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老師好,我們小規(guī)模建筑公司,準(zhǔn)備注銷,但是二級(jí)減免稅款有8000貸余額,未交增值稅貸方有10000余額。導(dǎo)致資產(chǎn)表有應(yīng)交稅費(fèi)。 我查了下,這個(gè)是我們4年前從代賬公司借過(guò)來(lái)的余額,由于軟件不同,看不到明細(xì),怎么沖

2024-11-13 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-13 09:01

你好!對(duì)于你提到的二級(jí)減免稅款和未交增值稅的貸方余額問(wèn)題,可以考慮與原代賬公司聯(lián)系獲取詳細(xì)的交易記錄。確認(rèn)這些余額是否確實(shí)屬于你們公司的應(yīng)交稅費(fèi),如果確認(rèn)是誤錄或舊賬,可以通過(guò)做相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄來(lái)沖銷這些余額。例如,如果確認(rèn)這些稅款已實(shí)際繳納或不應(yīng)由公司承擔(dān),可以通過(guò)借方錄入相應(yīng)的賬戶來(lái)沖減貸方余額。建議在會(huì)計(jì)師的指導(dǎo)下操作,確保賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性。

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快賬用戶6255 追問(wèn) 2024-11-13 09:11

老師我剛看錯(cuò)了,減免稅款余額在借方

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齊紅老師 解答 2024-11-13 09:14

好的,如果減免稅款余額在借方,這表示你們公司有一筆預(yù)計(jì)可以減免的稅款。首先需要確認(rèn)這筆借方余額是否正確,即是否存在真實(shí)的減免稅額。如果確認(rèn)無(wú)誤,這部分借方余額可以在未來(lái)納稅時(shí)用以抵扣相應(yīng)的稅款。如果發(fā)現(xiàn)這筆記錄是錯(cuò)誤的或不再適用,應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理,比如通過(guò)相應(yīng)的貸方賬戶沖銷這筆借方余額。建議詳細(xì)核對(duì)相關(guān)稅務(wù)文件和與稅務(wù)顧問(wèn)溝通,確保處理方式正確。

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