付款時(shí)只付97元。那不用支付3%的款項(xiàng)怎么賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)老師,支付房租30000元,開(kāi)具的房租發(fā)票也是30000元,扣除2000元的維修費(fèi)用,實(shí)際支付28000的房租,該怎么做賬呢
老師,麻煩問(wèn)一下,就是我們?nèi)绻_(kāi)發(fā)票的話,同一張發(fā)票可以開(kāi)有稅點(diǎn)的,還有免稅的嗎?
老師我7月開(kāi)6月工資扣社保個(gè)人部分是扣的7月的是吧
今年退回去年的支付出去的貨款,發(fā)票也做沖紅了,在查看應(yīng)付賬款本年累計(jì)需要再減去這個(gè)沖紅的數(shù)字嗎?
老師,麻煩問(wèn)一下,我們4月份發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,然后紅沖的話,因?yàn)槲覀兩藤Q(mào)企業(yè)品種特別多,可不可以單獨(dú)把開(kāi)錯(cuò)的這部分紅沖還是必須把整張發(fā)票做紅沖?
往來(lái)重分類(lèi)只影響當(dāng)期,不影響期末嗎
老師,付款沒(méi)拿到票,咋入帳?
老師,我們店日常用的牛奶是專(zhuān)賣(mài)店搞特價(jià)的,因?yàn)槭翘貎r(jià)奶,對(duì)方不給開(kāi)發(fā)票,但是3或5個(gè)月,他們答應(yīng)給找點(diǎn)發(fā)票,我日常做賬有支出有收據(jù),沒(méi)有發(fā)票,突然某個(gè)月有了張他家的發(fā)票,后面幾個(gè)月又沒(méi)有了,這樣的賬怎么做?每次都不超500元
請(qǐng)問(wèn)老師,加工費(fèi)怎么入賬?
本月有一筆出口收入,成交方式CIF,做賬時(shí) 借 應(yīng)收賬款 CIF×匯率 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口收入 其他應(yīng)付款-貨代公司 其他應(yīng)付款做賬時(shí),需要按美元×匯率顯示么,還是直接按正常放多少元就行
員工為臨時(shí)工,沒(méi)有和單位簽訂勞動(dòng)合同,申報(bào)個(gè)稅時(shí)任職受雇從業(yè)類(lèi)型應(yīng)該選哪種?
那這個(gè)稅的500元要怎么平賬呢?
申報(bào)的個(gè)稅的時(shí)候就沖平了
已經(jīng)去稅局代開(kāi)了發(fā)票,完稅了。不用申報(bào)個(gè)稅??鄣?00元是因?yàn)樗緛?lái)要開(kāi)專(zhuān)票的,現(xiàn)在開(kāi)普票,所以扣500元?,F(xiàn)在這500元要這么做賬務(wù)處理。
那個(gè)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入就是