購(gòu)進(jìn) 借: 無(wú)形資產(chǎn) 貸: 銀行存款
老師,麻煩請(qǐng)教一下9月份開始,公司沒(méi)有全員交社保也是允許的,主要是員工跟公司之間的隱患問(wèn)題是嗎?
老師你好:這個(gè)為什么不用售價(jià)減去損益
老師,公司買了二手車怎么入賬
在2025年補(bǔ)了2024年每個(gè)季度的無(wú)票收入,賬應(yīng)該怎么做?季度報(bào)表和年度匯算清繳都改過(guò)了
老師,我們有食堂,食堂買菜的費(fèi)用,記入福利費(fèi),用通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡嗎?
老師 超過(guò)銷售額的部分計(jì)入哪里?
個(gè)體工商戶可以不開公戶嗎,直接私戶收錢
老師,請(qǐng)問(wèn)公司給員工購(gòu)買社保,員工社保個(gè)人部分沒(méi)有扣員工的,公司承擔(dān)了,匯算的時(shí)候。個(gè)人部分需要調(diào)增嗎?
老師結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)庫(kù)里面沒(méi)有,怎么估庫(kù)存,數(shù)量,單價(jià)怎么確定
老師,我們小規(guī)模期間的合同,現(xiàn)在變更為一般納稅人了,開票也只能是13個(gè)點(diǎn)了對(duì)吧
攤銷 借 管理費(fèi)用 240/5 貸 累計(jì)攤銷 240/5
購(gòu)進(jìn):借:無(wú)形資產(chǎn)240 貸:銀存240 攤銷:借:管理費(fèi)用 48 還是46,貸:累計(jì)攤銷4846
46怎么做啦
處置 借 銀行存款100 借 累計(jì)攤銷 240/5*2 貸 無(wú)形資產(chǎn) 240
處置 借 銀行存款100 借 累計(jì)攤銷 240/5*2 借 資產(chǎn)處置收益 44 貸 無(wú)形資產(chǎn) 240
你好,資產(chǎn)處置損益
從分錄上看46就沒(méi)有提顯出來(lái)
攤銷 借 管理費(fèi)用 240/5 貸 累計(jì)攤銷 240/5=48 48 沒(méi)有46