您好,負(fù)債表沒有這個(gè)科目 借方余額填在“其他流動資產(chǎn)”項(xiàng),貸方余額填在“其他流動負(fù)債”項(xiàng) 不是要等到年末,確定方案能處理就要結(jié)轉(zhuǎn)了
老師待處理財(cái)產(chǎn)損溢這個(gè)科目是屬于資產(chǎn)類科目嗎?如果有余額在資產(chǎn)負(fù)債表的什么項(xiàng)目里填列呢
資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)不平衡,差額是待處理財(cái)產(chǎn)損益的金額,待處理財(cái)產(chǎn)損益有期初數(shù)在貸方請問怎么處理,這個(gè)是內(nèi)賬,原來憑證如下圖,我可以把待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目借方紅字。直接改為管理費(fèi)用借方紅字或借方本年利潤紅字嗎,用來避開這個(gè)待處理財(cái)產(chǎn)損益科目導(dǎo)致報(bào)表不平衡,可以嗎?是不是系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表公式?jīng)]有待處理財(cái)產(chǎn)損益計(jì)算。導(dǎo)致報(bào)表不平衡呢?
你好,老師,請問待處理財(cái)產(chǎn)損益這個(gè)科目會在資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)我這個(gè)科目的數(shù)額嗎
老師您好! 請問管理不善資產(chǎn)發(fā)生損失,在批準(zhǔn)前計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損益,那期末在資產(chǎn)負(fù)債表哪個(gè)科目歸集?
月底有一批產(chǎn)品待處理,放到待處理財(cái)產(chǎn)損益,資產(chǎn)負(fù)債表沒有這個(gè)科目,它是屬于其他非流動資產(chǎn)嗎?
老師能不能發(fā)我一份匯算清繳那一套表一般納稅人的。我想學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),37張表吧。學(xué)堂那里能有呢
老師,請問下,車輛購置稅,是由公司幫客戶繳納嗎?還是客戶自己去稅務(wù)局繳稅呢?
老師好,目前工作好找嗎
帶料加工金項(xiàng)鏈,(沒有同類金銀銷售價(jià)格價(jià)格)。受托加工方只提供輔材,收取加工費(fèi),在計(jì)算増值稅與消費(fèi)稅組成計(jì)稅價(jià)格有什么不同?(消費(fèi)者提供供的金項(xiàng)鏈價(jià)格1萬,加工費(fèi)500元,輔材300元)
老師如果對方虛開發(fā)票了。我們?nèi)〉昧诉M(jìn)賬。都有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)麻煩詳細(xì)給我說下謝謝
老師,我雖然有證,但是從來沒有真的開始做過帳,EⅩCe|,不會,這幾天我應(yīng)該先學(xué)什么,我要從那里開始,無頭無路的?
老師,請問員工一下發(fā)3個(gè)月工資(5000元/月),如果正常發(fā)不用扣個(gè)稅,這樣一次發(fā)要扣個(gè)稅嗎?
您好~咨詢下【A公司接受B公司(非股東)捐贈的庫存商品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款10萬 元、稅額1.3萬元,A公司直接將受贈金額全部計(jì)入了“資本公積”賬戶核算】。會計(jì)處理錯誤。想知道,一般什么時(shí)候可以計(jì)入資本公積這個(gè)科目?
老師沒有發(fā)票,購買一些亂七八糟的生活用品一大推都是小額零星支出,記一筆業(yè)務(wù)可以嗎?
老師,會計(jì)學(xué)堂APP,在哪里進(jìn)入學(xué)注會的視頻?