那個是在年末才結轉, 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
老師,您好!20年補了一筆19年的分錄,將以前年度損益調整(金額是24057.32)結轉到本年利潤-未分配利潤后,在申報20年調整這個月的資產(chǎn)負債表時,需要調整本年利潤-未分配利潤的年初數(shù)嗎?謝謝!
老師,您好!20年補了一筆19年的分錄,將以前年度損益調整(金額是24057.32)結轉到本年利潤-未分配利潤后,在申報20年調整這個月的資產(chǎn)負債表時,需要調整本年利潤-未分配利潤的年初數(shù)嗎?謝謝!
老師,下午好!我現(xiàn)在年末結轉本年利潤到利潤分配—未分配利潤,金額是12月份利潤表里的本年累計凈利潤呢還是12月份科目余額表上本年利潤的余額,兩個數(shù)據(jù)對不上,希望老師指點一下,謝謝!
老師您好,1.本年利潤是每月月末結轉還是年末結轉,還是都可以?2.如果每個月末結轉是不是要在總賬上設個本年利潤科目,明細上還設個本年利潤科目嗎?3.是否還要設個未分配利潤?4.如果本月本年利潤借方余額,如何做利潤分配的分錄?5.如果不是每月結轉利潤,是不是該怎么辦就怎么辦?
老師,我想請教您一個問題: (1)股東固定每個月分紅是如何寫分錄? (2)每個月分紅前需要把本年利潤結轉到未分配利潤里面去嗎?
你好,老師,關于在公司兼職的人員,發(fā)工資是走現(xiàn)金好還是要走公賬?走公賬是不是也要申報個稅?
我是一家旅游公司,我公司景區(qū)幫其他企業(yè)打廣告,這個廣告收入怎么賬務處理,謝謝!
老師,我要把其他應付款的賬戶,在應付賬款里設同樣的供應商名稱,從其他應付款調到應付賬款應該怎么做賬,摘要應該怎么寫呢
老師,請問做貿易的話,簽定了采購合同,貨物不回本廠,由對方發(fā)貨,是不是我這邊簽訂了銷售合同之后,我這邊要開發(fā)票的話,必須要讓對方提供發(fā)貨清單我這邊才能開票
老師,我想問下,公司沒有注冊地址怎么辦
你好老師,北京餐飲申請農(nóng)產(chǎn)品免稅抵扣,應該怎么操作
請問一般納稅人計提公費經(jīng)費是一個月提一次,還是季度提一次?
老師好,我想問下企業(yè)用幾級殘疾可以免企業(yè)殘保金?
老師我想問一下,我們有3個公司,在其中一個公司交社保,沒簽合同,在簽合同的公司發(fā)工資的,在其他兩個公司也發(fā)工資的,在簽合同的公司和交社保的公司交個稅的,現(xiàn)在當事人在這兩個交個稅的公司投訴我們,說一個公司沒簽合同帶他報個稅說從未任職該公司,S局要求我們提供合同和花名冊,另一個公司簽合同的公司說報的收入不符,到S局投訴我們,現(xiàn)在我應該怎么處理,s局現(xiàn)在要求這兩個公司提供合同,流水,花名冊,我現(xiàn)在怎么處理,謝謝老師
半路接回來公司,錄入初始數(shù)據(jù)顯示已經(jīng)平衡了,領導說利潤表和財務表數(shù)據(jù)有誤,麻煩幫忙看一下哪里對不上
月末不需要嗎,那資產(chǎn)負債表內沒有這個本年利潤,就填到未分配利潤是不
是的,就是那樣子的
好的,感謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。