你好,這個(gè)你出庫,但是沒有確認(rèn)收入的時(shí)候,可以先借發(fā)出商品,貸庫存商品。等你確認(rèn)收入的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)成本。

增值稅和所得稅稅負(fù)怎么計(jì)算
增值稅報(bào)稅系統(tǒng)中有未開票收入,填過附表1的第一行的第5列和第六列了,主表還要修改嗎?
老師,累計(jì)50萬元的裝修費(fèi)可以直接進(jìn)費(fèi)用,不攤銷嗎?
老師,自己做的賬怎么檢查錯(cuò)誤呢
公司招聘的人員放在靈活用工平臺(tái),這些人員和靈活用工平臺(tái)簽訂合同,由靈活用工平臺(tái)申報(bào)個(gè)稅,每月公司和靈活用工平臺(tái)結(jié)算這種可以嗎?
公司招聘的人員放在靈活用工平臺(tái),這些人員和靈活用工平臺(tái)簽訂合同,由靈活用工平臺(tái)申報(bào)個(gè)稅,每月公司和靈活用工平臺(tái)結(jié)算這種可以嗎?
我想回,我的免費(fèi)實(shí)操里哪一個(gè)是同銷售中央空調(diào)并安裝相似實(shí)務(wù)
銷售中央空調(diào)并安裝企業(yè)什么時(shí)候確認(rèn)收入,預(yù)收到客戶款項(xiàng)是放什么科目
我單位購買的材料由干對方質(zhì)量問題造成我方損失了,那這批應(yīng)付款對方也默認(rèn)不用付了,我單位該怎樣處理這筆應(yīng)付款賬呢
老師,新進(jìn)一家生產(chǎn)企業(yè),生廠企業(yè)已經(jīng)生產(chǎn)兩個(gè)多月,來了三四天,老板催我把庫存這塊整理好,去了幾次車間, 一、建立起來這1原材料入出庫單→2半成品入庫出庫單→3商品出入庫單→4商品變半成品出入庫單(意思是商品可以進(jìn)入下一生產(chǎn)環(huán)節(jié))→商品出入庫單。 二、每日做原材料庫存明細(xì)表(出入庫結(jié)余)、庫存商品出入庫明細(xì)表、 三、車間的人工工時(shí)好計(jì)算分配這塊先放一邊。 四、月末統(tǒng)計(jì)原材料購入合計(jì)領(lǐng)料合計(jì)結(jié)余。庫存商品的入庫、出庫、結(jié)余合計(jì)、(車間不會(huì)有半成品) 老師請問您看對嗎?有意見給到我嗎?


沒有發(fā)出商品這個(gè)科目啊,
你好,你可以借庫存商品-發(fā)出商品,貸,庫存商品-在庫。
9月出庫 借應(yīng)收100 貸收入100 10月同理 由于10月銀行收款11月開具發(fā)票 就統(tǒng)一在11月做賬 借銀行存款120 貸應(yīng)收120 10月就不做分錄 錯(cuò)誤嗎?
你好,你要確認(rèn)收入啊開票,開票有確認(rèn)收入就可以了,你上面的憑證沒問題,只是少了一個(gè)確認(rèn)收入的環(huán)節(jié)。
有簡單點(diǎn)的嗎?不弄復(fù)雜的,
你好,你這個(gè)本身已經(jīng)跨月份了,只能這樣做。除非你就出貨的時(shí)候先不做,等開票的時(shí)候一起做。
9月出庫的時(shí)候已經(jīng)確認(rèn)收入 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入啊
你好,你9月你已經(jīng)確認(rèn)收入,然后11月又要開發(fā)票確認(rèn)收入,所以你不知道怎么做是嗎?
直接不管銀行收款和開具發(fā)票的時(shí)間,統(tǒng)一在最后的月份沖應(yīng)收 借銀行存款
你好,你這樣銀行賬是對不上的。
不知道怎么弄,開發(fā)票是在11月,銀行收款10月 ,出庫單在9月,不知道怎么做了
你好,上面說了呀,你9月的時(shí)候就借發(fā)出商品,貸庫存商品。 10月借,銀行存款,貸,預(yù)收賬款。 11月借預(yù)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 然后再借主營業(yè)務(wù)成本,貸,庫存商品
好的,明白了,理順了,那還有沒有開具發(fā)票的呢,只有出庫單9月 10月銀行收款 ,后面也不開具發(fā)票了
還有我們系統(tǒng)里沒有預(yù)收賬款和發(fā)出商品這2個(gè)科目,
你好,你確認(rèn)不開發(fā)票了,在出貨的時(shí)候就要確認(rèn)收入。
你沒有預(yù)收賬款可以用應(yīng)收賬款。這個(gè)上面說了你可以計(jì)入庫存商品,發(fā)出商品做2級科目。