你好,同學 做賬 差額先補提社保 借管理費用社保 貸應付職工薪酬社保 繳納分錄 借應付職工薪酬 貸銀行存款
老師 你好! 22年10月新入職的一位員工,他10月到12月社保是正常參保的,但是10月到12月個稅全部是在23年1月申報的,而且公司10月到12月沒有做他的工資表,就把他10月到12月的工資表在23年補做了,請問這樣做合理嗎
老師好,請問23年計提的員工工資,是不是只要在24年做匯算清繳結(jié)束之前支付了就可以稅前扣除,如果是23年的年終獎的話是不是必須得在23年12月31日之前支付出去才能算做23年的費用稅前扣除,如果24年1月支付了23年的全年一次性獎金,那么這個費用就屬于24年了
老師,2月份因調(diào)基數(shù)。導致補繳2023年1月-12月社保。錢已付過了。我現(xiàn)在做的這個分錄對嗎?
老師好!老師,24年1月份是發(fā)23年12份的工資,但是社保申報是1月份的,24年1月份社?;鶖?shù)有上漲,這樣的話,實發(fā)工資時代墊社保與申報表有差額,這樣要怎樣處理呀,謝謝老師!
你好,我公司23年12月份有3個人計提了工資和社保,工資是1月份支付的,那我在工商年報時工資要填嗎,社保要填嗎
支付電費,但未收到發(fā)票 這筆業(yè)務分錄怎么入帳 次月收到發(fā)票又怎么做分錄入帳
老師,我們銷售商品給對方開普票,出庫是按含稅還是不含稅,我們是一般納稅人
你好老師個體戶經(jīng)營超市我想在進銷存里面查找這個月的庫存商品總共進了多少錢的貨是不是庫存銷售的金額就是這個月的庫存商品
老師,請問工資有個稅的分錄是這樣做嗎?
客戶讓新增人員報工資,往前補 6 個月,我想買補在這個月,但是收入怎么填?每個月是報 4500,我如果補報 6,收入就是 6×4500=27000,那這樣就產(chǎn)生個稅了,怎么補報才行呀
電子稅務局在哪里勾選認證,
沖減收入的會計科目怎么做
老師,我們這邊是小規(guī)模,1月份收到8500元,并發(fā)了貨,6月份收到5600,也發(fā)了貨,8月份收到9000元,也發(fā)了貨,這三項23100元,在8月份,客戶開了一張只有一項23100元的發(fā)票 ,5600元在第一季度作為無票收入報了稅,5600元在第二季度沒報稅,我這個帳要怎么處理呢?
能源包干入賬問題 公司與外部公司簽訂了能源供應服務合同,約定對方承擔我們所有能源系統(tǒng)改造費用,我們不承擔任何投資費用,后期維保也是對方負責,合同期內(nèi)系統(tǒng)產(chǎn)權(quán)歸對方所有,我們向?qū)Ψ街Ц赌茉促M,對方向各能源公司支付,對方開票項目是能源費,合同結(jié)束后以一院價格將節(jié)能系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓給我們,項目開始時,要先付對方一筆定金啟動項目,后期定金轉(zhuǎn)為能源包干費,問題是1、這筆定金及能源包干費,我們用什么科目核算?2、項目結(jié)束后,若我們以一元價格接受了這個系統(tǒng),要怎么入賬?固定資產(chǎn)嗎?原值一元?還要折舊嗎?若不是資產(chǎn)那用什么核算?3、合同還約定了雙方分享節(jié)能收益,節(jié)能收益是什么意思呢?我們的節(jié)能收益以及付給對方的節(jié)能收益怎么入賬?
老師,怎么查企業(yè)的稅務登記 有沒開通
補提的費用直接做24年1月嗎?還是
是的,直接做在24年1月份
這張憑證我該怎么做分錄,之前的法人往來掛的其他應收(目前余額為負),這張憑證他附言是演出費等
可以直接轉(zhuǎn)到費用科目
好的謝謝
不客氣,同學,周末愉快